老师好,其他应付款如果重分类,就是其他应付款贷方的合计数?如果不重分类就是 其他应付款的所有贷方合计数—其他应付款的借方合计数?这样理解对吗?谢谢老师
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2020-07-31
一个自然人有多家公司,在其中一家公司购买社保(社保基数是10000元),现在申报个人所得税不是需要和社保费用挂钩吗,但是客户不想缴那么多个人所得税,有什么办法可以扣除个人所得税,例如可以用他其余公司(法人)的个人开销来做税前抵扣吗?
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2018-10-17
某作家一次稿酬所得37000.00元。其应预预缴的个人所得税税额是多少元
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2023-11-17
其他债权投资期末按摊余成本计量,与其他债权投资以公允价值计量及其变动计入其他综合收益中,公允价值计量指的是初始入账金额中的成本明细科目,而以摊余成本计量其他债权投资得期末金额,与初始金额计量方式并不矛盾?所以其他债权投资期末按摊余成本计量的表述是正确的,请问各位老师我的理解是否正确?
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2023-06-20
甲公司持有某其他权益工具投资(原为可供出售金融资产),成本为80 000元,2016年末该金融资产的公允价值为100 000元;甲公司2016年因产品售后服务确认了100 000元的预计负债。除上列项目外,甲公司其他资产和负债的账面价值与其计税基础之间不存在差异。甲公司2016年的会计利润为600 000元,适用的所得税税率为25%。期初的递延所得税资产和递延所得税负债均无余额。 要求: (1)计算下列项目金额:应交所得税、应纳税暂时性差异、可抵扣暂时性差异、递延所得税资产和递延所得税负债和所得税费用; (2)编制确认递延所得税和所得税费用的会计分录。 老师您好 我想问一下这个题怎么做呀
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2020-03-22
老板总共收了体检费27600 第一次老板给经理转了11000,经理支出票据金额10640,第二次老板给经理转了1740,经理支出票据是1740, 另外经理还自己收取了体检费900元, 老板共收27600 借:其他应收款—老板 27600 贷:其他业务收入 27600 经理把1740支出票据给我, 借:其他业务成本1740 贷:其他应收款—老板1740 老板给经理转款11000,经理支付10640,剩余360 借:其他业务成本10640 其他应收款 —经理 360 贷:其他应收款—老板11000 另外经理自己收取体检费900元 借:其他应收款—体检费900 对吗?
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2020-02-28
三种特殊销售行为的会计处理是什么? 三种正常销售行为的会计处理是什么? 其他应收款,其他业务收入,其他业务成本是什么? 完工百分比的应用 举例说明
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2020-02-21
我这边是酒店公司,门店采购物品把钱打到我们公司,我们向供应商买货,供应商给我们开票,月底我这边做账 借其他应收款 贷其他业务收入 借其他业务成本 贷库存商品。我这边确认收入和我们开不开票给门店有关吗?
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2022-01-27
老师好,一般纳税人,2021年12月公账代发了全年部分工资(未全部发完),之前挂的是现金、其他应收款发放工资,现在导致12月份应付职工薪酬在借方了,这个要怎么调整?其他应付款为借方了(都是股东往来款),这个可以调整?
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2022-01-26
那个陕西办事处代收的运输费是公司的主营业务,那么如果是 借:其他应收款,那贷方式主营业务收入还是其他业务收入
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2017-06-20
亲们,小规模纳税人代收小区水电,通过微信支付宝到公司账户,然后交到水电公司,有差价。请问,收到小区水电做全额做其他应付款吗?收到水电公司发票怎么做?差价做其他业务收入?怎么出票?是安差价出票吗?
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2020-07-23
食堂师傅借款(借--其他应收款-1000李师傅,贷:现金1000)冲账时,(借:管理费用1000-职工福利,贷:其他应收1000李师傅)。这样对吗?还有职工吃饭刷卡消费的收入我应该做收入吗?(借:现金/其他货币资金1500食堂收入,贷:其他业务收入1500食堂收入)。这样做对吗?
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2019-03-17
去年有2笔分录写错了,一笔是其他应收款计入了长期应收款;另一笔是其他业务收入计入其他应付款。今年要调账该怎么调呢?
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2017-03-27
老师,我们公司还有一笔业务,带学生参观学校。这样做对吗? 问题:老板收到7800元参观费(120元/人,120元包括车费餐费) 经理收到学生参观费3600元 经理收到老板转账4000元(付大巴车费) 经理给我支出证明车费4000元 餐费550元 茶歇953.5元 以上是所有的往来。 我做的分录 1.借:其他应收款—老板 7800 贷:其他业务收入—参观费 7800 2.借:其他应收款—经理3600 贷:其他业务收入—参观费3600 3.借:其他业务成本—参观费5503.5(4000+550+953.5) 贷:其他应收款—老板4000 其他应收款—经理1503.5
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2020-03-02
老师好,公司工程部的施工员提前预付了一个月工资给他。我做账时这样做的分录:借 :其他应收款 贷 :银行存款 。 然后计提工资 借 :开发成本-开发间接费-工资。 贷 :其他应付款 。 借 : 应付职工薪酬 贷 :开发成本- 开发间接费-工资。请问下老师这样做对不对?
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2020-03-24
老师好,公司利息收入要交增值税和所得税吗?(不是小微企业也不是金融企业)谢谢,其实就是借给其他公司的款项的利息收入
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2020-06-24
畜牧业,享受增值税和企业所得税免税政策,购进两台车,其中一台出租了,我租金开票产生的税额可以用其他车的进项抵扣吗?
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2019-11-27
计提工资包括扣除水电费的分录,是不是这样计提时:借:管理费用 制造费用 其他应收款-水电费 其他应收款-餐费 贷:应付职工薪酬发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费——代扣代缴个人所得税 其他应收款-水电费 其他应收款-餐费是这样吗?怎么感觉有点不对
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2018-04-18
我15年12月份其他应收款挂账95万,当时忘记没处理,资产负债表中其他应收款就那么报了, 然后一月的时候发现这个问题,重新做了张凭证,插到12月份的帐里:借应收承兑——老板,贷其他应收款,那我所得税汇算清缴,填正确的报表,将其他应收款那项重新填,税务还会查么
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2016-03-14
某企业适用所得税税率为25%。2015年度该企业实现利润总额500万元,其中国债利息收入25万元,支付税收罚款5万元:影响所得税费用的递延所得税负债减少8万元 不考虑其他因素,该企业2015年度利润表净利润项目本期金额为( )万元。. A、388 B、368C、125 D、112.
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2021-12-27