老师,我们是建筑公司,之前未确认收入,机械费,人工费,工程款的发票入了工程施工,9月份已确认收入。怎样转成本
1/626
2019-10-15
老师:建筑施工企业,现在使用的会计科目是“工程结算”“工程施工”,给甲方开票时贷记“工程结算”。发生成本时计入“工程施工”所属明细科目,资产负债表日,按“工程结算”和“工程施工“两个科目的差额分别计入“存货”或者“预收账款”,据说现在不是这样做了,而是设置“工程结算收入”和“工程结算成本”通过这两个科目核算了,是这样的吗?谢谢老师!
1/2119
2020-12-18
做工程的,科目汇总表没有工程施工,可以填在在建工程这里吗,还是把在建工程改为工程施工
1/1899
2019-04-10
18年长期待摊费用科目下有几个工程改造款,已投入使用,但还有部分尾末工程未完成,款也未付清。是否可以在19年款结清够再开始计提折旧?
1/547
2019-02-21
我们是承包商单独的一个项目部,承包商给我们提供材料给我们拨付的工程款里扣,材料到库和拨付工程款时抵扣的材料款怎么做分录
1/800
2017-04-30
个人挂靠其他公司承接工程,挂靠公司收款后扣除管理费,税费,剩余款项打入个人账户,要申报个人所得税吗。毕竟这个款最后用到工程上。
2/1779
2019-03-30
老师 咨询一下 工程A公司给B公司开的发票,C公司汇款给的工程A公司。A公司收到这个回款怎么做账?直接按B公司回款做可以吗?
3/944
2020-07-12
还未收到工程款先把票开了,钱还未到请问产生的销项怎么做账呢,可以借应收账款 贷:应交税费 么
1/347
2019-07-01
对方打款给公司5万叫公司代它买材料,公司实际买材料花了3万,公司最后要付对方工程款10万,问会计分录怎么做,前两个分录:借:银行存款5贷:其它应付款5,,借:工程施工――材料3,贷:银行存款3,最后的分录不知怎么冲其它应付款,
1/633
2017-09-23
我们公司卖了一批工程材料,结果客户现在给不了钱了就拿房子抵材料款了。我账上还挂的应收账款。咋整
3/585
2022-02-14
老师,我们公司做的装饰工程,业主差我们工程款以房抵款,但是老板说把房子放自己的明下,不作为公司的固定资产,请问怎么处理,这样是不是就会一直挂账应收账款。
1/676
2019-11-27
老师,货到单未到也没给钱的时候做账,借在建工程,待应付账款_暂估。过几天付款了,借应付_暂估,待银行存款。那么单子回来怎么入账,应付已经冲了
2/1176
2020-05-18
建筑行业,我们是被挂靠方,现在甲方进来工程款,我们扣除管理费后转给挂靠方,之前材料款是挂靠方代垫付的,他先转到我司再转到材料商那里的,所以外账有跟挂靠方的往来款,我现在把与挂靠方的往来对冲就可以吗?还是就是我们转回这些工程给他们,他们要写收据给我们吗?
1/1347
2020-01-15
竣工时 借:固定资产 -水工建筑物 应收账款-前期 费用 在建工程-待摊费用-利息 (负数) 应收账款-前期 费用 在建工程-待摊费用-利息 (负数) 贷:资本公积-拨款收入 应收账款-前期 费用 这笔分录怎么理解??
1/881
2019-11-28
老师好,请问下我们公司给去年别人付款了但是未取得发票,现在汇算清缴我要怎么调分录, 我的分录是借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本 贷:工程施工
1/814
2020-05-26
1.进项可以抵扣的票必须是增值税专用发票吗?2.建筑安装企业老工程项目要开智能化工程款增值税发票,现在要开票的话是按简易征收3%,还是11%或17%?可否先开票,后备案?3.省内异地老工程给对方开工程款票如何开?
1/1021
2016-06-13
老师你好,我想问一下一个绿化工程,暂估入账成本,记借工程施工-XX绿化工程,贷应付账款-暂估入账,开发票后同时结转了主营业务成本,借主营业务成本-XX绿化工程,贷工程施工-XX绿化工程,现在确认了成本了,我是以上的记账都红字记吗?然后重新记确认的成本?
2/447
2023-12-12
项目上收到了工程款缴纳税款,税款所属期是那个月,缴纳税款要做得分录也要做到那个月吗?
1/892
2021-12-25
小规模,买家付合同款的第一期工程款,未开发票,可以做成应收账款,为什么
1/609
2022-04-06
建筑行业 预先支付工程款,后又不让干了也不用开票了,怎么处理应收账款的贷方
1/1019
2019-10-24