请问老师 所得税是否必须每季度计提 可否申报的时候报掉 缴税的时候做其他应付款—应交所得税 然后年底一次性计提
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2020-07-14
如果在纳税申报时已调增应纳税所得额,转回的减值准备应允许企业进行纳税调整,即原计提减值准备时已调增应纳税所得额的部分,在转回时,因价值恢复而增加当期利润总额的金额,不计入恢复当期的应纳税所得额。 没明白
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2019-05-02
老师好,如果差额纳税,全额开票,是不是就会涉及应交税费—应交增值税(销项税额抵减)这个会计科目呢?
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2020-08-02
您好老师!45超额度得,应缴纳增值税的,这个表都怎么填写,中间差了点税点
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2022-04-20
异地施工项目地被核定征收的个人所得税,能否抵减机构所在地员工应纳税额?建安企业在发放工资时,是否还需要扣缴?如何避免被核定征收?已被核定征收应如何进行账务和税务处理?
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2020-11-27
一年累积下来应交税费和实际缴纳的有零点几的差额能调一下吗
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2022-04-08
劳务公司可以差额征收吗。一般纳税人和小规模纳税人都可以差额征收吗。
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2023-07-06
担保公司按照《融资性担保公司管理暂行办法》计提的一般风险准备,母公司的用生产企业的会计报表,那合并时,这个一般风险准备在报表中应该计入什么科目?
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2021-09-29
考试我们是装修公司小规模纳税人,我们第三季度开了差不多100多万,暂估了材料票46万多,第四季度又开出去了差不多100多万,那请问这些材料票可以用19年1月开的做成本票吗??
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2018-12-28
Intelligence公司生产一件产品预计需要1.5小时,每小时$20的人工成本;本年使用了780小时生产了600件产品,实际发生了$24 960的人工成本,问直接人工效率差异?
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2023-12-03
Intelligence公司生产一件产品预计需要1.5小时,每小时$20的人工成本;本年使用了780小时生产了600件产品,实际发生了$24 960的人工成本,问直接人工效率差异?
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2023-12-03
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录,上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
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2019-03-20
建筑业异地按开票金额缴纳的个税可以税前扣除吗
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2021-05-22
2019年异地缴纳增值税附表四的税额可以转到2020年吗
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2020-01-12
老师建筑行业异地施工纳税涉及哪些税目,怎么做账?
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2020-01-06
建筑业异地项目预缴税缴纳的企业所得税如何计提?
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2017-02-04
老师,我们是出口公司,在2019-2020年期间的收入及收到的外币均未启用外币账户。 请问这种情况会导致什么后果,以及如果调账应该怎么做呢? 现在有个预收科目,里面还有以前预收的金额,调入到外币科目的时候,会产生很大一笔汇兑差异,以前年度的汇兑差异应该是不能影响本年利润吧?请问是通过什么科目调账呢?
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2023-04-02
应交税费—简易计税这个科目用于一般纳税人简易计税时,应交税费—应交增值税用于小规模纳税人简易计税时。老师,是这样吗?
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2020-03-13
甲股份有限公司(以下简称甲公司)系上市公司,2016年1月1日递延所得税资产为100万元;递延所得税负债为125万元,这些暂时性差异均不是因为计入所有者权益的交易或事项产生的,适用的所得税税率为25%。按照税法的相关规定,自2017年1月1日起,该公司适用的所得税税率变更为15%。甲公司预计会持续盈利,各年能够获得足够的应纳税所得额。2016年利润总额为1000万元,该公司2016年会计与税法之间的差异包括以下事项: (1)2016年1月1日自证券市场购入当日发行的一项5年期到期还本付息国债,甲公司将该国债作为债权投资(原为持有至到期投资)核算,当年确认利息收益100万元。税法规定,国债利息收入免交所得税。 (2)因违反税收政策需支付的罚款60万元,款项尚未支付; (3)2016年7月1日,甲公司自证券市场购入某股票;
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2023-03-23
老师好!我想问下12月的时候做了成本暂估,分录写的是借:主营业务成本-暂估,贷:应付账款-暂估,1月份收到发票并支付了账款,我做在了1月份凭证里,冲销成本暂估,借:应付账款-暂估,贷:主营业务成本-暂估,再做了一笔借:主营业务成本-服务费,贷:银行存款 这样做多吗老师,因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数
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2024-02-19