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老师代开的普票,已经交完税了,不叫预缴是吗
2/973
2021-10-08
建筑业异地预交增值税在申报时填哪几个表?
1/2126
2019-08-28
老师 预缴的增值税是不是月末要转到未交啊
2/293
2023-10-18
我们公司是跨地区建筑经营企业,11月份在经营地预交了增值税,企业所得税,印花税,城建税,地方教育费附加,地方教育费,这笔单我怎么做分录?
1/1228
2017-12-01
11月份的增值税(销项大于进项)没有计提附加税,原因是我们是建筑业,在外地预交税款,这部分增值税预交款可以弥补了!可是我在申报地税的时候,显示我的增值税要交附加税,最后,我的附加税也是有预交的,我也没有真正的扣款!这种情况下,我到底计提不计提附加税呢?
1/393
2018-12-24
应交税费-应交增值税-转出未交增值税,有余额需要结转么? 月末的时候不是要把 应交税费-未交增值税转入 应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 那应交税费-应交增值税-转出未交增值税的数额一直在增加?
1/1830
2020-03-02
老师您好!应交税费到月底怎么结转分录怎么写?
1/323
2019-10-19
水利基金是直接做应交税费么?
1/684
2016-09-26
那老师要通过应交税费账户核算吗?也不需要吗?
1/223
2020-05-25
会计中级,老师能不能说一下这个应交税费是怎么调整的
1/347
2017-08-17
年末的时候应交税费进项,销项的结转因为到了年底数据一直累计到次年
1/379
2018-03-21
老师,请问公司是分包的,异地预缴个税等,但是年末应交税费下的个税就有余额了,请问期末这个科目应该转到哪里?
3/387
2020-01-15
6月末应交税费科目有余额180万,这个180是怎么计算的呢。
1/657
2017-06-07
这个应交税费有余额怎么结转??
1/500
2016-12-15
现在应交税费余额是41227.78元但实际应交的是42167.78元12月的申报数据因为我是从9月从别人手上接过来的帐
1/373
2019-01-09
应交税费上贷方有15000,实际上进项留抵1000.37元,账务上想变成借方1000.37元,怎么处理
1/461
2017-06-15
计提应交税费的分录是怎么样啦啊
1/750
2017-06-12
上年度应交税费里面有个留底税费34元,之前的会计没有把这个数字在年申报上体现出来,今年的季报这个数字怎么补上呢
1/587
2017-04-03
“应交税费”属于哪个类别的科目啊,负债类吗
1/949
2018-12-25
应交税费重分类后,账务怎么反应???
1/2165
2018-08-22
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