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税金计提缴纳结转的如下会计分录是否有问题,结转销项税,借:应交税金-应交增值税-销项税额 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税。结转进项税额,借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税金-应交增值税-进项税额。如果销项大于进项需要缴纳税金,计提税金 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税金-应交增值税-未交增值税。缴纳时 借:应交税金-应交增值税-未交增值税,贷:银行存款。月末结转损益,借:本年利润 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税。
5/867
2020-11-22
增值税进项税和增值税销项税每月月末用做转出未交增值税吗
1/1087
2022-03-17
我这个月要交2119.31的增值税,我还可以抵扣820元的税控发票费,我这个月要计提的附加税是不是2119.31-820=1299.31元为基数计算
1/479
2016-07-14
公司增值税税负率是2%,假如不能正好做到2%,显得刻意控制税负率 ,那么每个月的浮动范围是多少,这边会计有3.8%,1.9%,2.26%,
1/1471
2017-04-23
小规模纳税是是不是只有初次购买税控设备及维护费用可以抵增值税,?以后每年的维护费用是不是就不能抵了呢?
1/718
2020-09-11
我们是湖北的小规模纳税人企业,今年增值税全免交,问下老师交航天信息280元税控系统技术维护费怎么做账务处理。
1/1089
2020-05-12
小规模,这个季度没有超过9万的销售额,收入这部分包括代开的,税控和无票的,申报增值税的时候怎么填啊
3/311
2019-01-11
?请问老师,100%控股的关联企业之间技术转让,符合独立性和商业目的。是否可以享受增值税和所得税的优惠?
1/486
2023-03-13
老师,咨询一个问题:支付税控盘服务费280元,收到的是增值税电子普通发票,可以全额抵扣吗?如何账务处理呢?
1/3800
2020-01-05
老师?你好!我去年的税控盘始终未抵减,我这季度增值税减免申报应该入到期初余额,还是入到本期发生额?
1/420
2023-03-20
一般纳税人,期末有留抵税额, 以下分录是正确的吗 借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 借:应交税费-应交增值税-进项税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税
1/613
2021-11-08
消防检测税率是多少老师
1/829
2023-03-17
月末做借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—预交增值税,确认收入冲减应交增值税时: 借:应交税金--应交增值税 贷:应交税金--未交增值税 这样对吗?
1/2046
2018-09-04
关于税控设备的入账,下面哪种比较规范? 1,借管理费用,贷现金, 借应交增值税减免税额,贷,管理费用。 2,借固定资产,贷现金, 借应交增值税减免税额,贷递延收益, 借递延收益,贷营业外收入 如果是第二种,会增加企业收入,导致企业所得税增加的
1/859
2017-07-09
月末结转税费的时候结转的是增值税进项税 还是结转的增值税销-进在结转应该税费-未交增值税。还是增值税销结转 增值税进结转
1/2037
2017-07-26
由于有减征税额,导致转出未交增值税为负数,分录1这样:借 :应交税费-应交增值税-销项5,贷: 应交税费-应交增值税-进项4, 应交税费-应交增值税-减征税款2, 应交税费-应交增值税-转出未交增值税-1 。 但是事实上要交增值税,因为有进项税额转出。分录2:借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税-1,贷:应交税费-未交增值税-1 (此时未交增值税还是有余额,本月需交增值税)这样的分录正确吗?
1/520
2019-01-08
上期留抵246.06 本期销项减进项406.84,则本期应交税费是406.84-246.06=160.78 还有820的税控盘减免税款,那么国税里头的增值税申报表是这样填写吗
1/640
2017-08-07
增值税/(1+增值税税率)是等于税额吗
3/63
2023-02-14
这个月需缴纳增值税,平常都不做进项留底的增值税统计,这个月可以直接做成借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)吗
1/434
2017-06-05
一个增值税的问题,属于免税额度内的增值税做在应交税费-未交增值税,还是应交税费-应交增值税
1/629
2017-12-12
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