老师,请问其他应收款计提坏账准备,是计提其他应收款贷方数还是借方数
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2024-04-03
老师,应收账款在贷方是什么意思?
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2021-04-14
借:财务费用——手续费贷:其他应收款
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2019-02-22
你好,老师,我们之前收到工程款,会计这样做的分录:借:应收帐款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本-税金 主营业务成本--管理费 借:银行存款 贷:应收帐款 内帐 可以吗?
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2019-09-17
老师,我先收到对方的账款,第二天才给对方开的发票,这个我应该怎么记账? 借:银行存款,贷:预收账款;借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金-未交增值税。是这样吧
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2019-04-20
老师你好,应收账款期末余额在贷方,在实际工作中资产负债表上能不能直接把余额体现在预收账款上,还是只能把应收账款明细账贷方余额调到预收账款上?
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2019-11-01
我们是一家汽车金融按揭中介公司,假设我们帮客户做按揭贷款50000,然后通过后一级代理把这次按揭款打进我们公司,我们扣500的服务费,把49500打给车行,然后一级代理收到资料后将佣金500返给我们,我们又将500佣金返给车行,另外还要支付80的抵押费,请问怎么做账? 借银行存款50000 贷其他应付款50000 借其他应付款50000 贷银行存款49500 主营业务收入485.44 应交税费应交增值税销项税14.56 借银行存款500 贷主营业务收入485.44 应交税费应交增值税销项税14.56 借主营业务成本485.44 应交税费应交增值税进项税14.56 贷银行存款500 是小规模纳税人 要交税吗
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2020-03-29
老师,您好,请问待认证进项税额勾选时, 借:应交税费~应交增值税(进项税额) 贷:应交税费~待认证进项税额 本月有税款 借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费~未交增值税 下月交款时: 借:应交税费~未交增值税 贷:银行存款 这样做对吗
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2022-03-29
收到上级拔付党建经费时借银行存款,贷其他应付款。支出时借管理费用,货银行存款,同时借其他应付款,贷营业外收入。这样账务处理吧?
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2019-02-15
老师,预付厂房租金,发票未到,分录可以写借其他应收款,贷银行存款,然后月末计提这个租金,借制造费用,贷其他应收款吗?
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2020-02-25
其他应收款还款时核销时分录:借:管理费用 贷:银行存款(余款) 如何理解?
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2019-12-30
老师,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?
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2020-07-01
老师,我们代收的房租年底要上交财政局,我记账借银行存款贷其他应付款,,上交财政局了借其他应付款贷银行存款
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2020-06-05
连续进行内部应收账款抵销时,其以前期间计提的坏账准备抵销时分录为:借记“应收账款一 坏账准备”项目,贷记“资产减值损失”项目,这个说法正确吗?
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2018-11-21
A公司委托B公司代销商品,没有明白,为什么销项税额要计入应收账款?
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2020-07-23
根据应收账款,进项税额,怎么计算还需要购买多少发票啊
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2019-04-04
2018年12月初,某企业与应收账款相关的坏账准备科目贷方余额为20万元,本月实际发生坏账损失6万元。2018年12月31日,应收账款科目借方余额为200万元,其中:应收甲公司账款明细科目借方余额为300万元,应收乙公司账款明细科目贷方余额为100万元;经减值测试,该企业应补提坏账准备11万元;预收账款科目贷方余额为210万元,其中:预收丙工厂账款明细科目贷方余额为250万元,预收丁工厂账款明细科目借方余额40万元。2018年12月31日,该企业资产负债表中应收票据及应收账款项目应填列的金额为()万元。
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2019-05-08
收到客户尾款。借银行存款3100,借应付账款3100,红字,不做贷可以吗
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2019-06-22
收到房租发票还没有付款,可以做借:预付账款贷:其他应付款吗
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2018-07-25
收到付款方 :待清算应付款-小微信贷放款过渡户怎么做分录呢
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2018-09-25