为啥出口退税的商贸型企业,有直接免税的,也有免抵退税的,还有退税的,
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2018-07-24
老师,20行小微企业免税额是用小微企业免税销售额8584.24×0.03计算吗?这个免税销售额8584.24是按1%得到的,也是直接用这个销售额×0.03吗
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2022-01-13
老师,我当前进项大于销项,然后还有税控盘的服务费280也可以抵扣,那我的留抵税额是不是也包含这笔280?
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2020-04-23
老师好,我司是软件企业,享受即征即退,同时,也是进出口,享受免抵退,19年开进出口发票,销项税率为0,增值税主表中的,期末留底税额,是怎么计算出来的,谢谢
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2020-04-18
某制造商为增值税一般纳税人,适用于一般纳税13%,20x1年1月有关生产经验业务如下 1)月初外购物购货物一批,支付增值税进项税额45万元,下旬因管理不当,造成该货物一部分损失,经核实造成10万元损失。 2)外购的动力燃料支付的增值税进项税额30万,一部分用于应税项目,另一部分用于免税项目,且无法分开核算 3)销售应税货物取得不含增值税销售额900万元,销售免税货物取得销售额400万元 计算当月该企业可以抵扣的进项税额
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2021-10-31
8月税控盘480,增值税纳税申报表税额抵减情况表,增值税减免税申报明细表都填写了。9月份增值税申报的时候,我都点的自动保存,发现增值税减免税申报明细表是0,税额抵减情况表有数据。新公司开票0。那么9月的增值税减免税申报明细表到底是0还是应该填数字
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2018-10-15
老师好,小规模纳税人代开专票28280.94元,1%的税率 当时已经交过税款 那申报的时候:本期应纳税额是按专票收入的3%算出来的 本期应纳税额减征额是按专票收入的2%算出来的 应纳税额合计就等于本期应纳税额减去减征额 本期预缴税额就等于应纳税额合计 本期应补退税额就等于0 是这样的吧
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2020-07-04
老师好,我这有2018年航信服务费,当时未全额抵减,因当时申报表中填不上数字就未做抵减,这个情况我与今年的一起抵减可以吗?
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2020-06-09
附加税是根据销项税减进项税的差额来算是吗?如果上期有留抵税额的话怎么算附加税?
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2018-08-02
留抵的增值税有没有时间期限的,到了年终还有留抵怎么办?
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2018-09-07
既用于简免集个,有用于可以抵扣的,可以全额抵扣进项税的,是3物2产,还是只有固定资产,无形资产,不动产,
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2020-02-25
可以写成:贷:管理费用——开办费 480 吗?税控设备购买费用和维护费,筹建期不能全额抵吗?只有营业期才能抵减吗
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2022-02-18
请问增值税申报表主表中免抵退办法出口销售额为什么数字没有办法填进去
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2019-07-09
小规模纳税人,疫情期间1%开票,代表金额35000,增值税及附加税申报的减免税怎么计算?
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2022-01-11
小规模纳税人个税手续费免税,期末会计分录怎么处理,计提的增值税额要怎么处理
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2023-07-10
老师,请问生产型企业外购的产品直接出口能享受免抵退税吗?
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2021-04-18
下列关于递延所得税会计处理的表述中,错误的有( )。 A:企业应将当期发生的可抵扣暂时性差异全部确认为递延所得税资产 B:递延所得税费用是按规定当期应予确认的递延所得税资产加上当期应予确认的递延所得税负债的金额 C:企业应在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核 D:企业应当对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现
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2021-12-19
免税销售额怎么算啊
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2017-04-11
这个表里的第四项免税销售额都怎么填?
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2018-10-21
提前开的9000万发票,没有进项,是不是当期就要交增值税,后面取得的进项也没法抵扣
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2021-11-10