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关于金税盘减免税款的分录说法多:回复:购买时 借:管理费用 贷:库存现金或银行存款 同时 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用,,那么抵扣税款时:贷:应交税费-应交增值税(减免税额),借方又是什么呢
1/1250
2017-05-21
金税盘---购买时:借:“管理费用”贷:现金 抵减时借:应交税费——应交增值税(减免税款)贷:“管理费用”是这样吗
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2018-06-21
有两笔费用 1、车用油,直接借营业成本,贷现金?2、员工快递费报销,借营业费用,贷其他应收款某某人?
1/945
2018-05-29
你好老师,发放防暑用品,直接做,借:管理费用-福利费,贷:银行存款,可以吗?还是必须计提一下,走到应付职工薪酬。借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,贷,银行存款
1/768
2019-10-24
员工承包企业职工食堂,所交承包费,企业和承包人各交税种
1/1138
2018-04-24
老师、公司买车价是284955.75、进项税额37044.25、购置税28495.58、装潢费1327.43、税额172.57、贷款193000、公司账户付款49000、法人现金支付10万多、以后还贷款每月从法人个人账户还款、分录是这么做吗? ① 借:固定资产—多用途乘用车 314778.76应交税费—进项税额 37216.82 贷:银行存款 49000 应付款—法人 109995.58 长期借款 193000 ②借:长期借款 贷:其他应付款—法人 后续还款给法人时③ 借:其他应付款—法人 贷:银行存款
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2021-12-10
我们这边的工会经费是按月缴纳,计提是借:管理费用 贷:其他应付款 下月缴纳时候是借:其他应付款 贷:银行存款。 有工会费用支出时候,比如员工节日慰问借:其他应付款。贷:银行存款/库存现金。我不知道这样做对不对 支出是借在管理费用还是其他应付款?
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2019-07-16
老师,2021年多计提了员工一笔差旅费,借:管理费用15000,贷:其他应付款15000当时没付款,2021年12月付款,付款的时候,借:管理费用15000贷:银行存款15000现在要怎么处理,执行小企业会计准则
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2023-03-07
老师,你好!缴纳社保和公积金,都不用计提吗? 怎么公司承担的不走管理费用?个人承担的怎么不走其他应收款?
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2019-06-09
老师,你好,比如我司员工11月社保自己承担是800元,因为12月才入职,12月社保正常缴纳单位部分单位扣个人部分个人扣,12月社保比如单位部分2000个人部分1500,现在这个员工11月代交的社保在12月发工资的时候只扣了400元,我先计提借:其他应收款-个人A800元 贷:银行存款800然后发工资的时候借:管理费用-工资20000借:管理费用-社保单位2000贷:应付职工薪酬-工资20000贷:应付职工薪酬-社保2000发工资的时候借:应付职工薪酬-工资20000贷:其他应付款1500贷:其他应收款款-个人A400贷银行存款18100,。你看这样对嘛
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2020-03-06
老师好, 21年度有一张凭证是借:管理费用—差旅费 贷:银行存款 22年核对银行对账单时发现这张凭证是做错了,银行存款应该改为其他应收款—XX 调整凭证时,应该直接 借:银行存款 贷:其他应收款—XX 还是,原凭证红字冲销后, 借:管理费用—差旅费 贷:其他应收款—XX
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2022-06-01
我们是小规模纳税人在购买财务咨询服务的时候 我们5号先付全款 然后10号他们给了发票是不是应该5号:借 预付账款-某财务公司 贷 银行存款10号: 借 管理费用-咨询费 贷 预付账款-某财务公司还是我可以直接在五号付款的时候就借 管理费用-咨询费贷 银行存款 ?
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2018-05-09
老师,我请教一下有关专项应付款的账务处理问题,拨入借:银行 贷:专项应付款 发生费用时是借:固定资产 、原材料、相关费用 贷:银行、现金,还是直接借:专项应付款 贷:银行、现金
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2017-12-26
酒店转让费借贷方是那个科目
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2016-12-17
老师 收到个人开的技术咨询费发票3000元,要代扣个税 借 管理费用 3000 贷 银行存款 2560 应交税费-个税440 如果公司给交个税 借 管理费用 3000 贷银行存款 3000. 交个税 借 营业外支出440 贷 银行存款 440 ,这3个分录对吗
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2024-06-05
老师,有担保的贷款和信用贷款,信用贷款利息更高吗
1/1016
2022-02-23
有家公司,付我们货款,因为没钱,对方有一张大额承兑,划不开,经过老板和他们协商,(没问过我),让对方公司贴息后,付我们款,老板同意的,但我们有一笔对方贴息产生的的应收款挂在账上。这怎么操作?
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2019-02-20
支付代账公司费用1700元,原会计这样做 借:管理费用-服务费 1700 贷: 其他应付款-XX代账公司 1700 借:其他应付款-XX代账公司 1700 贷:银行存款 1700 ①不太理解,不可以直接这样做吗 借: 管理费用-服务费 1700 (摘要:支付XX代账公司服务费) 贷:银行存款 1700 ②这笔费用可不可以直接归为管理费用-办公费啊
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2024-08-19
老师:公司应向甲收餐费1154元,后来甲帮公司买办公用品25元,实际公司向甲只能收1129元,我可以做这样的分录吗?借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应付款--甲25 借:其他应收款--甲1129 贷:管理费用--餐费1129 谢谢
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2016-02-25
我还是没弄明白税控维护费抵减时结转的分录,是这样写吗?发生时,当月抵减:借 管理费用/办公费 280 贷 银行存款 280 借 应交税费/应交增值税/减免税款 280 贷 管理费用/办公费 -280结转时:借 应交税金/未交增值税 280 贷 应交税费/应交增值税/减免税款 280
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2018-04-25
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