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老师,印花税按购和销的金额交税,金额里含增值税吗?
2/589
2019-10-12
应纳税所得额,指的是增值税发票中不含税的金额吗
3/476
2023-02-18
现在公司是销项税额大于进项税额148.65,要缴增值税吗?
1/570
2018-10-08
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。
1/876
2022-04-21
进项税做留抵,借应交税费-增值税留抵税额,贷应交税费-应交增值税(进项税额转出),进项抵扣后,进项税额转出这个科目怎么冲掉啊
1/2200
2019-03-28
如果当月需要缴纳的增值税额是480,用金税盘480抵扣,分录,借:应交税费~增值税~减免税480贷:管理费用480,结转增值税的分录――借:应交税费~增值税~转出未交增值税,贷:应交税费~未交增值税,这个分录还需要做吗?
1/899
2018-12-30
资产的账面余额、账面价值、账面净值分别是什么
1/3168
2018-08-28
请问增值税销售额是含 税的还是不含税的
1/488
2016-03-01
[资料]已知: 一般纳税人适用的增值税税率为13%,小规模纳税人适用的增值税征收率为3%。假设X为增值率,S为不含税销售额,P为不含税购进额。 [要求]计算当X值是多少时,一般纳税人和小规模纳税人的增值税税负相等?
2/2831
2020-06-08
2020年12月11日,A公司外购设备买价200万元,增值税进项税额26万元,预计使用年限为4年,预计净残值为1万元。 要求:分别采用年限平均法、双倍余额递减法、年数总和法计算每年需要计提的折旧额。
1/930
2022-02-23
2021年9月甲红酒厂生产240吨红酒,销售140吨,取得不含增值税销售额2000万元,增值税税额260万元。消费税税率10%。甲红酒厂当月销售红酒的消费税?
1/1156
2022-04-11
下列关于外国驻华使(领)馆及其馆员在华购买货物和服务增值税退税管理规定的表述,不正确的是( )。 A、享受退税的单位和人员,包括外国驻华使(领)馆的外交代表(领事官员)及行政技术人员,中国公民或者在中国永久居留的人员除外 B、实行增值税退税政策的货物与服务范围,包括按规定征收增值税、属于合理自用范围内的生活办公类货物和服务(不含修理修配劳务) C、申报退税的应退税额,为增值税发票上注明的税额 D、享受退税的单位和人员,应按季度向外交部礼宾司报送退税凭证和资料申报退税,报送时间为每年的1月、4月、7月、10月
1/2406
2020-02-15
是医疗企业,免增值税。免税销售额填什么地方
1/842
2017-04-13
建账的时候应交税费未交增值税 和待认证进项税这两个科目期初余额有问题 过了这么多年 未交增值税我申报表上的数字对不上 待认证和实际没认证的发票对不上 这个怎么调整
1/761
2021-03-15
某公司原材料期末账户余额为100000 (1)可变现净值为90000,“存货跌价准备”现有余额为0元。 (2)可变现净值90000,“存货跌价准备”现有贷余8000元 (3)可变现净值90000,“存货跌价准备”现有贷余11000元 (4)可变现净值115000元,“存货跌价准备”现有贷余8000 做分录
4/1725
2021-04-25
附加税城建税 计税依据是增值税税额吗?
1/582
2020-12-24
我们公司是小规模纳税人,下个月要纳税申报了,如果12月底应交税费未交增值税是贷方,金额只有400,属于免税,那分录怎么做。如果余额在借方,就一直留在那里吗
3/826
2016-12-02
老师上个月上个月忘记计提增值了,上个月增值税贷方金额13万元,上个月有一笔红字发票0.4万元,由于上个月票每到就没做进项税额转出,这个月报税是把0.4万元的进项税额转出加上,交纳增值税金额是13.4万元,那这个月不计提增值税按多少计提
5/129
2021-07-20
增值税税负率是不是第24栏次的应纳税额合计/不含税销售额啊
1/472
2020-07-09
老师你好,甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。2017年5月因管理不善损耗库存原材料一批,该批原材料账面成本为150万元,市场售价160万元,保险公司赔偿损失50万元,由于损毁原材料应转出的增值税进项税额为( )万元
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2020-04-14
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