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成本控制、成本核算等财务数据收集,账务内控(费用控制)具体实话措施的监督检查执行;4.经管部相关文件档案管理与其它上级领导交待的其它事务工作。主要看哪些课程啊,要去面试,注意什么问答
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2017-03-09
内村内部往来呆死帐
1/673
2022-07-17
合营方与联营方编制合并报表的时候顺销的内部交易不考虑已经实现的交易,那么逆流是否需要考虑已经实现的内部交易,剩下的未实现交易进行抵消,还是说和顺销一样,都不考虑已经实现的,直接就是内部交易乘以比例
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2021-03-11
成本控制与部门之间的协作有什么关系,部门协作不足会造成什么成本上升
1/1301
2022-03-28
老师好!公司内部账户转账要不要填制凭证?
1/1929
2020-01-07
我是挂靠人,我与被挂靠方对接如何做内部账呢?
1/1892
2018-03-14
总公司与非独立核算分公司内部往来怎么核算?
1/3566
2018-02-07
企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作,请问一般是什么部门?
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2021-08-01
企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作,请问一般是什么部门?
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2021-08-01
#提问#想要个内部用的收付实现制报表格式?
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2020-03-20
注册会计师在审查东方股份公司的20X1年会计报告时,发现该公司在年度内向中国工商银行举借长期借款一笔,长期借款合同规定: (1)长期借款以公司的商品为担保; (2)该公司债务与所有者权益之比应经常保持低于5:3; (3)分发股利须经银行同意; (4)自20X3年1月1日起分期归还借款。 问题:如果不考虑相关内部控制系统,注册会计师在审长期借款项目时,应审查哪些内容?
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2022-06-04
长投内部交易,比如内部交易的存货卖出部分,调整利润计算投资收益时,到底要不要考虑
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2018-09-03
老,建筑企业公司内部为什么要设置内部银行
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2018-06-25
同一控利下企业合并,日后内部转让,合并报表如何处理
1/583
2018-07-21
2.注册会计师在审查飞达股份有限公司2017年度会计报表时,发现该公司在年度内向工商银行举借长期借款一笔, 长期借款合同规定:(1)长期借款以公司的商品为担保(2)该公司债务与所有者权益之比为应经常保持低于53 (3)分发股利须经银行同意(4)自2018年1月1日起分期归还借款如果不考虑相关的内部控制系统,注册会计师 审查长期借款项目时,应审查哪些内容?
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2020-02-11
企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作,请问一般是什么部门?
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2021-08-01
老师 长期股权投资这一章的题,甲控制乙,为什么甲的两项资产公允价值与账面价值不一致,也要调乙的净利润?这里也不是内部交易啊
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2021-04-28
财务部用作内部准备金怎么做会计分录
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2015-12-21
关于分析程序在审计中应用目的的说法中正确的是( ) A用以了解被审计单位的内部控制,以评价控制的设计 b用作风险评估程序,以了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表层次及具体认定层次的重大错报风险 c用作实质性程序将检查风险降至可接受的水平 d在审计结束或临近结束时对财务报表进行总体复核
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2020-06-15
内部资金占用费,用内部应收资产类减去内部应付负责类,还需要减去实收资本金吗?
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2020-06-17
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