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您好老师,一般纳税人开出的销售服务的增值税普通发票的税额可以抵扣购进的增值税专用发票的税额吗?
1/138
2021-06-25
有增值税普通发票销项,发票标多少税额,我的就交多少税?那增值税普通发票进项税额怎么做帐务处理呢?
2/672
2016-11-19
老师问下,税控820元,是在增值税减去820元后,再计提附加。还是增值税,计提附加后的税额再减820元是应纳税额?
1/1299
2016-12-27
老师您好: 请问,每一张增值税票的税额之和,比增值税纳税申报表上计算出来的总税额,少0.04元,该怎么调账呢?
3/716
2020-09-09
增值税一般纳税人外购货物收到了一张增值税普通发票。那是按照含税价额入账还是按照不含税金额入账?
1/1826
2018-08-12
营业税改征增值税后,原按照国家有关营业税政策的规定差额征收营业税的,能否继续按照差额征收增值税?
1/1238
2017-06-14
丁公司为增值税一般纳税人,2019年5月购进一批免税水果,收购发票上注明的买价为18000元。当月,该批水果被制成水果罐头,后因管理不善,导致30%的水果罐头被盗,剩余的70%销售后取得不含增值税销售额为32000元 要求:计算丁公司当月的增值税应纳税额 求老师讲解一下,实属不会
3/2332
2021-12-25
甲公司为一般纳税人,增值税税率为13%,原材料采用计划成本核算,原材料-A材料科目借方余额1463万元,材料成本差异科目贷方余额62.89万元,存货跌价准备-甲产品科目贷方余额35万元 (1)外购A材料一批取得增值税专用发票价款为210万元,增值税税额为27.3万元,取得运费增值税专用发票注明的运费2万元,增值税额0.18万元,取得增值税专用发票注明保险费1万元,增值税税额0.06万元,以上款项均以银行存款支付,该材料已验收入库,其计划成本为200万元 (2)将一批计划成本为120万元的A材料发往乙公司进行加工,支付加工费及辅料费取得增值税专用发票注明加工费13.6万元,增值税税额为1.77万元,乙公司按税法规定代扣代缴消费税32.5万元,A材料加工后成为B材料,甲公司将收回的B材料用于连续生产加工应税消费品丁产品 (3)20日,甲公司收回B材料并验收入库,其计划成本为140万元 (4)25日,生产车间领用A材料一批,其计划成本为520万元 (5)30日,库存商品-甲产品成本为800万元,预计市场售价为780万元,预计销售甲产品将发生的销售税费合计10万元
9/7182
2020-02-22
老师,2016年小微企业还能享受增值税月销售额3万以下免征增值税吗
1/723
2016-02-22
取得一张娱乐服务增值专用发票,6个点的增值税,可否抵扣进项税额?
1/3434
2018-05-18
老师,招收退伍军人享受增值税减免政策,减兔的增值税额,怎么做分录
1/649
2020-04-20
老师,我单位销项有一般计税,简易计税,和免税项目,应交税费_未交增值税账面,有外地预交增值税也在这个科目核算,其中做过增值税进项税额转出,增值税主表留底税额与账面为什么不一样啊
1/406
2019-08-30
老师你好,转出未交增值税,待认证进项税需要先转到进项税额吗?还是说可以直接做分录了 比如: 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-待认证进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
1/1610
2020-07-28
报销:借:管理费用 贷:库存现金 抵扣:借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/未交增值税 借:应交税费/未交增值税 贷:管理费用(借方金额负数)
2/1283
2019-07-09
小规模纳税人代开专票发票显示的增值税税额和实际现场交的增值税税额差0.01,这个怎么处理,做什么分录
1/1133
2020-01-08
老师,免税的,开具的增值税发票免不免税,免税栏里填写的是开具增值税普票的金额,还是专票和普票的金额
2/1713
2020-04-22
前几月都没有将进项税额转到增值税这个月要全部结转,要怎么做呢?借:未交增值税 贷:应交税费-进项税额?
4/790
2021-09-01
一般纳税人从小规模纳税人处购进包装物一批,取得增值税普通发票,票面金额为16000元,计算增值税应纳税额
1/3669
2019-10-08
计算当月应认证多少进项票金额=已开票金额*(增值税率-税负率)/增值税率 这里的税负率是指年累计税负率吗
1/3064
2019-07-01
请问小规模纳税人增值税季度不超过30万元,免增值税。30万是开票的价税合计金额,还是不含税的销售额?
1/2313
2020-04-20
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