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应交税费-待抵扣进项税额和应交税费-待认证进项税额要怎么使用呢?
1/2035
2019-04-08
应交税费三级科目待认证进项税额和待抵扣进项税额,现在网上认证和抵扣是不是基本上同步的?实务中一定这两个科目都要用到吗?什么情况用待认证,什么情况用待抵扣?
2/995
2022-04-01
4-6月无收入,进货时我做借:应交税费-待抵扣进项税额,7月收入,是把待抵扣进项税额冲抵到进项税额是吗?
1/1321
2020-07-29
请问7至9月份成本大于收入,这季度一部分普通和专票不入账等到下季度再入账可以吗?专票不勾选不认证入账记应交税费待抵扣进项税额还是记应交税费待认证进项税额?
5/921
2021-10-18
老师 请问一下 以前没收入的时候, 增值税的进项 把它做到了”应交税费 待抵扣进项税额 “”现在有收入了对于以前计入“应交税费-待抵扣进项税额”的金额如何处理?对于本次收入的分录又如何写?麻烦你详细写出分录 谢谢 。 假设本次开票100万 ,税额9万 收入91万,以前计入待抵扣金额为12万
2/518
2022-01-13
想不通这样的一个分录,:借固定资产100万 应交税费-进项税 11万*60% 贷应交税费-待抵扣进项税额11万*40%,银行存款 ,那我银行存款的支出似乎不对啊,购入固定资产应该会的是111万啊,这样做出来的分录就不是111万了
1/953
2018-08-13
老师,9月份的凭证,我将应交税费--待抵扣进项税额写错了,从而也导致应付账款的金额也是错了,但是报表已经申报了,该怎么办
1/1678
2019-11-01
应交税费-待抵扣进项税额与待认证进项税额有什么区别?
1/3344
2017-09-20
老师好!应交税费~待抵扣进项税额借方和贷方各表示啥意思?
1/2763
2019-08-12
老师 请问一下 以前没收入的时候, 增值税的进项 把它做到了”应交税费 待抵扣进项税额 “”现在有收入了对于以前计入“应交税费-待抵扣进项税额”的金额如何处理?对于本次收入的分录又如何写?麻烦你详细写出分录 谢谢 。 假设本次开票100万 ,税额9万 收入91万,以前计入待抵扣金额为12万
1/1655
2022-01-13
老师 什么情况下应交税费-二级科目才做待抵扣进项税额呢?
2/548
2021-04-29
做账时可以做应交税费待抵扣进项税额吗?
3/697
2021-11-30
我本年的本编利润余额是161180.35 那么分录为:借:本年利润 161180.35 贷:利润分配-未分配利润 161180.35.然后提取10%盈余公积金,借:本年利润-未分配利润 16118.04 贷:盈余公积:16118.04 然后计提所得税,应纳所得税额 是40295.09,减免18912.05,实际缴纳12608.04,老师:这个分录怎么做呢?
1/487
2017-01-11
单位集体福利扣除个人所得税,是在应付职工薪酬 总额基础上扣除,还是就福利部分单独计提个人所得税?
2/1022
2020-02-21
老师,农产品收购企业所得优惠政策,我填了企业所得税优惠明细表中免税所得是20万,我们纳税申报表A类中应纳税所得额中的纳税调整后所得是18万元,那么所得减免我是填18万还是20玩万呢?
1/286
2020-11-24
居民吴某为某大学2020届毕业生,2020年6月毕业,其当年取得收入及部分支出如下: (1)7月,吴某毕业后进入A企业开始就业,每月从单位领取扣除社会保险费用及住房公积金后的工资薪金收入为12000元,无专项附加扣除和其他扣除。 (2)8月因实名举报某企业的污染行为获得当地环保部门奖励20000元。 (3)年底取得年终奖32000元,吴某选择单独计税,从中拿出10000元通过国家机关捐给公益事业并选择从年终奖所得中扣除。 (4)吴某当年预扣预缴个人所得税金额为300元。 要求: (1)计算2020年7月吴某取得的工资薪金所得应预扣预缴的个人所得税。 (2)回答吴某8月获得环保部门的奖金应如何缴纳个人所得税并简要说明理由。 (3)说明吴某公益性捐赠应在何时扣除,并计算吴某取得年终奖应纳的个人所得税。 (4)计算吴某取得2020年综合所得应缴纳的个人所得税税额。
1/762
2022-04-15
我本年的本年利润贷方余额是161180.35 那么分录为:借:本年利润 161180.35 贷:利润分配-未分配利润 161180.35.然后提取10%盈余公积金,借:本年利润-未分配利润 16118.04 贷:盈余公积:16118.04 然后计提所得税,应纳所得税额 是40295.09,减免18912.05,实际缴纳12608.04,这个分录怎么做呢?
2/1024
2017-01-11
请问一下农产品销售公司,一般纳税人,由于计算抵扣为了少交税,计算抵扣的金额大于销售额了,这个账目应该怎么处理呢?
1/447
2022-03-30
调账后需要更正申报 20年前三个季度 季度财务报表以及企业所得税报表,那么净利润都是负数,企业所得税应纳税额填0吗?是准备打印出错的报表手写正确的数据递交税局的。
3/568
2021-01-17
在所得税季报的申报中本期应交纳的所得税为什么是应交的减去实际已交纳的?但实际已交纳的税额是之前两个季度已经交纳的实际税额,不是预交的,为什么要减去
1/2362
2018-10-06
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