老师,我1月份冲红一张3%的专票,3月又开了一张1%的专票,这个增值税申报表怎么填列?是按含税金额开的,开的不含税金额不相同。报表预交那块填多少?减免填多少,18行和23行
1/1577
2020-04-02
老师这题借原材料,贷应交增值税进项税额,贷银行存款不行吗?
2/672
2022-03-29
2月份收到工程预收款,在3月份申报2月份的预缴增值税表,请问是在3月份申报2月份增值税表时是要填写附表四税额抵减情况表和主表中的分次预缴税额吗?还是在4月份申报3月份增值税才填写呢?
1/1730
2018-03-14
老师,请教下增值税申报表一,销售额是填含税金额,还是不含税金额
1/2107
2021-06-04
单位在蒲河国税注册,然后在沈河有房产出租,已经在沈河预缴了增值税10476.19元,然后我自己在开的普通增值税发票,因为有限额,所以分着开的最后3张税额合计是10476.18元,请问一下我这月如何填报?实际开票与预缴的税款有1分的差额本期应纳税额应是自己开票的税款:10476.19,本期预缴税额:10476.18,这样填可以吗,本期应补(退)税额:自动计算,为-0.01这样能行不?
3/512
2017-01-06
增值税申报表上填的免征销售额也是不含税金额?假设幼儿园免税保教费10000,填时按10000÷1.03填?(小规模)
1/911
2020-04-04
在申报增值税的时候,主表没有自动生成上期留抵税额,这个月没有进项和销项,应该怎么填报增值税主表?
1/2357
2019-10-22
第二季度按照1%开票,不含税金额是8421.58,我怎么填写增值税申报表,为什么24行有数字
4/584
2020-07-14
老师你好,请问年底了,进项税额和销项税额就挂在上面,还是用转出未交增值税 科目结账?
1/480
2020-01-02
老师,向你请教一下,增值税申报表我应该以发票税额合计为准还是以发票不含税金额填在表自动跳出的税额为准,后者要比前者少0.02
1/822
2020-01-12
老师好,销项税额5000,进项税额2000,加计递减 2000*10%=200,加计递减的分录 借?贷? 最后 借 转出未交增值税 ? 贷 未交增值税 ? 金额 谢谢 写下
1/757
2020-07-24
以前留底的增值税进项税额有5万。 本月销项税有1万。 然后增值税抵扣了就不用交了, 那附加税还用交吗? 如果不交 附加税需要计提费用吗? 还是直接略过附加税的做账步骤
1/823
2019-03-04
你好,请问增值税申报表销售额是否填不含税金额?填免税那里呢?如果开了含税发票,是开票面不含税金额,还是填价税合计?
1/1481
2021-01-21
请问老师,10月税务所属期抵扣了很多发票,产生很多留抵进项税额,大概有13万留抵进项,因为整年税负不够,可以将其进行进项税额转出13万,交点增值税可以吗?如果可以是不是申报增值税的时候在增值税申报主页填写进项税额转出即可,不会有什么风险吧?
1/214
2023-12-04
发职工福利 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 1.借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2.借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
1/1238
2021-10-13
小规模纳税人,开增值税普通发票,做分录的时候应交税费-应交增值税科目金额 是按票面上1%税率做账 但是在电子税务局增值税报表17栏的本期免税额是按3%税率计算 免交的增值税计入营业外收入需缴纳企业所得税,是按1%的金额还是3%的金额交企业所得税?
3/1722
2021-10-20
,一般纳税人,上个月进项税额10000 销项税额5000 增值税月末结转分录能不能直接 借:销项税 转出未交增值税 贷:进项税
2/1138
2019-04-09
2020年末,东大公司实现净利润375万元,提取盈余公积37.5万元。2020年6月5日,东大公司出售商品一批给正保公司,商品成本为600万元,售价为900万元,正保公司购入的商品作为存货。至2020年末,正保公司已将从东大公司购入商品的60%出售给外部独立的第三方。增值税率13% 。老师,净利润减去未实现内部交易时,900-600乘以0.4,再乘以1-13%,这样duima
1/1089
2020-04-22
老师你好,请教一下,公司是小规模纳税人,1月申报第四季度增值税的时候,应纳税额和我自己开票的税额相差0.01,这个应该要调整吗,如果不调整,账上的增值税期末余额贷方有0.01。因为刚好是开100万的发票,减按1%征收,不含税额是990099,所以应纳税额是9900.99,而我自己开票不含税额就是9901这个数的。
1/1281
2022-02-25
1.w某公司为增值税一般纳税人,2019年8月发生如下业 务: (1)外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元, 另支付运费10万元,取得运费发票。运费用9%税率。 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元。 (3)销售产品一批,取得含税收入2468.7万元。 该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。 要求:计算该公司8月份应纳增值税。 这个是怎么算的呢
1/319
2022-10-22