老师你好!工资基数是3800 五险一金1011.56元 计提社保 借,管理费用_社保费1011.56 贷,应付职工薪酬_社会保险费1011.56 借,应付职工薪酬_社会保险费1011.56 借,其他应收款_社会保险费304 贷,其他应收款_社会保险费95 计提12月工资: 借管理费用_职工薪酬8000 贷,应付职工薪酬_职工工资8000 借,应付职工薪酬薪酬_职工工资8000 贷,其他应收款_社会保险费304 贷,其他应收款_社会保险费95 贷,银行存款7601 问题来了,这是2019年发放工资账务处理,2020年涨工资了扣完社保4500,怎么做账?
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2020-01-21
应收款管理中,收款条件中多到期日设置标准有哪些?
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2021-12-31
金马商贸筹建期 费用都记管理费用--开办费 而弘智商贸筹建期费用 都记长期待摊费用-开办费 为什么?
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2016-10-17
收到预付款:借银行存款 贷合同资产 后期确认收入:借合同资产 贷主营业务收入 应交税费。直到把合同资产冲完,就后期确认借 应收帐款 贷主营业务收入 应交税金
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2020-06-12
老师,公司向外支付投资款时分录 借:长投, 贷:银行。 这是成本法还是权益法,是不是合并报表才做 借:实收资本 借:未分配利润 贷:长投 贷:少数股东
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2020-02-27
收到甲方结算的工程款,甲方之前打过一部分款项作为预收账款处理的,同时代付了一部分工资作为其他应付款处理的,现在办理结算时还扣除了一部分民工保证金,麻烦老师看下我在收到甲方结算的工程款做的分录对不对 借:银行存款 借:预收账款 借:其他应付款 借:应收账款-民工工资保证金 贷:工程结算
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2020-06-02
收取出售保障性房款时按全额计入应缴财政款还是按收入抵减保障性房账面差额计入
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2019-11-30
老师,我公司正在筹建期,有四十几万费用、厂房、仓库改造的款项没有发票,前期有三十万,会计按借支款,挂其他应收款入账了,待后期取得发票后冲销其他应收款,这样做账是否合理,后期无票的单据,该如何入账好呢
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2019-12-09
但是洋河股份18到20年的长期应付款里是专项应付款,专项应付款不属于有息负债,那么18年到20年的长期应付款应该也不属于有息负债,对吗?为什么?
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2021-07-05
老师:你好!我公司之前因资金问题,借入私人款,入帐做到短期借款,后在偿还一部分款项后,调帐将短期借款转入其他应付款,.这次税局来查帐,要我们补交借款利息的个人所得税,还要进行罚款,请问税务局的做法正确吗?
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2019-08-10
收到的50万投资款不需要交印花税吗?那投其他公司的长期股权投资款需要交印花税吗?怎么做分录呢
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2017-05-22
以固定资产、生产性生物资产、消耗性生物资产、其他应收款投资是借固定、生产、消耗、其他应收款,贷实收资本吗,这样做税务这块是否违规?
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2020-11-26
五、综合计算题(15 分) 龙飞公司目前拥有资金 2000 万元,其中,长期借款 800 万元, 年利率 10%;普通股 1200 万元,每股市价 20 元,上年每股股利为 2 元,预计股利增长率为 5%。企业所得税税率为 25%。采用综合资本成 本比较法,试为公司在以下两种筹资方案中选择一种最优方案。 方案一:增加长期借款 1000 万元,利率 12%,预计普通股每股市 价升为 25 元,每股股息增加至 3 元,股利增长率为 2%。 方案二:发行普通股 1000 万元,预计普通股每股市价跌为 18 元,每 股股息为 2 元,股利增长率为 4%。
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2021-12-15
老师,准予税前扣除的2000是怎么得来的借款问题是5000 这是算借款利息谢谢 为啥用权益性投资作为计税依据呢?
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2023-07-09
固定资产置换长期股权投资,借:长期股权投资,贷:固定资产清理,固定资产清理是用账面价值还是公允价值?
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2022-05-04
请问企业想要找银行贷款,一般都会有什么样的条件?以及准备哪些资料?
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2019-06-17
公司出纳我打算离职,那么这个现金借条和银行存款借条该如何体现在交接表上呢
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2018-08-15
12. 下列资产项目中,不应按资产减值准则的有关规定进行会计处理的有( )。 A.对子公司的长期股权投资 B.采用成本模式进行后续计量的投资性房地产 C.债权投资 D.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:CD 我的答案:BD 参考解析: 选项A,选项B,是属于资产减值准则规范的资产;选项C,应该按照金融资产准则的有关规定处理;选项D,不需对其计提减值准备。 长期股权投资可以减值吗?
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2019-12-04
公司账上有笔长期股权投资款,需要有什么合同支撑吗?
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2018-07-11
老师你好,我公司上年12月购买了一台车,价税合计60万,支付了20万,剩下的贷款50万,分36个月支付,每个月还贷。由于我公司上年度未建账,想本年建账,那么我如何在期初数那里进行反应?目前我的做法是:固定资产60 ,银行存款支付20,长期应付款50?,但是这样账目不平衡呀,请教
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2020-02-28