单位有个门市部卖油独立核算,过节时给员工发物资,帐务咋处理
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2019-01-17
公司是非独立核算,开通了基本账户,能否给员工发工资和买社保
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2019-01-17
分公司在企业所得税上选择汇总申报和独立申报的各自优缺点
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2021-04-16
分公司注销时其他应付款怎么处理欠总公司的钱 独立核算交税
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2019-07-09
分公司非独立核算,增值税是总公司缴纳吗?是不是分公司不用缴?
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2018-07-05
但我们做审计报告时,审计老师从预收帐款调到应收帐款是同时增加相同的金额呢
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2019-04-10
老师, 审计的交通费住宿费, 报销了2000元, 做在审计费还是交通费里?发票是交通费发票。
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2022-02-09
老师我们申请政府补贴,需要提供审计资料,付的审计服务费记入那个科目比较合理
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2020-11-26
老师好,了解企业层面控制可以利用被审计单位内部审计工作吗?可以说一下原因吗?
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2024-06-05
我们有一个分公司是非独立核算的、不单独开发票,现在用分公司的公章盖合同,用总公司开发票可以的么?
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2020-11-13
32题看一下,题目里讲另一独立的地下建筑物,为什么这个也是并入房子里面一起算的,而不是单独算的呢?
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2019-08-30
工程审计中的施工审计范畴包括设计文件和财评资料吗
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2024-01-25
制定审计计划的工作应当在实施进一步审计程序前完成 具体审计计划制定的内容之一就是计划实施的进一步审计程序,选项C错误; 这个要怎么理解啊
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2021-02-18
下列有关审计证据充分性的说法中,错误的是( )。 A、审计证据的充分性与审计证据的适当性、评估的重大错报风险、实质性程序和控制测试相关 B、审计证据质量越高,需要的审计证据可能越多 C、评估的控制风险越低,说明预期信赖内部控制,则通过实施控制测试获取的审计证据可能越多 D、在保证获取充分、适当的审计证据的前提下,控制审计成本也是会计师事务所增强竞争能力和获利能力所必需的
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2020-03-07
有关审计证据充分性的说法中,错误的是( )。 A、审计证据的充分性与审计证据的适当性、评估的重大错报风险、实质性程序和控制测试相关 B、审计证据质量越高,需要的审计证据可能越多 C、评估的控制风险越低,说明预期信赖内部控制,则通过实施控制测试获取的审计证据可能越多 D、在保证获取充分、适当的审计证据的前提下,控制审计成本也是会计师事务所增强竞争能力和获利能力所必需的
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2020-02-25
单位聘请的审计人员的餐费计入审计费还是业务招待费
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2021-08-29
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21
听了元常富老师的审计课程,请问学堂有相关的企业内部审计计划跟审计报告的模板文件能下载吗?如果有的想话能不能给个链接?如果没有,是否可以请元老师在他的审计专题课的相关下载区分享下相关文件?
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2022-03-05
老师,您好。公司是软件开发行业,总部在北京,计划在西安设立分公司,想咨询下注册分公司的税收减免政策,如果是非独立核算的是否可申报双软和高新技术企业(总公司有资质)?
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2019-07-03
我公司是小规模纳税人,去年11月成立了一个分公司,独立核算,总公司这边税务和财务要怎么处理?谢谢!
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2021-01-13