付给贷款公司的利息费用只能开普通发票吗,还有贷款的本金可以开发票给我们公司吗?
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2017-10-25
2019年做了分录:
借 管理费用-房租36000
贷 银行存款18000
贷 其他应付款18000
请问2020年要怎么做摊销?
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2020-03-30
我公司为供应商,请问采用建行保理业务收款,我们需要承担什么费?费用有多少?
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2019-11-23
借 无形资产 836.96万元
未确认融资费用 163.04万元
贷: 银行存款 1000万元
第一年年底付400万时
借: 长期应付款400万
贷: 银行存款400万元
借:财务费用 83.70万元
贷:未确认融资费用 83.70万元
借:应交税费-应交增值税(进项税额)52万元
贷:银行存款52万元
第二年年底付款300万元
借:长期应付款 300万元
贷:银行存款 300万元
借:财务费用(836.96-400+83.70 )*0.1=52.07 这里为什么是+83.70的利息而不是减掉呢,83.7是第一年的付掉了呀
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2021-12-17
我们有些产品买回来后直接销售了,就可以 借 原材料,应交税费。贷,银行存款,销售时,借 银行存款,贷主营业务收入,应交税费,结转,借,主营业务成本,贷,原材料
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2019-10-10
在录入凭证,想要指定现金流量的主表和附表,如借财务费,贷:银行存款; 借:差旅费 ,贷:库存现金;借:库存现金,贷:银行存款,这些对应的现金流是哪个呢?
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2019-03-28
当月缴纳税金时:借;应收账款贷主营业外收入贷:应交税费-应交增值税(已交税金)缴纳时;借:应交税费-应交增值税(已交税金)贷;银行存款;这样做对吗?
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2017-08-29
老师您好,想问一下自己公司投资一个项目怎么做账,存款,资本公积,费用 ……
银行存款减少是贷,资本公积增加也是贷,费用增加也是贷,那借方呢?谢谢
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2021-01-24
预付帐款有余额怎么处理?
如进货时:借:库存商品
应交税费
贷:顸付账款
卖出时:借:现金
贷:主营业务收入
应交税费
结转成本:借:主营业务成本
贷:厍存商品
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2019-11-25
我公司代理保险 ,收到客户保险费,借库存现金,贷其他应付款,付给保险公司,借其他应付款,贷库存现金,多出部分是服务费,借库存现金,贷其他业务收入
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2015-11-19
老师 一般纳税人 我付了一笔款 借应付账款 贷银行存款 后续收到发票并认证 我做借应交税费-应增-进项税 贷应付账款 然后我是不是还应该做一笔成本费用类分录 借主营业务成本 贷应付账款
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2021-08-05
四月份:
借:销售费用 212
贷:银行存款 212
改成:借:销售费用200
应交税费—增—进12
贷:银行存款212
五月份怎么调整?
借:应交税费—增—进12
借:销售费用 -12
这样调可以吗
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2022-06-24
采购商品金额1000元,发生搬运费200分录可以这么做吗?借:库存商品1200 贷:应付账款1000元 销售费用-搬运费200支付搬运费时借:销售费用200 贷:银行存款200
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2017-12-25
单选题4/132
4、乙公司在与甲公司交易中获得300万元的汇票一张,付款人为丙公司。乙公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:"承兑。甲公司款到后支付。" 根据支付结算法律制度的规定,下列关于丙公司付款责任的表述中,正确的是( )
A丙公司已经承兑,应承担付款责任
B应视为丙公司拒绝承兑,丙公司不承担付款责任
C甲公司给丙公司付款后,丙公司才承担付款责任
D按甲公司给丙公司付款的多少确定丙公司应承担的付款责任
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2019-06-23
老师,公司每个月计提的工资借:管理费用-工资,贷:应付工资,包括员工个人承担的社保、公积金、个税吗???
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2019-06-17
现在在核算成本,因为公司有两种产品,现在在银行发生的贷款老板说是要划一半到其中的一种产品中去,然后按3个周转期来算财务费用,老师,不知道怎么算,如果一年总共发生贷款利息费用25万,一种产品各承担一半,再3个周转期,请问是怎么算的啊?
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2017-08-07
对于职工个人承担的社会保险费和住房公积金,由职工所在企业每月从其工资中代扣代缴,借记应付职工薪酬-社会保险费、住房公积金,贷记其他应付款-社会保险费 这个科目什么意思啊?
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2020-03-12
你好,比如你预付100万,货款是117万
借;预付账款 贷;银行存款100
借;原材料 应交税费 贷;预付账款 117
支付尾款借;预付账款 贷;银行存款 17
您好,就着这个例子,我想请问一下,如果说尾款还没有支付,那么又如何做账务处理?可否做成 借:预付账款 贷:应付账款
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2019-05-20
一、请帮忙看下分录是否正确?假设3月做2月的账,2月应发工资5000元(包含个人社保),单位社保200,个人社保100
2月计提2月社保:借:管理费用 200 贷:应付职工薪酬-社保 200
3月缴纳社保:借:应付职工薪酬-社保 200 其他应付款-代扣代缴-社保100 贷:银行存款 300
2月计提工资:借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬-工资 5000
3月发放2月工资:借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:其他应付款-代扣代缴-社保100 银行存款4900
二、能入管理费用的只能是公司承担部分?
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2020-04-22
把个人承担的部分社保和公积金全部计入到借管理费用,贷应付职工薪酬了,汇算清剿怎么调整
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2017-05-15