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审计风险模型主要是哪两个风险?(完整的是三个风险)
1/651
2021-11-28
老师好,我们公司有套内账,代理记账有套外账,我负责内账,这个有什么风险吗
1/3290
2020-03-26
工业企业,如何建立完善财务体制,有效避免财务风险
1/333
2020-01-10
公司想把注册资本增加到五千万,认缴制。有什么风险?
1/2011
2018-11-24
老师,如何从风险控制角度分析资产负债表和利润表?
1/353
2023-03-14
做汇算清缴时,风险扫描,扫描出2个风险,风险2我知道原因,风险1是什么原因呢
1/1110
2018-05-02
老师,汇算清缴该调增的部分没有调增,小规模,金额达到6万多了,这个风险有多大呢?请示过领导说有风险,领导说没事。就我个人而言,会存在什么风险吗?
1/2431
2019-05-20
风险评估程序可用控制测试也可用实质性程序对吗?
2/1207
2022-05-13
老师你好,怎么有效控制发票章放在代账公司的风险
2/4227
2020-06-29
企业货币资金内部控制的特征有主要内容?
3/5331
2017-06-24
做好现金支出内部控制的措施有哪些内容
1/561
2023-03-08
成本管理风险控制和财务分析能力,这些该从哪学习
1/114
2019-03-28
2017年一部分员工在国内申报了个税,但是由于组织架构发生变化,放到海外公司去缴纳个税,这样会有什么风险?会引起国内税务关注吗?
1/706
2018-01-22
甲会计师事务所审计光华公司2019年财务报告,注册会计师A将其可接受的审计风险水平初步拟定在4%的水平。为确定财务报表各主要项目的实质性程序,A注册会计师根据风险评估和控制测试结果,分别确定了各类交易、余额的固有风险和控制风险水平。具体如下表 所示: 风险要素 货币资金 应收账款 存货 固有风险 20% 40% 20% 控制风险 25% 20% 20% 要求: (1)针对资料,计算上表中所列项目的可接)受检查风险水平,要求列式计算过程。(无计算过程不得分) (2)请代注册会计师确定,以上哪个项目应该获取较多的审计证据,为什么
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2022-05-18
汇率纯利率通货膨胀是系统风险风险还是非系统风险
1/2449
2021-03-01
1不恰当。不能假定管理层诚信而不了解内部控制。了解内部控制是必要程序。 2不恰当,重大错报风险是审计前存在的,独立于被审计单位而存在,不能降低。 3不恰当,如果被审计单位不同意前任注册会计师作出答复,或限制答复的范围,后任注册会计师应当向被审计单位询问原因,并考虑是否接受委托
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2023-05-23
风险预警:蓝色! 您的行为已经触发开票风险预警机制(蓝色预警),请注意虚开增值税发票风险! 我们是个体户,开票上面提示这个,我们是开票有啥问题吗,蓝色预警
1/2038
2024-04-22
问题是差异化的风险,企业形成差异化的成本过高。我觉得答案应该是我划红线的部分,可是标准答案是划黄线的部分~很不理解!问的是风险是什么,标准答案不是如何应对风险么?怎么理解呢?
1/953
2019-10-17
资金活动风险与财务风险的辨析?
2/449
2023-04-10
想问一下筹资方式按财务风险由高到低排序 分别是什么
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2023-04-18
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