老师有的企业为什么三大期间费用发生额统一记借方
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2019-07-18
老师:学堂建筑课件记字61号凭证老师是;借:管理费用--工资27860,贷:其他应付款-代扣代缴1690.26,贷应付职工薪酬--工资26169.74,这样做代扣代缴的部分也进管理费用了,对吗?应该是:借:管理费用--社保费26169.74借:其他应付款--代扣代缴1690.26。贷:应付职工薪酬吧。
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2016-06-30
老师,9月末企业所得税,是计提借所得税费用贷应交税费应交企业所得税。还是在10月份借所得税费用贷银行存款。这两种做法有什么说法?
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2021-11-05
预付办公室电费了,没有收到发票呢 为什么要做两笔分录 借预付账款贷银行 收到了还得做借管理费用,贷预付 为什么不是直接进入费用
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2022-04-07
老板加油费我可以做到借工程施工﹌合同成本﹌间接费用﹌车旅费,贷其它应付款吗
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2020-01-10
对公账户的银行短信费支出 做账务处理是不是 借财务费用手续费 贷银行存款
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2023-09-25
老师,我司之前一笔待付款项挂帐应付,然后转为长期待摊费用进行摊销了。今年支付了部分款项,有进项税可抵扣。那相对应的,长期待摊费用要调整,会计分录:借:长期待摊费用负数,贷:应付账款?还是:借:长期待摊费用负数,贷:应交税金-进项税?
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2019-10-23
老师客户用pos机刷卡付款的,手续费是在收款额里扣的,那么分录可不可以这么写: 借:银行存款9950 财务费用50 贷:主营业务收入10000
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2022-02-21
老师,如果工资和社保不计提,直接发放,可不可以做这样的 借:管理费用(公司部分社保)2000 其他应收款(个人部分社保)1000 贷:银行存款3000 发放工资时 借:管理费用—工资5000 贷:其他应收款1000 银行存款4000 银行存款
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2022-01-08
之前做的印花税,借:管理费用-印花税,营业外支出-滞纳金,借:银行存款 现在要改变成税金及附加-印花税,我是只红冲 借:管理费用-印花税,借:银行存款,还是把整个分录包括营业外支出,都冲掉,再做正确的分录呀?
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2018-09-30
党办与工会共同举办春节团拜会,工会负责人黄敏到财务部预借20000元用于购买会场用品。团拜会结束,工会负责人黄敏报销工会经费后,及时退还了借款。 要求:编制预借款和退还借款的会计分录
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2022-03-16
老师你好,制造费用是要结转的吗? 借制造费用房租 贷银行存款 怎么没有反应到费用里面去,是不是要结算?
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2019-10-16
为什么当月支付了利息是借财务费用贷银行存款。 支付了利息费用不是费用减少了么,为什么不是在贷方
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2021-01-11
运输企业,司机出车会先借出车费用,出车之后在来报,这样每月的个人借支过大,会不会有风险?税局会不会查
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2018-11-17
从银行借入3000万,其他企业借入2000,将银行的借款用于构建生产车间,剩余的其他借款用于日常经营,纳税筹划
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2022-03-01
老师,取得5年商标使用权,100万元,第一年的分录是不是这样:借:长期待摊费用 100 贷:银行存款 100 借:无形资产 20 贷:长期待摊费用 20 是这样吗
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2021-12-25
原分录为借:制造费用 应交税费/应交增值税/进项税 贷:其他应付款,现想红冲制造费用和其他应付款,并进项转出,分录怎么做
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2025-05-12
2019年做的借:其他应付款 贷:银行存款 2020年1月发票到了,借:管理费用 贷:其他应付款 还需要做一笔借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润吗?
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2020-03-26
某公司从银行借款1000万元,年利率为10%,偿还期限5年,银行借款融资费用率3%,所得税率为25%,则该银行借款的资本成本为多少?怎么计算麻烦给个答案
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2017-06-24
可不可以当月不计提银行借款利息,等到下个月银行自动划扣给了单据直接做借财务费用贷银行存款吗?
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2015-11-02