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2.甲、乙公司均为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%,甲公司接受乙公司投资转入的原材料一批,账面价值100000元,投资协议约定价值120000元,假定投资协议约定的价值与公允价值相符,该项投资没有产生资本溢价。甲公司实收资本应增加( )元
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2022-01-03
延续服务业增值税加计抵减政策,2022年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额。这是什么意思
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2022-02-19
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税率为17%,2016年10月20日,为生产A产品购入免税农产品一批,价款200000元,规定的扣除率为13%,用银行存款支付运输公司的运输费用5000元,增值税税额550元,货物已验收入库,全部款项已用银行支付。则该企业取得免税农产品的入账价值为( )元。该企业取得材料的入账价值=200000 ×(1-13%) 5000=179000(元)。为什么是20万*(1-13%)
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2017-04-20
请问免抵退生产企业,每个月或者每年需要把所有应交税费增值税名字科目做一个结转吗?结转科目为应税税费增值税留抵税额,增值税申报表期末留抵税额的计算公式怎么样的?如果每月做结转,这个结转的留抵税额和增值税期末留抵税额是一致吗?
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2019-07-24
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事中低端汽车的生产和销售业务,2019年10月销售小汽车取得含增值税价款348万元,另收取提车价款13.92万元。已知适用的增值税税率为13%,消费税税率为5%。试计算甲公司2019年10月销售小汽车的增值税销项税额和应纳消费税税额。
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2020-06-05
甲公司为从事机械设备加工生产与销 售的一般纳税人,适用的增值税税率为17%, 所得税税率为25%。2010年度至2011年度发 生的有关固定资产业务如下: (1) 2010年12月20日,甲公司向乙公司一次 购进三台不同型号且具有不同生产能力的A设 备、B设备和C设备,共支付价款4000万元, 增值税税额为680万元,包装费及运输费30万 元,另支付A设备的安装费18万元,B、C设 备不需安装,同时,支付购置合同签订、差旅 费等相关费用2万元。全部款项已由银行存款 支付。 (2) 2010年12月
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2017-02-21
老师我想算一下税负率,是应交增值税÷收入,这应交增值税是那条数呢?资产负债表那个应交增值税对吗?
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2020-04-17
法人以个人名下的房产投资,过户时增值额的部分要交土地增值税吗?还要交增值税吗,个税税率是多少?
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2019-04-23
固定资产折旧已提完,残值140.卖了150.增值税是否缴纳,按什么金额缴纳增值税
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2021-08-26
老师您好,3个老板租的场地,生产砂石料,税务方面甲方负责,我们只负责自己生产销售,我们购进石头生产成不同型号的石子,沙子,也没有确定的方法计量一吨石块能生产出多少石子,沙子,关于出库,入库,库存商品,我如何做账呢??
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2019-09-05
公司为生产型出口企业,内外销都有,外销出口总额占总销售收入多大比例公司可以申请退税?
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2017-07-01
个体工商户生产型的也可以随意开产品名称,有限公司也可以,这两个公司性质的区别是?
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2017-06-24
园林绿化分建筑和生活?还分什么类型?具体怎么判断是哪种类型,对应的税率是多少
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2020-08-17
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,主要生产S牌卷烟 (不含税价为100元/标准条)及雪茄烟。本年5月甲卷烟厂发生如下业务: (1)从烟农手中购进烟叶,支付烟叶收购价款110万元并按规定支付了10%的价外补贴,烟叶消费税率为20%,将其运往A企业委托加工烟丝(自2019年4月1日起,纳税人购进用于生产销售或委托加工13%税率货物党农产品,按照10%的扣除率计算进项税额);向A企业支付加工费,取得增值税专用发票,注明加工费10万元、增值税1.3万元,该批烟丝已收回入库,但本月未领用。A企业无同类烟丝销售价格。 (2)从乙企业 (主营业务为生产烟丝)购进烟丝,取得增值税专用发票,注明价款300万元、增值税
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2021-10-30
我们5月刚把进出口权申请下来,6月份报税时要联合进出口系统进行申报的,我该怎么申报呢?我们暂未出口,也没开发票,那个进出口系统我已经下载了,申报的话我也看了会计学堂里面的视频,但那个好像是有进出口数据那些了才申报的,而且那是外贸企业的,我们是生产企业,好像没有关联增值税申报表一起申报。还是不懂怎么报哦。麻烦老师祥解一下,谢谢!或是有别的视频,摧荐一下,我自己在会计学堂找出的出口视频,蛮少的,感觉不全面。麻烦下老师们指导哦,谢谢!
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2018-06-01
生产制造型行业,领料是根据入库一笔一笔领出库吗,领料和结转不熟练
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2020-07-07
生产企业在建工程期间,购买的饭堂做饭用大型抽油烟机,计入什么科目
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2021-12-30
增值税税负是看当年发生的已交增值税,除以主营业务收入,还是看自成立公司以来,联系多年累积发生的增值税除以主营业务收入?企业所得税税负是当年企业所得税,还是连续多年》?
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2019-01-13
小规模纳税人,月报,1月份有预缴增值税且在1月份未冲完,二月份有应交增值税,但增值税报表里没有自动生成未抵扣完的预缴增值税,请问老师:未抵扣完的预缴增值税填在哪一栏?附1月份和2月份的增值税报表
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2020-03-23
3:A公司购进需要安装的设备一台,价款50000元,增值税额为8500元,运费和安装费共计3000元,均以银行存款支付。安装时领用企业原材料(企业生产用)2000元,增值税340元。并支付其他安装费1160元。安装完毕后,交给生产车间使用。编制会计分录:
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