如果我们公司开的工程票是11%的专票,收到的进项是17%的购买材料设备的专票,能直接抵扣吗?
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2017-12-15
请问一下,从老供应商处用现金购买材料,需不需要在应付账款走一遍,还是直接在贷方用现金?
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2019-12-20
购买材料,如果5号收到货,10号付款,18号收到发票,我是应该做3笔分录,还是直接做一笔分录
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2020-02-04
海峰公司为一 般纳税人,增值税税率为17%, 原材料采用计划成本法核算。该公司某年6月初,结存原材料的计划成本为 50 000元,材料成本节约差为3 000元。 6月份,原材料的采购业务为: ①6月2日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税税额为17000元。货款已通过银行转账支付,材料也已验收入库。该批原材料的计划成本为105 000 元。 ②6月6日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的价款为160 000元, 增值税税额为27 200元。 货款已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。
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2021-11-02
某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本计价核算,2019年6月发生下列原材料收发业务(下列采购业务取得的增值税专用发票均已认证)(“原材料”、“在途物资”、“应交税费”、“应付账款”需设置明细科目核算): (1)5日,向甲公司采购A材料1,000吨,取得的增值税专用发票列示价款为30,000元,增值税税额为3,900元,款项通过汇兑方式支付,所购A材料已验收入库。根据业务编制会计分录。(12分)
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2021-04-22
向中原贸易公司购进甲材料15000千克,不含税单价4.98元,乙材料20000千克,不含税单价6.98元,丙材料20000千克,不含税单价1.98元,增值税合计43163元,货款未付。另外开出转账支票支付运费1200元,增值税132元,材料验收入库,结转其实际采购成本(材料运费按购进材料重量分配)。怎么做分录?
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2019-11-10
四月份,生产甲产品直接耗用材料¥20,000以产品之间耗用材料¥40,000两种产品共同耗用材料¥97,650基本生产车间一般消耗材料¥204销售门市部耗用材料¥230行政管理部门耗用材料¥170某设备安装工程耗用材料¥2000产品共号材料费用按消耗材料数量分配,其中甲产品消耗材料14,950千克乙产品消耗材料6750千克,这期的分录和金额要怎么计算?
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2023-05-20
老师,没有成本物料清单,只有靠月底盘点出库知道 领料材料,有销售清单,怎么做成本?直接 按本月领料材料做成本么??
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2019-10-09
老师,某企业采用移动加权平均法计算发出材料的成本,2021年4月1日,甲材料结存300千克,每千克实际成本为3元,4月3日,发出甲材料,100千克,4月12日,购入甲材料200千克,每千克实际成本为10元,4月27日,发出甲材料350千克,4月末该企业甲材料的结存成本为多少元,老师这个怎么算
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2022-04-13
老师,请问公司员工代公司跟农户采购,应付账款的往来单位直接是采购员工名字可以吗?
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2019-12-15
下列提法错误的是? A,生产领用材料会使企业的资产减少 B,预收款账款会使企业的负债增加 C,现购材料使企业的资产减少 D,赊购材料使企业资产增加 E,赊购材料使企业资产减少
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2022-04-08
材料系用实际成本核算 某公司2019年6月初甲材料500件,单价25元,(存款采用实际成本法核算,发出材料采用月末一次加权平沟法,计算结果保留2位小数)当月原材料收发情况如下: (1)5日购入200件甲材料,增值税专用发票上注明价款5600元,调值税税率13%,材料尚未到达,签发商业承兑汇票支付货款 (2)7日,购入的200件甲材料运抵企业,已验收入库 (3)11日,购入甲材料700件,增值税专用发票上注明价款21000元,增值税税率13%,材料已验收入库,用银行存款支付贷款 (4)15日,购入材料300件,材料已验收入库,但发票账单未到,暂估价12000元。 (5)22日,生方产品领用甲材料1000件,生产车间领用200件,管理部门领用100件 要求:按照月末一次加权平均法计算本期发出材料的成本,编织各笔业务的会计分录。
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2022-05-20
您好老师,公司采购的物料到了一部分,还有一部分未到,怎么做账吗
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2019-12-20
请问企业采用计划成本法核算原材料成本,入库时的原材料按计划成本还是实际成本
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2024-04-13
进口原材料,原材料已经入库了,但是运费尚未支付,这个时候我们的运费是否计入当期采购成本呢?
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2020-02-10
老师我们是工业制造企业,我们采购单原材料辅助材料现在统统没有发票,我做成本全部做暂估么?
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2021-04-14
13号付款采购货款,4月20号货物到货入库 这两笔分录可以合并成一笔吗?借原材料,借进项税,贷银行存款,直接在4月13号付款的时候入账,这样操作可以吗?
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2020-05-23
老师,餐饮小规模纳税人,平时采购原材料没有入库厨房直接就用了,做账是处理如下:借:主营业务成本 贷:银行存款 。10月底厨房盘底库存2万,我该如何做账呢?
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2020-11-25
装修房子时购买的砖块,我们采用了,但未付款!可不可以用借:长期待摊费 贷:应付账款,我想直接摊销,不用写原材料之类的,我是想把他作为开办费,行的通吗
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2019-08-29
我公司采购原材料(对方给开发票),不过我方要先支付定金,请问这个定金可以直接公对公支付嘛?等收到过后,再从公户付清尾款。请问这样付款会被税务局查嘛?
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2018-12-04