公司是小规模纳税人,明细账,日记账,总账,在税局买吗?
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2018-03-23
挞定的定金怎么做账啊,交不交增值税
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2017-06-15
老师,应付账款下设的暂估入账明细科目,可以按暂估入账的材料明细再设置数量金额明细科目吗?如果设置了该怎么办?
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2020-03-15
老师请问怎么导出以前个税申报的个税明细表
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2019-07-14
老师,金税盘换一台机器,前期在其他机器上开的发票明细是不是看不到了
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2020-04-20
在电子税务局能打印以前勾选认证的发票明细吗
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2022-03-11
我说的是在哪个明细表格力填写,因下面有营业税,城建税
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2016-04-20
转出未交增值税和转出多交增值税是什么意思?可以带分录详细解说一下吗?这笔业务的始终!我只知道一点,就是销项税大于进项税的余额是要做转出未交增值税。但是不知道这个分录怎么做
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2017-06-17
老师,公司月底做了 销项大于进项时 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 但是我有个问题,下月初交上月提的未交增值税,未交增值税冲平了,但是应交税费—应交增值税—转出未交增值税、应交税费—应交增值税—进项税额、应交税费—应交增值税—销项税额这三个科目没结转,数据还在,不做处理吗?那我下月时怎么看余额表 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
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2020-02-22
一般纳税人,没有纸质凭证,也没用做账明细,税控盘也不在我这里,我怎么看以前开票明细开的是什么,怎么可以查到以前的开票明细
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2022-06-09
当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 比对结果:不通过 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额49235.64的2%,请确认填写是否正确。这个问题该怎么填表? 老师:纳税人应当根据实际情况填写减免税明细表,本期发生额应当大于或等于开具的1%征收率增值税发票不含税金额49235.64的2%,否则不能享受3减1政策。 如果实际发生额就是小于是不是就不填《减免税明细表》了? 老师:如果实际发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额49235.64的2%,则不能享受3减1政策,也不需要填写《减免税明细表》。 总提示减免税本期发生额比对不通过怎么回事呀?
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2023-04-03
一般纳税人,增值税进账发票多,2.3个月不用交增值税可以吗?
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2022-03-13
一般纳税人,月末要结转销售税,借:应交税费-应交增值税-销项税;贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。 月末要结转进项税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷:应交税费-应交增值税-进项税。 这两个分录对吗
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2020-02-20
金蝶软件应交税费下设置应交增值税-未交增值税怎么设置 进项税借方有余额 月底的时候是不是做借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税进项
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2017-02-22
老师,请问个税明细账期末有余额吗?
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2022-09-05
小规模纳税人开增值税专票,本月要交增值税,月末税金这样结转对吗? 借:应交税费—应交增值税 贷:应交税费—未交增值税
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2020-07-10
收到普票,单位是一批农药,他给我单独一张收据、总价格6000多元,按说应该给开票系统带出来的明细表,东西品种挺多的。不给发票明细表给收据这样可以吗
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2020-07-20
老师你好,总账的应交税费–未交增值税的余额怎么与资产负债表的应交税费–未交增值税余额不一样呀?
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2020-04-18
计算当月应交的增值税,在认证了以前月份未抵扣的进项票情况下,账务处理,借应交税费-销项税,贷应交税费一进项税额,应交税费-待抵扣进项税,应交税费-转出未交增值税。借应交税费-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。实际缴纳时,借应交税费-未交增值税,贷银行存款。请问是这样吗?
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2022-02-07
填科目汇总表的时候,应交税费我这里设置有4个明细科目,是不是要把本月4个应交税费的明细科目的借贷方都加起来在把他填写进应交税费的借贷方里。
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2018-05-21