老师好,请问商业承兑和银行承兑使用方法一样吗?我单位是收款人,我在反面贝斯特的话,被背书人跳下一家名称,然后下方盖我单位的银行印鉴,是吗?
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2019-09-26
老师,中间这行是承兑汇票的利息要冲工程款吗
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2020-07-06
商业承兑汇票到期未兑付,持票人可以签委托协议,转给第三方办理托收,第三方给票据最后一手持票人付款吗?
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2021-09-08
收投资款是承兑汇票怎么做账,还没到期
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2019-01-03
办理承兑汇票的话,付款人余额不足的话,那么银行该怎么做。是承兑里的钱付出然后剩下的填制未付款通知书吗
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2022-01-30
出票人只往银行存了保证金之后就没再存钱了,那票据收款人找银行承兑的时候,银行要先承兑吗?
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2021-07-26
老板拿了一张到期银行承兑票来冲减她的个人往来款,分录怎么做
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2017-08-14
我们应收95000的工程款,对方给了我们10万的银行承兑,我们找回对方5000现金,请问这5000现金我应该怎么记
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2019-06-21
请问老师支付货款时候用承兑汇票咋做分录
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2021-11-09
多栏式明细账一张纸写完了怎么过次页和承前页?借贷余金额分别怎么过次承前?明细项目的金额也需要过次页承前页吗?
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2023-01-06
外包业务是不是,借银行存款贷主营业务收入 应交税费 外包 借主营业务成本 贷银行存款????
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2018-01-10
银行结息的会计分录是借:银行存款,贷:营业外收入?还是借:银行存款,贷:财务费用-利息收入?
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2018-05-23
发现上一年度的账做错了,怎么调整,现在系统分录:借:管理费用-差旅费4333.5贷:其他应收款4000,银行存款333.5。实际应该是:借:管理费用-差旅费2318.5,管理费用-开办费350,管理费用-修理费1473.45,应交税费-增值税进项说191.55,贷:其他应收款4000,银行存款333.5
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2020-02-13
在年初本月合计是借贷方合计。用本期发生额加上期初额,是不是将期初额理解为1月1号发生在本期的费用
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2017-02-14
请问我公司为销售公司,代收代缴代理商房租费,代理商会将全部房租费打进我公司账户,然后我公司转给承租方,这个租赁费70%公司承担,30%代理商承担,收到租赁费发票后进费用,30%返现或者进代理商预收货款,如何做账?
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2019-04-11
有关承兑的事宜公司借股东的款,能用承兑还吗
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2017-08-17
老师您好!我们是监理公司,挂靠A监理公司做业务,给A公司交挂靠费,问下内账里这个挂靠费怎么做凭证呢? 借:应收账款 100000 贷:主营业务收入-无票收入 80000 应交税费 20000 借:现金 80000 管理费用-税费 20000 贷:应收账款 100000 贷:应收账款
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2020-11-13
借:受托代销商品贷:受托代销商品款借:银行存款贷:应付账款应交税金—应交增值税(销项税额)借:应交税金—应交增值税(进项税额)贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款借:银行存款贷:主营业务收入—手续费应交税金—应交增值税 委托代销商品受托方分录为啥是借应交税金贷应付账款呢
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2019-03-20
10月份只计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 11月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 11月份缴纳社保 借:管理费用—医保金 其他应收款----医保金 贷:银行存款 11月份计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 12月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—医保金 分录对吗
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2018-10-26
一、请帮忙看下分录是否正确?假设3月做2月的账,2月应发工资5000元(包含个人社保),单位社保200,个人社保100 2月计提2月社保:借:管理费用 200 贷:应付职工薪酬-社保 200 3月缴纳社保:借:应付职工薪酬-社保 200 其他应付款-代扣代缴-社保100 贷:银行存款 300 2月计提工资:借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬-工资 5000 3月发放2月工资:借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:其他应付款-代扣代缴-社保100 银行存款4900 二、能入管理费用的只能是公司承担部分?
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2020-04-22