例题1.甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年8月有关经济业务如下:   (1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为272 000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额2 750元。   (2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8 500元。   (3)销售A型洗衣机1 000台,含增值税销售单价3 390元/台;另收取优质费508 500元、包装物租金169 500元。   (4)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价113元/台。   (5)向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本2 034元/台。   已知:增值税税率为13%,上期留抵增值税额59 000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。   要求:根据上述资料,分析回答下列小题。   (1)甲公司下列增值税进项税额中,准予抵扣的是( )。   A.购进低值易耗品的进项税额8 500元   B.上期留抵的增值税额59 000元   C.购进原材料的进项税额272 000元   D.支付运输费的进项税额2 750元   (2)计算甲公司当月销售A型洗衣机增值
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2020-05-13
外资代表处没有收入,增值税如何做会计分录呢,需要计提吗。总部汇款作为代表处的经费,如何做会计分录呀。
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2018-05-29
请问,增值税专用发票是2017年9月开的,由于工程审减,对方要求我们给开增值税专用发票红字信息表,我们现在能开吗?开具增值税专用发票红字信息表有没有时间限制?
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2019-07-18
公司是刚成立的互联网内容审核公司,花3万元购买了一些大数据,也就是数据库,怎么做会计分录?计费用还是成本?
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2018-09-11
出纳和会计对于报销审核,和请款单填写,是出纳先审会计后审,再拿给出纳签字吗?
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2019-09-03
老师,母公司的注册会计师同时也是组成部分注册会计师这是什么意思?是不是母公司的注册会计师也是在参与审计?
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2020-05-17
审计调整中的重分类一年内到期的非流动负债是什么意思呢?非流动负债不属于会计科目吧,需要在账上做调整吗?
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2022-04-27
考中级会计职称,考后审核的会计专业工作简历表当中,如果4年内在多家公司工作,需要找回之前所有公司盖章吗?
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2019-03-09
总公司派人来审计怎么办
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2017-02-23
总公司派人要来审计,我该注意哪些?
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2017-10-09
CPA审计考试中,英语附加题什么意思,及格是60分吗
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2018-11-07
请问老师,学审计听完老师的直播课后,都做相应的总结,每章学完都画一个框架图,这种学习方法怎么样?(学第一遍的时候)
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2020-02-22
老师,2023.1.1 甲公司以1000万从市场上取得了乙公司80%的股份,另支付审计费用50万(合并前双方不存在关联关系),当日乙公司的账面价值为1100万,公润价值为1200万,则当日应确认的长期投资入账价值是 答案1000万,老师,这个不存在关联关系,属于非同控,应该是公润价值啊,1200,为什么是1000
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2024-03-26
如果明年审计局审计的话,如何应答资金暂存到子公司的帐户的原因?时间长短对公司的审计有何影响呢?
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2017-05-10
老师。您好,最近公司审计,审计到一些调账。 1、应收账款,如果我计提坏账准备,是不是就只影响资产,在税上面有什么影响吗? 如果是计提坏账损失,不税前列支,是不是也不影响所得税? 2、预收,有长期挂账的预收,如果现在确认收入,是不是就按现在的税率缴纳增值税?这个增值税确认再当月还是什么时间?会产生滞纳金不?
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2020-05-15
抗浮锚杆分包工程结算审计费用入哪个科目
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2022-05-28
1.2019年1月1日,W公司以货币资金10000000元及一批库存商品、机器设备购入X公司70%的股权。库存商品的账面价值为900000元,未计提存货跌价准备,不含增值税的公允价值为1000000元,增值税税额为130000元;机器设备的原始价值为8000000元,累计折旧为3000000元,不含增值税的公允价值为6000000元,增值税销项税额为780000元。此外,W公司还以货币资金支付审计费、评估费212000元(其中可抵扣的增值税为12000元)。购买日,X公司所有者权益的账面价值为250000
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2023-03-06
老师我们销售有应税货物和免税货物,计算增值税税负时直接用实际缴纳的增值税除以应税的收入,不考虑免税的那部分收入是吗?
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2018-01-04
2015年1月1日后(含)办理税务登记的纳税人,退还比例为实际经营期间内已抵扣的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。这个比例怎么算,能举个实例吗?
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2018-08-03
老师,请问小规模税局代开专票,预缴了增值税和附加税,所以季度申报增值税应补(退)税额为0 那附加税申报表是不用管 全部为0 直接申报,还是要填写附加税表内应交增值税额和本期已缴税(费)额(附加税的),再体现出本期应补(退)税额0
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2020-04-22