上市公司丙公司是ABC会计师事务所的常年审计客户,主要从事医疗器械的生产和销售。A 注册会计师负责审计丙公司 2022年度财务报表。 2022年6月,丙公司受丁公司委托为其生产1000 台专用设备b,每台售价6万元。丁公司指定了b设备主要部件的供应商,并与该供应商确定了主要部件的规格和价格。 A 注册会计师在审计工作底稿中记录了丙公司的财务数据,部分内容摘录如下:元 项目 未审数 已审数 2022年 2021年 营业收入——b设备 6000 0 营业成本——b设备 5500 0 假定不考虑其他条件,指出资料三所列事项是否可能表明存在重大错报风险。如果认为可能表明存在重大错报风险,简要说明理由并说明该风险主要与哪些财务报表项目的哪些认定相关(不考虑税务影响 )。
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2023-12-18
会计舞弊与审计的关系?
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2022-04-25
2.2018年3月5日,张兰购买了家庭财产保险。房屋及室内装潢保额为240万, 室内财产为40万。在保险期限内因发生火灾,经保险公司确认,此时房屋及室 内装潢价值280万,室内财产价值60万。此次火灾造成的损失:房屋修葺需10 万,室内重新装潢需4万,衣物及部分电器损失了8万。请计算保险赔款。(10 分)
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2021-11-26
外帐与内帐核算的口径分别是什么?
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2016-01-07
老师,内账实操与我们学校学的一样?
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2020-04-07
下列关于进一步审计程序的性质的相关说法中,正确的有(  )。 A.控制测试的目的是确定控制运行的有效性 B.实质性程序的目的是发现认定层次的重大错报 C.审计程序的类型包括询问、观察、检查、函证、重新执行、重新计算和分析程序 D.进一步审计程序的目的是确定对财务报表发表何种审计意见
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2021-06-02
下列关于进一步审计程序的性质的相关说法中,正确的有(  )。 A.控制测试的目的是确定控制运行的有效性 B.实质性程序的目的是发现认定层次的重大错报 C.审计程序的类型包括询问、观察、检查、函证、重新执行、重新计算和分析程序 D.进一步审计程序的目的是确定对财务报表发表何种审计意见
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2021-05-31
老师,建筑公司项目部里监控租赁费怎么做会计分录?
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2019-11-26
请问实际内容是效果图制作
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2018-10-25
内资个体(公司名是:XX机械租赁服务部)需要进行企业所得税汇算清缴吗
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2022-04-28
请问老师:企业内部食堂中临时工工资、水电煤气、办公用品等进哪个科目?
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2015-09-20
老师:做资产负债表时,长期借款将在一年内到期的部分填列在什么地方?
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2015-12-13
汇总本月公司内部生产领用辅料,是不是借生产成本 间接材料,贷原材料?
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2017-04-13
老师,请问涉及到内部股权转让是先去税务还是先去工商啊?谢谢老师了
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2020-06-04
老师,报销摘要处 注意事项?如规避费用发生人、公司内部发生....... 如写的影响?
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2019-10-08
集团公司内部的同城同城分公司之间的商品的转售行为,要视同销售吗?
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2018-09-25
公司内部之间的调拨是不是可以不用作帐比如,从仓库调到办公室展厅,
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2017-03-10
股东增资转让股权,只是内部协商,工商没变更,受让让要记入实收资 本吗
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2018-04-04
内部融资,债权,股权融资在资产负债表都是指哪些,直接告诉我科目就行
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2022-03-17
要题目的详细分析,内部交易顺流逆流需要抵消这一问题的原理是什么?
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2020-08-01