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请问老师,销售商品已确认收货,入账为:借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税费,但对方又退回一部分商品,做账是按照借:主营业务收入,,借:应交税费,贷:银行存款,还是应该按照借:银行存款负数,贷:主营业务收入负数,贷:应交税费负数来做账?
4/1397
2022-01-29
小规模在国税局代开的增值税专用发票不是在代开的时候已经交过税了 还要不要在交地税
2/841
2016-08-18
老师,我已做年结了,现在发现12月份的余额表中进项税额转出有余额132.22元,但是在交增值税时又把这个金额减掉了的,就是销项税-进项税+进项税额转出,现在需要怎么处理。借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税这个分录的金额是正确的金额了,已算上132.22
2/508
2024-01-20
为什么要用应交税费-应交增值税-转出多交增值税,可以不用这个科目吗,直接就用应交税费-应交增值税-转出未交增值税过度,不用转出多交增值税
2/1811
2022-04-04
资料一中 为什么不考虑对所得税的影响呢 它明明是使利润减少了100啊 那么应交税费应交所得税不也减少了100*.25吗 怎么不考虑呢
3/140
2021-09-01
老师,这两个科目什么意思,有什么区别:应交税费——应交增值税—转出末交增值税与应交税费—应交增值税—末交增值税这两个科目的相同处与不同处是什么呀?
2/473
2016-12-13
老师您好:“应交税费——应交增值税”下设几个明细科目,分别是什么?如果简单的怎么设置,需要几个科目,谢谢。
2/513
2020-02-11
应交税费-应交增值税-?三级科目是年底结转还是每个月都要结转
3/1995
2017-05-05
请问一般人年末,要把应交税费,应交增值税的余额全部转到未交里吗,就是销项,进项,和税控减免余额
1/447
2020-01-09
老师,我这个分录做的对吗? 应交税费-应交所得税 这个明细对吗?
1/537
2020-07-07
应交税费--应交增值税下面,借方有5个三级科目,贷方有4个三级科目。到底这些科目又是怎样的一环套一环的,是月底一次转吗
1/1445
2016-08-25
应交税费应交增值税的贷方用红笔记账,那么余额是加还是减
1/719
2021-04-28
应交税费-未交增值税,这个科目借方有余额代表什么意思
1/1814
2020-08-06
应交税费应交增值税是负数该怎样写分录
1/728
2021-09-23
为什么T型账,还有一个所得税科目,还有一个 应交税费 科 目。是所得税科目借方登应交所得税,还是应交税费 科目借方登应交所得税。
2/1570
2016-05-18
老师,应交税费—应交增值税下面的所有三级科目是不是得全部结转平
1/2029
2020-01-19
老师你好,本月发现上月的增值税少计提了,但是缴纳的金额正确,现在应交税费-未交增值税的余额为负数,应该怎么做账务调整?
1/1248
2020-04-02
应交税费未交增值税里面为啥表示下月要申报的增值税呢
1/1340
2019-12-13
老师,我们公司是纯出口贸易的企业,拿我们的应交税费,应交增值税这个明细科目的余额月底是不是应该为0的?
1/1114
2017-09-30
老师老师简易计税的科目如何设置,是应交税费_简易计税,还是应交税费应交增值税-简易计税?
1/1099
2018-10-24
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