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老师,您好 请问,这个是收到的进项票 这样做可以吗 借:库存商品 进项税额 贷应付账款
1/929
2020-07-10
银行收到的款,收到的时候,客户说要开票,是不是,借:银行存款,贷应收账款/预收账款。那后来客户又说,这个票不要了,后来的分录是:借:应收账款/预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费?就是当成客户开了票来做是吧?那报税时,电子税务局的税额,跟账上不就不一样了吗?
1/207
2022-03-10
不明白个人承担的社保怎么是其它应付款,不是应该其它应收款吗?
1/519
2018-12-26
做往来的时候,收到别人的还款,书上说记入 其它应收款的贷方,为什么实际做账的时候一般记入其它应付款的贷方吗,这个一直不能理解
1/693
2017-12-14
请问如果一家公司对本公司有应收款也有应付款,两个款项能否互相抵消?差额再转账呢?这样的话分录是什么?
1/2091
2019-05-28
请问老师,用应收款抵减应付款,分录怎么做?
1/819
2022-05-11
项目款未到,先把销项税做了应收账款,之后项目款到了,怎么做分录?
1/793
2015-12-04
我垫付一笔工程款31126,发生时,我做的分录是: 借:其他应收款 31126 贷:银行存款 31126 收到工程款,我怎么冲回来,我又要确认收入 借:银行存款 贷:主营业务收入
1/959
2019-05-19
哪些应收账款应付账款容易被当成其他应收款应付款?
1/827
2015-11-01
企业办理贷款时,验资报告和贷款卡在查询和办理
2/833
2020-03-05
如果收到工程款的30%,做分录怎么做?借:工程施工贷:主营业务收入应交税费――销项税?
1/1556
2018-06-16
11月份的进项票没有认证,计入的其他应收款,到19年1月份认证怎么做账务处理,如何编制分录
1/333
2019-02-22
请问,18年预付款当时由自有资金代垫,借:预付款1万,贷:财政拔款收入(直接支付)1万,19年结算时,该笔项目资金到位,借:支出3万,贷:预付款1万,财政拔款收入_项目2万。预算:借:支出1万,贷:结转(衔接时调减现需调增)1万,同时借:支出2万,贷:财政拔款收入-项目2万。请问如何体现(18年代垫项目1万预付款)项目收入差额1万元?谢谢!
1/813
2019-05-31
老师 小规模纳税人 月销售额不到十万 分录直接借:应收账款 贷:主营业务收入 还是要借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 最后再把税款转到营业外收入
1/1699
2020-04-17
不能借银行存款1000借应付账款4000贷主营业务收入?
3/950
2017-01-05
收到其他公司的借款,借:银行 贷:其他应付款可以吗
1/1947
2019-05-26
收到货款时做借:应付帐款,贷,银行。原料领出怎么做?
1/662
2017-05-02
有个工人三个月的工资没发,但是他本人借的有款,我记的是借:现金 贷:其他应付款-xx,借款:借:其他应收款,贷:现金,对吗?
3/736
2017-02-16
老师,您好,商贸公司 购商品,收到专票, 借存商品9735应交增值税-进项税额,265贷银行存款1万 销售商品,开专票 借:银行存款 2万 应交增值税-销项税530 贷:主营业务收入19470 我要把进项税265抵销项税265,怎样做分录
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2020-11-10
某企业2017年初“坏账准备”账户的贷方余额为5000元,该年7月转销应收款项10000元。年末应收款项的余额6000000万元,估计的坏账损失率5‰。,该企业年末应补提的坏账准备为( )。
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2020-06-20
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