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一般纳税人,建筑公司,异地工程,开劳务票,是不是需要预交3%的增值税
1/903
2022-01-19
2.某房地产开发公司2019年6月30日银行存款日记账余额为83500 元,银行对账单余额为67000元。经逐笔核对,双方记账均无差错, 但发现有下列未达账项: (1)6月28日,房地产企业收到转账支票一张,计18000元,房地 产企业已作存款收入入账,但银行未收妥该笔款项,银行尚未入账。 (2)6月29日,房地产企业开出转账支票一张,计4000元,用以 支付供货单位账款,房地产企业已作存款付出入账,但支票尚未到达 银行,银行尚未入账。 (3)6月30日,银行计算应付给房地产企业存款利息500元,银行 已登记入账,作为房地产企业存款的增加,而房地产企业未收到收款 通知,尚未入账。 (4)6月30日,银行代房地产企业付水电费3000元,银行已登记 入账,作为房地产企业存款的减少,而房地产企业尚未收到付款通知, 尚未入账。 要求:编制银行存款余额调节表。
1/2730
2020-06-30
请问房地产行业开出土地款发票应怎么做账,由于成本不能确认所以不能确定收入
2/1256
2019-10-08
【中国农业银行】您尾号为9261的账户于2022年10月14日09:08与(特约)光大银行重庆分行(信贷还款) 完成还款代扣签约交易,签约实时生效,单笔扣款限额为1000000.00元,每日最多可扣款100次,合约2032年10月14日之前(含当日)有效。如有异议可通过农行掌银APP-生活-委托代收查询。
1/2740
2022-10-22
我们按照合同公司名称和工程施工地,甲方说不行更按照公司地址开发票。我说不可以必须按照合同工程发生地名填写。他说不行,必须按照他的要求开地址或者空着。我和甲方无法沟通怎么办
1/11
2023-06-02
老师,一般纳税人2016年3月抵债取得异地房产,取得时发票是 销售不动产统一发票(代开),现在卖给公司,可以开增值税专用发票吗?
1/110
2021-06-23
老师你好,建筑行业异地预交增值税所得税,次月申报表如何填写,我在附列表4填写好了,然后主表的分次预征增值税那一栏是没有相关数的,预交增值税的附带附加税又应该怎么填写呢?
1/1332
2020-02-14
那把它改成其他应收款行不行,虽然没认证,但是银行存款发生了,帐不好做
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2017-04-06
5.YU公司为增值税小规模纳税人,适用税率为 3%。原材料收发按计划成本计价核算。 Jo料单位计划成本100元。月初“原材料J材料”科目余额为10000元,“材料成本差异-J材料”科目余额为贷方100元,“材料采购-J材料”科目余额为20000元。本月发生如下经济业务:
1/1504
2022-04-28
在异地工程时,预缴了一部分企业所得税,企业所得税这一部分可以在申报时减去吗?
5/2421
2017-07-06
建筑劳务派遣公司在异地预缴税时缴纳了企业所得税,然后实际申报企业所得税时在特定业务预缴所得额一栏填入在异地缴纳的企业所得税,但是出现提示:非建筑企业不得填报
1/2466
2020-07-08
个人去代开土地转让发票。增值税,个人生产经营所得税,土地增值税,契税税率分别是多少?
1/778
2018-09-26
老师你好!建筑施工因为工地项目发生的业务招待费该怎么做会计分录?
1/1054
2023-03-13
☆ 任务四企业税务优化 【任42】 业资料: 中创新实业同下北京房地限公司为增值院一税人,2021年201年1月的标 计究方法,目面积2万平方米,付土地权价500万元,生迁1000万元建元 化工程用200万元和用520万元(用未过同贷款,但法机,理用 元80万元地发企业开发地产生的开发用准子知的例为 公司走出两种方 第一种方以13800元位平均售价注 第二种方以12900元单位平均价 要求: 计两种方案的利润并进行决 说明: 1该企业用税率如下:企业所得税税为25%,种和城市护建设税想地方加 2入的数计结果箱2位小数:若他用表格内数计的以保位小后的来进行计
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2022-07-29
电梯生产厂家销售电梯,电梯公司安装费按简易计税3%计税,现请外地安装公司来当地进行安装,安装公司需开外经证,咨询下,安装公司需在工程所在地税务代开发票还是由安装公司自行开具发票缴税。二、比如电梯生产厂收取客户安装费6万,安装公司开安装费4万,电梯厂家是按差额2万元缴税吗?
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2019-09-05
工程在异地预交百分之二增值税,到底底明细记预交增值税还是已交税金,
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2017-04-11
甲公司2012年度实现利润总额10 000万元,适用的所得税税率为25%;预计未来期间适用的所得税税率不会发生变化,假定未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异。甲公司2012年度发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定存在差异的有: (1)某批外购存货年初、年末借方余额分别为9 900万元和9 000万元,相关递延所得税资产年初余额为235万元,该批存货跌价准备年初、年末贷方余额分别为940万元和880万元,当年转回存货跌价准备60万元。税法规定,该笔准备金在计算应纳税所得额时不包括在内。 (2)某项外购固定资产当年计提的折旧为1 200万元,未计提固定资
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2020-08-27
重新执行,细节测试,穿行测试有什么异同?风险评估,控制测试有什么异同?
1/5015
2017-03-13
一般纳税人简易计税项目异地预交的企业所得税、地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税、印花税怎么计提呢?
1/1311
2019-01-08
请教一下,公司是本地的公司,我生活在外地,可以在外地生活的地方报税和开票吗?
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2021-07-06
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