例如19年调整以前年度损益,是否需要调整资产负债表19年期初余额
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2019-03-18
17年有笔管理费用调整到研发支出、是不是需要调整以前年度损益
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2018-07-29
一笔管理费用-过桥过路费在上年度重复录入了两次,今年发现这笔错账要用以前年度损益来调账,想请问老师如何写分录。之前重复的分录是:借:管理费用-过桥过路费 贷:库存现金
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2020-02-14
准备年报的时候发现,17年财务费用少记了,可以直接在年度报表的期间费用表里面写入正确的数吗? 写完了今年在以前年度损益里面调整
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2018-05-17
近3年累计的理财投资收益在今年需要分配给合伙人,请问需要把前2年的理财投资收益金额调减以前年度损益吗?相关的分配会计分录怎么写?
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2019-10-12
稽查出以前年度的一张进项税额发票,要调整以前年度损益,怎么做会计分录
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2019-05-20
现有笔服务费300多万,根据约定是按去年成本节约比率提取服务费的改善项目,但去年没有做费用估算,现在发票开的是今年的,该费用应该入,管理费用,还是以前年度损益呢,还是长期摊销费用,想知道规范的处理办法。
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2021-11-04
老师会计科目(借:现金 贷:以前年度损益)在什么情况下用呢?为什么不用贷方营业外收入呢
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2015-10-24
请教下老师! 假如2022年做了预计负债2万计提(汇算清缴做了所得税的抵扣,但最终没能实现负债损失),2024年做了以前年度损益调整进入未分配利润。 1、预计负债在2022年没发生是不能所得税税前扣除(换句话说2022年的汇算要做纳税调增,不应抵扣这2万),理解对吗? 2、2022年已经抵了,现在2024年做了以前年度调整2万,这2万就在2024年的汇算清缴里面体现还是需要怎么办呢? 谢谢!
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2025-02-28
为什么今年的企业所得税季度申报表中的(9)以前年度亏损不能填
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2023-03-21
老师,我司连亏三年,现在要提交亏损原因。我之前提过一份,但是我发现我做错了,之前我提交那份是直接减管理费用-折旧费(去年提多了,今年调整),税局让我调整企业年度年所税报表,那个亏损金额我也减下来了,但是用作分录是借:累计折旧 贷:以前年度损益调整,借:以前年度 贷 :未分配利润。这样分录是体现在资产负债表,利润表没动,因为跨年用的是以前年度。我也在年度所得税报表里改动了。现在怎么办呢?
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2017-11-29
老师,我们在2019年11月补缴了2018年度的企业所得税,会计分录通过以前年度损益调整了,那我做2019年度汇算清缴时候,要做纳税调整减少吗?
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2020-05-30
2021年年度汇算清缴时,2020年度本来就是亏损状态,在2021年的时候,又因2020年度内成本和费用增加而做了以前年度损益调整处理,那么在汇算清缴时的资产负债表和利润表是填列2020年12月份的报表还是填写2021年做了以前年度损益调整以后的呢?调整后是亏损的金额更大了
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2021-03-29
我司连亏三年,现在要提交亏损原因。我之前提过一份,但是我发现我做错了,之前我提交那份是直接减管理费用-折旧费(去年提多了,今年调整),税局让我调整企业年度年所税报表,那个亏损金额我也减下来了,但是用作分录是借:累计折旧 贷:以前年度损益调整,借:以前年度 贷 :未分配利润。这样分录是体现在资产负债表,利润表没动,因为跨年用的是以前年度。我也在年度所得税报表里改动了。现在怎么办呢?
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2017-11-29
以前年度亏损在汇算清缴时弥补,还是季度申报时就能弥补
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2019-01-08
老师,一个企业之前没有计入固定资产,实际上他是有固定资产的,那么是否账务上就要盘盈。盘盈所涉及到以前年度损益调整,涉及到纳税调增,应交税费所得税这块怎么确定呢" 是他们自己购买的因为时间比较久19年购买的,当时没有开发票有一些是买的别人二手的资产。他账上就一直没挂的有固定资产,盘盈就会有往年折旧费用,这个费用应该调整嘛,折旧费用是允许所得税前扣除的嘛。或者给他转入固定资产清理科目呢,这个问题我们后续也会跟当地税务主管部门沟通,现在就是想要怎么给他入进去比较符合规定
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2022-04-11
民办非企业—基金会,2020年有个别会计科目有问题,如金蝶系统中一级科目下下设二级科目,以前的分录自动变为这个下设的二级科目。如所有的“管理费用”都变为“管理费用-手续费”,所以需要调整去年的科目。2021年做调整分录时怎么做?因为民非会计制度中没有“以前年度损益调整”科目,如果通过限定性净资产或非限定性净资产调整,会不会影响到今年的余额?
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2021-11-04
已经计提所得税了,但是没交所得税的税款,因为之前年度是亏损的,弥补了以前亏损,现在要怎么办?
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2019-03-01
老师,我们2022年有做一笔以前年度损益调整,所以导致每个月的报表 资产负债表里的未分配利润期末数=未分配利润年初数+损益表里净利润的累计数 这个公式都有差异。但是12月份结账了还是存在差异,能不能够把这个差异做平的呀?
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2023-01-17
一分公司在18年12月时去税局代开了一张专用发票,当时增值税,城建设税已扣。分公司的人说是后来作废了。在19年1月突然发现又没做废。红冲了。而造成了18年12月的那张发票没记账。这种情况如何账务处理呢。我是直接在19年1月直接做一个蓝字的,然后做一个红字的。还是通过调整以前年度损益来做?
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2019-02-15