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我们先收到对方付款,借银行存款,贷预收账款,开发票后,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,现在有些发票需要开红字,款暂时退不了,分录做借预收账款红字,贷主营业务收入红字,应交税费红字,是这样吗?
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2020-12-29
以前的会计取钱收到货款计入借,应付账款,贷应收账款,发工资是这样做分路的借管理费用贷,应付职工薪酬。借应付职工薪酬,贷应付账款这样做合理吗?
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2017-01-24
老师 我们是一般纳税人 我付款 发票没到 我借应付账款 贷银行存款 发票到了我就借主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税 贷应付账款 是这样吗
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2021-08-03
每月末确认租金收入 借:其他应收款 22600 贷:其他业务收主 20000 贷:应交税费——应增(销) 2600 这个数错了 按这个做 借,其他应收款11300 贷,其他业务收入10000 贷,应交税费——应交增值税销1300
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2021-01-04
请问老师,我们是教育机构,学生缴费都是做的借:银行存款 贷:预收账款,然后月末确认收入借:预收账款 贷:主营业务收入,现在有学生教交学费开票了,我的科目是不是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 ?
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2019-11-26
有个员工扣个税以下分录对吗 借方:其他应收款/个人借款:18068 贷方:应交税费/代扣代缴个人所得税:18068 银行扣款时候: 借方:应交税费个人所得税:18068 贷方:银行存款 18068 借方:应付职工薪酬 18068 贷方:应交税费个税 18068
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2021-11-24
公司印刷报纸,12月收到发票还未付款,借:管理费用,贷:其它应付款,1月付款,借:其它应付款,贷:银行存款,这样分录没问题吧?
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2019-02-28
上月预提的水电费(款已付,票未到)金额一致 借:管理费用--水电费 贷:预提费用 本月要冲销全部分录吗?再做一笔新分录? 还是直接:借:预提费用 贷:其他应付款 ??
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2024-04-01
老师:销售店铺员工聚餐、或者户外活动,我直接挂:借:销售费用-员工活动费,贷:银行存款,销售员工宿舍水电费挂:借:销售费用-福利费。贷:银行存款可不可以
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2024-10-30
老师好,银行扣了手续费,后面因为操作失误又退回来了,账务处理这样做对吗 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 借:银行存款 贷:财务费用-手续费(红字)
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2022-11-09
老师,我想问下,初级的答案是 借:原材料 50000 应交税费 6500 贷:预付账款 56500 借: 预付账款 31500 贷:银行存款 31500 我的答案是 借:原材料50000 应交税费 6500 贷:预付账款 25000 银行存款 31500, 我这样写对吗?还是说一定要分开
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2020-08-19
老师发放工资是这样做吗? 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应收款-代扣员工负担社保 贷:其他应收款-代扣员工负担公积金 贷:应交税费-个人所得税
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2025-04-30
老师票据贴现一般借银行存款,借财务费用,贷应收票据,哪种情况会出现贷财务费用
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2020-03-09
老师,可以借:库存现金 贷:银行存款 报销时用于办公费 借:管理费用 贷:库存现金 可以吗
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2019-07-26
公户收到利息,借:银行存款贷:财务费用利息费用(红字)保存显示借贷方不平衡,怎么做?
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2019-05-25
当月交的社保费直接,借销售费用―社保,贷银行存款,当月不交计提是借销售费用 ―社保费,贷应付职工薪酬 ―社保费,交的时候借应付职工薪酬―社保,贷银行存款,对吗?什么时候用应付职工薪酬过渡
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2017-06-13
您好老师,我们买桶装水开的专票,比如付款100,借:应付账款100 贷:银行存款100;开了100.01得专票,借:费用100.01 贷:应付账款100.01,这多的0.01我们转入营业外收入可以吗?贷:应付账款 -0.01贷:营业外收入 0.01
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2023-05-09
有家公司,付我们货款,因为没钱,对方有一张大额承兑,划不开,经过老板和他们协商,(没问过我),让对方公司贴息后,付我们款,老板同意的,但我们有一笔对方贴息产生的的应收款挂在账上。这怎么操作?
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2019-02-20
上个月定的工作服,交定金当时计入 借:其他应付款 贷:库存现金 后来报销时计入 借:长期待摊费用, 贷:其他应付款, 这月支付款项时,计入 借:其他应付款 借:长期待摊费用 贷:银行存款 这样做分录对吗?
1/1444
2019-05-24
公司收到商业汇票,贴现的时候做 借银行存款 财务费用,贷 应收票据。如果后期到期了承兑人还不上钱的话,银行找我们要钱,我们需要吧这个分录冲掉吗?然后做成短期借款吗!
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2023-03-02
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