老师,这个分录怎么做呢? 你单位至2018年11月05日止增值税欠缴税额为9325.95元,应缴滞纳金为55.96 元,增值税进项留抵税额为19208.06 元。根据《国家税务总局关于增值税般纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税问题的通知》(国税发[2004]112号)规定现将你单位增值税留抵税额9381.91元抵减欠缴税额9325.95 元,抵减滞纳金55.96元。尚余增值税留抵税额9826.15 元。 广州市增请你单位据此通知对相关会计账务进行调整
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2018-12-07
出口贸易公司申报表中,增值税进项票中的单位和报关单中的法定单位不一致,例如,法定单位是千克。我申报的单位和进项票中的单位是个,请问在申报时候怎么填报
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2020-07-13
一般纳税人增值税普票出口退税账务处理
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2022-04-12
老师,我根据出口报关单提了款,是包含运费的,这样才能和外汇管理局的金额匹配,可是出口退税不承认运费所以发票只开了货款没开运费,现在这个运费部分该怎么合理入账呢,我们与客户谈订单时运费和货款是一起谈的,运费并不是代垫的。
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2019-11-21
老师 请教下 国际货物运输代理服务 一般纳税人 有一条龙的国际进出口服务(包含国内、海上航运)还有单一的报关 报检服务 老师哪些服务是免税的 哪些是征税的 有什么文件支持
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2022-08-15
你单位至2018年11月05日止增值税欠缴税额为9325.95元,应缴滞纳金为55.96 元,增值税进项留抵税额为19208.06 元。根据《国家税务总局关于增值税般纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税问题的通知》(国税发[2004]112号)规定现将你单位增值税留抵税额9381.91元抵减欠缴税额9325.95 元,抵减滞纳金55.96元。尚余增值税留抵税额9826.15 元。 广州市增请你单位据此通知对相关会计账务进行调整 (36) 老师这个怎么做分录!!
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2018-12-07
老师你好,关于增值税进项税加计扣除10%帐务处理,借:应交税金—应交增值税(加计扣除)贷:营业外收入,这样做对不?
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2019-06-06
老师你好,关于增值税进项税加计扣除10%帐务处理,借:应交税金—应交增值税(加计扣除)贷:营业外收入,这样做对不?
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2019-06-06
5月一部分进项税额未认证的,记 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额, 6月这部分发票全部认证了,已经记 借: 应交税费-应交增值税-进项税额。本公司是全出口企业,没有内销,没有销项税额,6月后续这个增值税会计分录要怎么做?6月发票认证时选的是浙江版抵扣勾选,我们是生产企业,自营出口。
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2021-07-14
我们公司出口一批货物,领导的意思是让出口的不能退税的把进项票抵扣了,然后出口关单做免税。这样对么,为什么?
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2019-12-09
出口货物要交税吗,增值税,企业所得税这种
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2019-11-28
问一下,我们拿到的进口增值税专用缴款书上的税率是13%,我们销售的时候,开票也是要按13%税率开吗? 我们是中草药材批发或零售企业 购进的也是药材
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2023-01-15
考CMA 对 落实 上海户口有帮助吗?老师
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2019-10-31
海南2023年初级会计报名入口在哪里
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2023-02-24
净残值跟增值税之间的关系
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2017-04-14
(1)进口-一批烟丝,关税完税价格为20万元,关税税率为20%0”缴纳相关税费后海关放行,并取得相关的专用缴款书。 (2)将进口的烟丝全部领用用于生产A类卷烟2000箱,当月销售其中的150箱,电得不含税销售收人230万元。 (3)从农业生产者手中收购烟叶,支付价款30万元,支付价外补贴3万元,烟叶税税率为20%,开具农产品收购发票。 (4)用20箱A类卷烟和乙企业换取相同价值的生产资料,取得乙企业开具的增值税专用发票。 (5)另将自己新研制的10箱B类卷烟无偿赠送给关联企业,B类卷烟没有同类货物的市场销售价格,该批卷烟生产成本为70万元,成本利润率为5%。 已知: A类卷烟的最高不含税售价为17000元标准箱;烟丝的消费税税率为30%;上述卷烟适用的消费税税率均为36%加150元标准箱。 (1)计算甲企业进口环节应缴纳的各项税金合计
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2021-11-28
上海华程西南国际旅行社有限公司开具的,经济代理服务*代订机票产品增值税电子普通发票,可以抵扣进项税吗?
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2019-11-27
请问我们是进出口企业,属于保税区内企业,现在想将营业执照变更为一照多址,另外的地址也是在保税区内,请问我们变更营业执照后其他海关备案,税务登记是否也需要变更呢?
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2020-03-03
出口企业,根据报关单开票,开的模具票,规格型号不一样,价格也就不一样,但是以均价开票的,总价是一样的,可以退税吗?
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2018-01-08
出口企业2月的一张报关单至今没有收汇核销联?是什么原因?
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2019-06-14