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请问老师 我不明白C选项 为什么确认销售发生退回是 借:库存商品 贷:主营业务成本 主营业务成本不是损益类科目吗,借-贷+。销售发生退回,主营业务成本应该在借方才对,为什么在贷方
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2019-10-19
建筑公司的营业执照上的经营范围有矿石开采、销售可以开具销售沙石的发票么?
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2019-11-05
某生产企业某年度实现销售净收入20000万元,利润总额12000万元(已扣除业务招待费、广告费和业务宣传费)。该企业当年发生业务招待费300万元,发生广告费和业务宣传费2900万元。 任务:请对上述业务进行企业所得税的纳税筹划。 老师的解答是1.招待费企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 2.企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 那这个方案一和方案二该怎样计算呀?
2/1921
2021-12-13
某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2019年4月的有关生产经营业务如下。 (1) 销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额6000万元。 (2) 销售乙产品,开具增值税普通发票,取得不含税销售额800万元。 (3) 将试制的应税新产品用于本企业基建工程,成本价为500万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 (4) 购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款3000万元,进项税额390万元。 (5) 纳税人购进用于生产13%税率货物的农产品,支付收购价800万元。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。 以上相关票据均符合税法的规定。请计算该企业当月应缴纳的增值税税额。
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2021-04-11
报税最后有个税负测算表格,填上销售额,销项税额还有价税合计都是自动生成的,我手动调整输入金额,加税合计那里不是多1分就是少1分,导致表格不能通过校验,这怎么办呢,我们是540万整的销售
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2017-08-09
请问一家服务业小规模的公司增值税3%,如果企业除了为客户提供服务还销售了产品,销售产品的销项税是3%还是13%呢?
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2019-07-10
批发的没有销售没有商品进销差价,零售的才有?还有业务68.结转主营业务成本时为什么含增值税?
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2017-03-09
今年开始小规模纳税人月销售额不满10万,季度不满30万,不交增值税销项税吧,当期增值税销项税转营业外收入按5%缴纳所得税吧?,分录怎么做
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2019-04-04
老师,办理个体户营业执照销售煤矸石另一个销售五金各属于什么行业
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2020-05-16
一般纳税人商场销售蔬菜计提的销项税额是依据主营业务收入,主营业务收入用转换成不含税的收入吗,应交增值税的减免税额是等于计提免税蔬菜的销项税额吗,借:银行存款 贷:主营业务收入(用转化为不含税的吗) 贷:应交增值税--销项税 借:应交增值税--减免税(和上面的销项税相等吗) 贷:营业外收入--减免税收入
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2019-04-28
手工帐,根据销售发票上的数量销售商品,结果记错了应该出库的商品数量导致主营业务成本增加,怎么处理
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2018-09-14
老师:打扰下,请教一个问题,公司的日常业务是提供技术服务的,主营业务成本组成二部分,一是员工工资,二是日常发发生销售成本费用,利润表:出现问题:成本大于销售收入,汇算提示,求教如何调表,可否直接在表内将部分工资移入销售费用或管理费用项是去?
3/470
2022-04-05
请问老师,报税的时候,管理费用及销售费用是不是填到营业成本这一栏里面
1/1313
2020-07-21
小规模季度销售额不超30W增值税转入营业外收入第二年汇算清缴怎么处理
1/805
2019-12-24
你好,企业是混营销售的,主营是水泥,兼营运输,如果开运输发票,税率是哪个呢?
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2020-03-02
某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2019年4月的有关生产经营业务如下。 (1) 销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额6000万元。 (2) 销售乙产品,开具增值税普通发票,取得不含税销售额800万元。 (3) 将试制的应税新产品用于本企业基建工程,成本价为500万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 (4) 购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款3000万元,进项税额390万元。 (5) 纳税人购进用于生产13%税率货物的农产品,支付收购价800万元。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。 以上相关票据均符合税法的规定。请计算该企业当月应缴纳的增值税税额。
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2020-06-30
惠州一间建筑公司的,2018年3月公司因债务被法院拍卖了不动产,但公司又开具了销售不动产发票给买方,现在该如何做相关帐务?能做出具体分录吗?万分感谢本应该在2018年3月作不动产申报的,但由于个别原因,未做申报。直至2019年2月公司才开出不动产销售发票,由于不动产收入所属期是2018年3月,税务局要求本公司重新更正了2018年3月申报,并在2019年2月申报表里未开发票负数,所产生的增值税,土地增值税,滞纳金费由买方负担,税费由买方负责但还是以公司的名义去完税了公司的企业所得税又日核定征收的
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2019-03-25
影响企业营业利润的有什么? A销售商品发生的展览费 B出售包装物取得的净收入 C出售固定资产的净损失 D确认的资产减值损失
2/1263
2021-09-14
机动车销售发票和增值税专用发票有什么区别?什么情况开增值税专用发票?什么情况开机动车销售发票?
2/1529
2018-10-02
你好老师,机动车销售公司把进来的平行进口车卖给其它车辆销售公司,给他们开增值税专用发票还是开机动车销售统一发票
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2021-11-18
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