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去年的暂估在汇算清缴时已调增并交税,账上的暂估余额怎么做分录调平呢
1/478
2024-08-09
甲股份有限公司(以下简称甲公司)系上市公司,2016年1月1日递延所得税资产为100万元;递延所得税负债为125万元,这些暂时性差异均不是因为计入所有者权益的交易或事项产生的,适用的所得税税率为25%。按照税法的相关规定,自2017年1月1日起,该公司适用的所得税税率变更为15%。甲公司预计会持续盈利,各年能够获得足够的应纳税所得额。2016年利润总额为1000万元,该公司2016年会计与税法之间的差异包括以下事项: (1)2016年1月1日自证券市场购入当日发行的一项5年期到期还本付息国债,甲公司将该国债作为债权投资(原为持有至到期投资)核算,当年确认利息收益100万元。税法规定,国债利息收入免交所得税。 (2)因违反税收政策需支付的罚款60万元,款项尚未支付; (3)2016年7月1日,甲公司自证券市场购入某股票;
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2023-03-23
建筑工程有限公司异地印花税没有缴纳,那在本地申报缴纳吧
1/692
2020-02-22
老师你好!做汇算清缴时的经济性质,小规模的应选什么性质呢,个人投资的
1/856
2016-05-29
1.乙公司为增值税一般纳税人,12月购入L材料一批,增值税专用发票上注明的价款为3000000元,增值税税额为390000元,发票账单已收到,计划成本为3200000元,已验收入库,全部款项以银行存款付款 乙公司采用计划成本进行材料日常核算 2.生产A产品发出L材料一批 计划成本1600000元 3.公司12月月初结存L材料的计划成本为1000000元,成本差异为超支30740元,当月入库L材料的计划成本3200000,成本差异为节约200000 (1)编制1、2会计分录 (2)计算材料成本差异率 (3)本期发出材料实际成本 (4)期末结算材料实际成本 (5)编制结转出材料成本差异的人分录(答案中的金额单位用元表示)
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2022-03-25
老师好!我想问下12月的时候做了成本暂估,分录写的是借:主营业务成本-暂估,贷:应付账款-暂估,1月份收到发票并支付了账款,我做在了1月份凭证里,冲销成本暂估,借:应付账款-暂估,贷:主营业务成本-暂估,再做了一笔借:主营业务成本-服务费,贷:银行存款 这样做多吗老师,因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数
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2024-02-19
老师:母公司如果将固定资产增资给子公司对于母公司来说是不是要确认收入缴纳增值税?初始成本与公允价值的差异是不是计入损益科目?
1/986
2022-04-01
怎么可以让预缴的时候尽量能不缴纳 或者少缴纳 等汇算的时候再一次性缴纳 避免多缴 退起麻烦
1/510
2018-07-10
本月包装A产品400件,实际使用工时1000小 时,支付工资7000元:包装单位产品的人工标准成本是15元/件,每件产品的标准工时是小时,试计算直接人工成本差异是()。
1/3789
2022-04-12
老师好,跨县市提供建筑服务,一般纳税人一般计税和简易计税方法下,预缴都是差额,申报时候的含税销售额是差额还是全额呢?
1/2892
2020-05-12
月光这个是不是应该缴纳差价的税啊,比如村里收他们1万,他们租出去1.5万,缴纳0.5万的税啊
1/409
2018-04-25
我公司17年购买原料一批,因客户环保问题被查封,不能给我们开发票,当时是暂估应付账款,现在想无票直接冲暂估入账,会什么涉税风险?
1/1326
2020-08-04
老师,我21年双薪计提在研发费用,高新项目在2021年已经结束了,但是今年实际发放的时候有差异,这个怎么调账?
1/311
2022-03-14
出口业务,实际的运保费与报关单上的运保费有差异,开具发票时,CIF价减去关单上的运保费,还是减去实际运保费。
1/8484
2019-11-01
老师 一般纳税人异地预交了增值税和增税附加 申报抵扣的时候预交的附加税的是和预交的增税一起填在 表四吗?
1/1112
2020-02-25
计算交易性金融资产出售应交增值税是否扣除出售时的交易费用?
1/4129
2019-09-23
增值税申报表要报哪几张?公司是一般纳税人,贸易公司,暂时不用交税,有购入大型固定资产,有开普票出去。
1/966
2017-09-14
小微企业4-6月的企业所得税延缓缴纳,企业所得税的表没显示暂缓交的企业所得税,做账的时候还计提吗?
1/794
2020-09-10
老师好,这里第4题C选项我用两种方法算的,第一种是用计划的成本乘材料成本差异率算出差异然后用计划成本加减差异算出答案,老师请问如果分别算出期初成本,购入成本和发出成本怎么算出答案?我用65-4.9+4.9+1.5+32.5+45+8-117.6算出来等于34.4和答案就差一位小数,请问老师我哪里错了?谢谢老师!
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2020-07-21
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录, 如果是上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可 计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 如果是本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
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2019-11-11
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