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研发人员的工资做什么科目,是研发支出-费用化/资本化 还是管理费用-研究费用-工资?
5/4390
2017-05-11
我公司是研发公司,现在没有开展研发项目,是否可以把研发人员的工资社保\设备折旧这些计入到研发支出-费用化,月末在结转到管理费用-研发费用,还是用其他办法求老师指教,谢谢。
1/2654
2020-03-23
会计软件没有辅助核算功能的前提下,成本类科目“研发支出”设置了各级明细科目,损益类科目“管理费用-研发支出”还要设置明细科目吗?
2/622
2021-07-12
老师收到专利维权费发票1万元可以直接计入到管理费用中吗?还是要计入到研发支出中?这个进项税可以抵扣吗?
1/825
2016-07-15
试用期员工被辞退,劳动仲裁赔偿计入管理费用还是营业外支出?计入管理费用要申报个税吗
4/986
2022-12-22
公司8月份下来的营业执照,从开办就有投产但还没有收入。那8月份的办营业执照的代理费和刻公章费,9月份买的打印机墨盒和印制名片和宣传册,还有注册商标费,10月份买的财务办公用品和保险柜记什么科目?还有几个临时工人的工资。因为对筹建期间划分的不明确,所以不知道是都归入管理费用开办费还是其他什么科目。麻烦老师解答的详细点,谢谢。
3/493
2019-10-25
购买土地和交契税进无形资产―土地成本 那么为土地测量费用进哪个科目? 进入开办费的人员工资,进管理费用―开办费,通不通过应付职工薪酬―职工工资?
1/195
2021-04-06
你好,老师,我方是新筹建的小规模纳税人超市,租赁商场开展经营活动,刚向商场支付了2万的管理费用,请问分录借方做什么科目适合,是否:借:管理费用-开办费 贷:银行存款-某行,谢谢!
3/340
2022-04-24
您好,请问办公室装修,当时还有尾款未付,但把这部分未付的计提了长期待摊费用(由于税率搞错,导致计提时少计提了长期待摊费用5000)。例如当时做了计提:借:长期待摊费用。10000。 贷:应付账款。 10000。 同时进行摊销,借:管理费用。 20000+10000。 贷:长期待摊费用。 20000+10000。(其中20000是前期已经实际支付的长期投资待摊费用)但实际是少计提了5000的长期待摊费用。这怎么做调账呢?
2/984
2019-06-19
开办费用,全部是刷卡,没有回单,可以做“借:管理费用--开办费,贷:其他应付款 吗
1/697
2017-09-18
请问:办公室房租摊销,支付办公室房租做账为借:长期待摊费用-房租 207695.44元,贷:银行存款 207695.44元。分六期摊销,第一期摊销时做账为借:管理费用-房租 34615.91元,贷:长期待摊费用 34615.91元。请问老师支付和摊销时是否是这样做账,摊销时长期待摊费用是这样还是写在借方的负数?
1/799
2019-12-31
收据可以入外账吗? 筹建期没有开通公卡,老板自己给员工的工资做成管理费用开办费还是应付职工薪酬
3/703
2020-04-20
长期待摊费用摊销可以补摊销吗?比如这个从在建工程转到长期待摊费用,紧接着做管理费用摊销,做的是1-3月份,此费用是办公室软装
3/1055
2022-04-11
您好,请问办公室装修,当时还有尾款未付,但办公室已经装修完毕,于是把这部分未付的计提了长期待摊费用(由于税率搞错,导致计提时少计提了长期待摊费用5000)。例如当时做了计提:借:长期待摊费用。10000。 贷:应付账款。 10000。 同时进行摊销,借:管理费用。 20000+10000。 贷:长期待摊费用。 20000+10000。(其中20000是前期已经实际支付的长期投资待摊费用)但实际是少计提了5000的长期待摊费用。这怎么做调账呢?
1/1764
2019-06-26
老师多邦卫生名下没车,加气费能算管理费用—办公费里吗?还有老板带人去医院拉医疗废弃输液瓶发生的餐费我我也记入这里还是记入应付职工薪酬—职工福利呢?这个公司税账上就一个人了。员工工资表是陈耀辉(老板娘),拉瓶子的是老板和一个员工
1/756
2019-11-14
办公室更换锁芯计入管理费用下的二级科目是办公用品及消耗还是设备维修费?
1/5226
2020-07-31
小规模企业,去年10月成立,到年末都是筹建期没有收入,支出都计入管理费用-开办费中,①汇算清缴的“一般企业成本支出明细表”需要填么?要得话开办费填哪行?②汇算清缴的期间费用明细表,就把开办费填在管理费用-其他 那行就可以了吧?
1/1562
2018-05-14
请问开发票时,把中国科学技术出版社有限公司选成了中国科学技术出版社,税号等其他信息都一样,请问这个票能用吗
1/798
2020-01-20
借 管理费用100 进项税额17 贷 银存117 但是这笔专用发票不可以抵扣要转出借 管理费用17 贷 进项税额转出17原来认证的进项税额,借方进管理费用 贷方转出了。那后面应该还有一笔分录吧?这样看明细账进项税额借方一直留17在帐上,这笔款不能抵扣要补缴才对呀
1/868
2018-02-10
华联公司因经营管理的需要,将一栋办公楼出售,出售的价款为500000元,增值税税率为5%。办公楼的原始价值720000元,累计折旧310000元。出售前公司对房屋进行了适当整修,并支付整修费用1200元。
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2023-05-04
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