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老师您好,有集中研发项目研发费决算表、集中研发项目费用分摊明细情况表和实际分享收益比例表的模板吗
1/783
2022-04-20
老师好,请问, 1.在所得税季报中,是可以先弥补亏损是吗? 2.补亏之后,如果还有盈利,再计提所得税是吗?如果不够补亏,就不计提所得税是吧? 3.如何计算所得税呢?是先结转损益,算出利润总额,再看是否有盈利,然后先补亏,补亏后依然有盈利然后再计算所得税,然后在删除结转损益的分录,再按照算出的数来计提所得税。最后再结转损益。是这样吗? 3.如果在季报的时候,计算所得税时,我们是小微企业,销售收入在100万以内,实际税负是5%。那我计提所得税时,是按照标准的25%,还是5% 呢?
1/912
2020-09-14
固定资产清理 为什么要设计这么一个中转科目 实务中是出于什么考量 其他资产处置都是直接进损益
1/2283
2020-05-19
集中申报个税汇算清缴,银行账号填对公户可以吗
1/2022
2020-05-13
请问电子商业承兑汇票背书转让(贴现)期满出票人若无法实现承兑,那前一手背书人会有承兑责任吗?
1/512
2022-09-19
在2019年新规下,交易性金融商品出售时“公允价值变动损益”科目期末如何处理?是结转至“本年利润”科目,还是不用结转,期末在做利润表时根据科目余额直接填列到“其他综合收益”
1/1559
2019-03-05
老师 客户的货款是给的承兑汇票 要转给老板朋友的公司 然后老板朋友给我们转账 这是承兑贴现吗?
3/570
2024-02-01
老师 我们是个集团 集团下面有投资的子公司。子公司上缴收益到集团 然后集团再上交财政国库。我们集团收到收益和上缴收益怎么做分录
1/1656
2018-12-20
月末结转是根据科目汇总表得出结转金额吗?
1/860
2020-06-06
T3里面月末转账后出现的对话框里损益结转的贷方余额字体全部变红了,这是怎么回事啊?表示哪里出错了吗?
1/585
2018-05-25
我收到客户转给我的银行承兑汇票,已经承兑了,银行到账了,我要在怎么做分录
2/2247
2019-06-13
期末余额肯定是零了 借 投资收益 100 贷 长期股权投资 100 期末结转时 借 投资收益-100 借 本年利润 -100 这样的账务处理对不对 在科目汇总表中 比如 借:管理费用 100 如果是冲回的话就是借:管理费用 -100 期末结转的时候就是借 本年利润 贷 管理费用100(或-100) 这样 科目汇总表中 管理费用 借 100(-100) 贷100(-100) 而投资收益就是 借0 贷 0 这样对不对
1/1082
2017-07-11
老师:以前年度损益调整这科目在汇算时入哪里?
1/450
2019-05-14
请问炒期货投资形成收益亏损,怎么汇算清缴啊
1/1200
2022-05-11
老师,我下载的用友软件,在使用中损益结转到了本年利润,无法结转利润到未分配利润,导致资产负债表不平衡,在总账的期末自定义转账中,我已经设置了公式并且保存。我复制给你看下利润结转 410401 借方 公式 JG(410401) 利润结转 4103 贷方 公式 QM(4103,月,借) ,在转账生成的时候显示公式不合法或余额均为零,要怎么做,才能得出正确的资产负债表和利润表。
1/1168
2016-10-07
中途建账初始数据忘了录入”应付账款“1000,现在是否可以直接这么调账:借以前年度损益调整1000,贷应付账款1000,然后结平时:借未分配利润1000,贷以前年度损益调整1000?
1/1459
2017-04-18
筹建期间的费用都计入了长期待摊费用,月末过帐后不结转损益,直接结账后为什么没有生成资产负债表和利润表?
1/1187
2017-03-25
用金蝶迷你版的操作顺序是怎么样的?是不是先填写凭证---审核凭证---过账---结转损益---再审核凭证--再过账---结账,是这样吗?
1/1358
2018-09-29
我有张商业承兑电子汇票结算方式选择了线下清算,目前对方还没有点击清算,我要如何操作改一下清算方式呢
1/4289
2019-07-29
上个月计提社保的时候多计提了,报表已经上报了,本月冲销 借 应付职工薪酬 7217.01贷以前年度损益调整 7217.01 ,是不是还需要做一笔分录 结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整7217.01 贷 利润分配--未分配利润 7217.01
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2017-01-20
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