老师,去年有一笔管理费用要在今年红冲怎么做分录?去年的分录是,借:管理费用-诉讼费 贷:预付账款
1/2653
2019-06-17
收到退回多余的广告费是借库存现金,贷销售费用吗,前面做的销售费用入账的,还是贷预付账款呢
1/1038
2018-11-14
公司于2018年动工建造办公楼,预计工期为两年,为建造办公楼,2018年1月1日,取得专门借款费用500万元,期限三年,年利率6%,2017年7月1日,取得一笔一般借款3000万元,期限五年,年利率8%,办公楼于当年2月1日开始动工,办公楼相关支出情况如下,2月1日发生工程支出500万元,6月1日发生工程支出900万元,10月1日发生工程支出700万元办公楼于2020年1月31日达到预定可使用状态,确定该项建造的资本化期间计算出2018年专门借款利息以及利息资本化金额,计算出2018年一般借款利息以及利息资本化金额,假设年末计息编制2019年年末确认利息的分录
4/403
2021-12-25
第三十七条 企业在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用,准予扣除。   企业为购置、建造固定资产、无形资产和经过12个月以上的建造才能达到预定可销售状态的存货发生借款的,在有关资产购置、建造期间发生的合理的借款费用,应当作为资本性支出计入有关资产的成本,并依照本条例的规定扣除。 老师,这段话是不是不需要资产化的可以扣除 ,资本化的也能扣除
3/574
2021-12-01
2.某企业原有资本1000万元,其中债务资本400万元,债务资本每年利息40万元;普通股资本600万元(普通股每股面值1元)。企业扩大再生产需增加融资500万元,其融资方式有两种方案可供选择: 方案一是发行普通股100万股,每股发行价5元; 方案二是全部使用长期借款,借款利率12%。 企业变动成本率60%,固定成本200万元,所得税率33%,不考虑融资费用因素。 要求:根据以上资料,利用每股收益分析法,对两个筹资方案进行选择。
2/288
2023-12-25
公司于2018年动工建造办公楼,预计工期为两年,为建造办公楼,2018年1月1日,取得专门借款费用500万元,期限三年,年利率6%,2017年7月1日,取得一笔一般借款3000万元,期限五年,年利率8%,办公楼于当年2月1日开始动工,办公楼相关支出情况如下,2月1日发生工程支出500万元,6月1日发生工程支出900万元,10月1日发生工程支出700万元办公楼于2020年1月31日达到预定可使用状态,确定该项建造的资本化期间计算出2018年专门借款利息以及利息资本化金额,计算出2018年一般借款利息以及利息资本化金额,假设年末计息编制2019年年末确认利息的分录
5/916
2021-12-22
老师,我想咨询一下企业间借款和企业跟个人借款也要付借款利息是吗?这个借款协议或合同用交印花税吗
4/131
2023-05-29
手工账多栏式细账登记问题(九栏式活页账)登记”财务费用-利息收入“例:2季度存款利息收入10元借:银行存款 10借:财务费用-利息收入 -10月未结转损益类科目借:本年利润 10贷:财务费用-利息收入-10请问老师如何登记此“财务费用-利息收入”(用的是九栏式活页账页,只有借方;平时正常登记时,发生时借方用蓝字登记,月未结转用红字,可是这财费用-利息收入按上面的分录,不会登记,
1/2446
2017-09-03
冲减以前年度的营业费用,怎么做分录?之前做的借营业费用贷银行存款,现在怎么做呢?
1/1392
2020-07-02
实收资本产生的印花税 借,税金及附加,印花税 贷,银行存款 营业费用就是销售费用对吗,
1/614
2018-12-17
比如11月就把12月的仓库租金支付了,在11月份做分录时借:预付账款 贷:银行存款。到12月时做计提 借:管理费用 贷:其他应付款。支付时借:其他应付款 贷:预付账款 这样做对吗?
1/1623
2017-01-18
以下账务处理有没有问题:电商企业,代收客户快递费5000,实际支付快递费1万1. 代收:借,银行 5000贷,其他应付款-快递费 50002. 实际支付快递费借,销售费用-快递费 5000 其他应付款 5000贷,银行存款 10000
5/1675
2017-05-18
老师:学堂建筑课件记字61号凭证老师是;借:管理费用--工资27860,贷:其他应付款-代扣代缴1690.26,贷应付职工薪酬--工资26169.74,这样做代扣代缴的部分也进管理费用了,对吗?应该是:借:管理费用--社保费26169.74借:其他应付款--代扣代缴1690.26。贷:应付职工薪酬吧。
1/556
2016-06-30
你好,我想请问一下,公司借款给法人,网上转账的用途备注“法人借款”可以吗
1/1768
2021-06-24
员工预支借款,银行转账时用途栏,可以直接填借款吗?
1/2764
2019-09-27
老师你好,请问公司欠银行100万,但是公帐没有那么多钱,需要向法人借款,请问法人存钱进公司帐户的时候转账单上用途填什么?
1/866
2019-07-30
如果认证了福利费 会计分录是借管理费用 贷应付福利费 然后借应付福利费 借 进项 贷库存现金还是 借 管理费用 借进项 贷 应付福利费 然后借应付福利费 贷库存现金
1/601
2020-06-10
你好,老师 金蝶迷你版软件。做利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 25,做手续费,借 财务费用-手续费 贷银行存款 10元。结转损益后 查询科目余额表 ,财务费用就是 10元,正常应该是15对吧,怎么解决。?手动结转损益 把财务费用-利息收入 手动变成15元后,在科目余额里面查不到财务费用利息收入了
1/1554
2020-07-21
老师,有关公司代付员工水电费的问题,我司租用办公室缴水费1500(其中500是帮员工代缴的),电费是1800(其中800是帮员工代缴的) 先借:管理费用-水费 1500 借:管理费用-电费1800 货:其他应付款-鑫鑫公司 2300 付员工资时,借:应付工资25000 货:银行存款 23700 货:其他应付款1300这样做对不,不对的话要怎么做,请详细写出来,谢谢
1/676
2016-09-12
计提工资时 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬-工资 借:管理费用_职工福利-保险 贷:应付职工薪酬—福利-保险 实际缴纳保险:应付职工薪酬-福利-保险 贷:银行存款 同时将需要收取员工个人保险费挂代垫员工款项 借:其他应收款 贷:应付职工薪酬-福利-保险 收到代缴纳的员工个人部分社保款 借:银行存款/库存现金 贷:其他应收款-员工个人 是这样操作吗?
1/1866
2019-12-12