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【海淀税务】如您单位仍未进行增值税和附加税费申报,请您登录网厅后选择“国地税关联业务”下“增值税、消费税(含一税两费)申报”模块进行申报,在申报完增值税、消费税后,选择界面左侧一税两费申报表链接进行附加税申报。这个是今天最后一天做完吗?
1/902
2018-07-16
老师老师,申报时,普票不含税销售额应填制,本期应纳税额没自动显示,我想输入也输不了,请教
1/867
2019-04-06
我公司租自然人房屋办公,对方不开发票。请问老师:我们要在电子税务局申报、缴纳房土两税吗?
1/1348
2020-04-24
讲解的房地产增值税纳税申报表中,销售情况明细里,未开具发票一项,她说这里应该填写房地产企业卖给客户的地下室,停车场这部分没开发票的金额,可是以前有讲过这个未开具发票指的是企业发生的视同销售的行为,究竟哪个讲的对呀?有些东西是不是该复核一下啊。。。。
1/807
2017-04-13
出售废旧设备确认的销项税(未开票),填增值税纳税申报表的时候怎么填,是不是附表一中的未开票栏里。但是填在未开票栏里会涉及一个问题,需要填写销售额,但是实际出售废旧设备又不确认收入,只是尬差计入了营业外收入,这样不就造成了申报表上显示的销售额和总账数据不一致了么。这样有关系吗?
1/1547
2017-03-11
老师您好!我们是房地产企业,由于工作疏忽申报时应该填写增值税预缴申报表但是错误的填写成增值税纳税申报表,现在税局做了运维,要求更正申报表,然后做退抵税流程,请问这种操作对我公司有何影响?是否要处罚?谢谢了!
1/1504
2019-06-28
咨询下 是个体工商户 税务登进界面如图 是核定征收的。现在增值税纳税申报表还没有是不是等一季度到了会出现呢
1/1006
2020-04-30
你好,请问增值税纳税申报表我应填写在货物及劳务,还是服务、不动产和无形资产哪一栏?我们是小规模,发票开的咨询服务费,季报是填写本期数还是本年累计?谢谢
1/3070
2019-01-10
请问本月应纳税频合计3000元当月既有抵减税控设备技术维护费280元又可加计抵减,本月不交税,应该怎样填写增值税纳税申报表
1/823
2020-09-04
老师您好,想要请教一个问题可以吗? 个税再自然人电子税务局申报个人工资所得时,针对个税计算的部分,可以手动录入吗?目前看都是系统自行计算的,且每个月应缴纳金额都不相同。
2/830
2020-10-09
经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第4列“收入类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第4列“扣除类调整项目_其他_调减金额”为:【34504.69】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第4列“资产类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第4列“特殊事项调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第4列“其他_调减金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第4列“合计_调减金额”为:【80247.49】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调减项目是否准确填报。能帮我看看这个是哪里没有填对吗
8/1328
2020-05-28
老师请问这个风险提示有问题吗一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为:【101722】元;6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为:【105551.96】元;7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。
1/1552
2019-05-14
老师,增值税发票上加起来是156.42,它是三张发票,尾数都4舍5入了,多了一分钱,而增值税纳税申报表上是加起来自动计算出156.41元。这个怎么弄啊!申报表上能改成156.42吗?
1/528
2016-10-17
老师,土地增值税纳税申报表四怎么填呀,我们是生产企业这月突然有这个,我们是小微企业,注册后一年,一直没运营,也没开发票,没业务。
1/173
2021-04-01
老师在吗?小微企业本月开了一张增值税发票金额7742.72税额232.28合计金额7975元,开票时交了232.28元的税,本月增值税纳税申报表怎样填?是代开的,是不是1填7742.72。12填232.28元?交了232.28元的税,是不是填到12里?
1/669
2016-04-13
老师我们企业七月份增值税纳税申报表里有一笔免税销售额,我从哪里可以查到这笔销售具体是销售的什么
2/568
2019-08-29
老师,我把上期留抵增值税额做了进项税转出,那么报增值税纳税申报表时,要把留抵金额那栏填零,进项税转出那栏填留抵的金额吗?
1/1133
2019-09-17
季度报表,增值税纳税申报表中,第10栏小微企业免税销售额,填写什么
1/1193
2020-07-01
增值税纳税申报表中的免税销售额和本期免税额填错了,怎么改???
7/3578
2017-06-03
老师您好,麻烦问下增值税纳税申报表应交增值税怎么计算?
3/1728
2021-07-20
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