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老师这题增值税不能抵扣不是应该得103吗
1/443
2019-03-18
请问一般纳税销售免税货物的运输费用和免征增值税项目都是开普票吗
3/1240
2016-03-29
我们公司有保安服务,是不是可以选择差额征税。如果选择差额征税是不是公司所有的保安业务都得按照差额征税,我的意思可不可以以针对客户有的开6的专票,有的按照差额征税开
2/8247
2020-06-09
个税提高的应该是免征额吧,为什么官方媒体都说是起征点呢?
1/431
2018-06-19
老师我公司是小型微利企业,今年应纳税所得额189万元,我该如何计算应纳所得税额和减免所得税额,为什么我算的跟系统带出来的数字不一致?
1/817
2021-04-09
异常原因:优惠台账中限额减免金额不足,本次剩余余额210.0 减免性质代码:0001129914 税收减免税务事项,购置增值税税控系统专用设备抵减增值税,
1/4609
2020-01-13
差额征税的抵减部分,最后是冲减销项税额吗?
2/1464
2018-12-20
老师,这个加工修理修配劳务,服务,无形资产和不动产进项税额为啥不能抵扣呢
1/1415
2020-06-28
请问我公司是有出口免抵退的,如果我要算税负率是不是免抵退也要考虑进去?比如,我内销是4600万,外销是670万,进项是446万,销项是645万,上期和本期都没有留抵额,那我的税负率是不是5%?
3/660
2020-03-30
月销售额小于10万免征教育费,申报时是不填数据还是填了然后在减免中减去金额,减免时提示税收减免性质没有备案,怎么处理操作
1/600
2017-10-13
老师好,我想问下兼用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的题目说是可以全部抵免但还是金额乘以税率?
1/1214
2019-12-26
从2019年4.1日起,客运服务费及航空运输类不是能进行抵扣吗?那么公对公开的旅游服务*代订交通费这种电子普通发票能进行抵扣吗?是差额征税
1/1980
2019-04-11
老师:5月份和6月份进项税费23813.36元,销项税额1436.2,(注明:4月份的留底税额能抵扣6月份的销项税额,所以5月份和6月份的进项税额不用抵扣销项税额,我把5月份和6月份的进项税额认证勾选,直接放在了留底税额里面。老师帮看看分录这样做对吗?
3/856
2021-06-28
免抵退销售额111030.20,免税销售额515623.33,该认证多少进项税额,进项税额转出应该是多少
1/722
2019-11-06
. 甲乙两个企业均为增值税小规模纳税人,加工生产机械配件。甲企业年含税销售额 为 40 万元,年可抵扣购进货物不含税金额为 35万元;乙企业年不含税销售额为 43 万元,年可抵扣购进货物不含税金额为 37.5万元,进项税额可取得增值税专用发 票。由于两个企业年销售额均达不到一般纳税人标准,税务机关对这两个企业均按 小规模纳税人简易方法征税,征收率为 3% 要求:请根据上述资料,采用无差别平衡点增值率进行纳税筹划
1/655
2022-02-28
. 甲乙两个企业均为增值税小规模纳税人,加工生产机械配件。甲企业年含税销售额 为 40 万元,年可抵扣购进货物不含税金额为 35万元;乙企业年不含税销售额为 43 万元,年可抵扣购进货物不含税金额为 37.5万元,进项税额可取得增值税专用发 票。由于两个企业年销售额均达不到一般纳税人标准,税务机关对这两个企业均按 小规模纳税人简易方法征税,征收率为 3% 要求:请根据上述资料,采用无差别平衡点增值率进行纳税筹划
2/4077
2022-02-28
根据 《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税〔2016〕12号)规定,从2016年2月1日起,月纳税营业额或销售额不超10万元(季纳税营业额或销售额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。 如系统无自动计算减免税额,则 “增值税教育费附加”和“增值税地方教育费附加”需手动选择减免,具体操作方式为:在“减免性质代码列”选择“其他”,并录入减免金额。 这规定一般纳税人适用吗?
1/25347
2018-05-03
老师,请教一下,劳务公司是不是只能选择按简易征收办法征税销售额?可以像一般纳税人一样选择 按适用税率征税销售额 吗?因为我们有个劳务公司也会做工程类的项目,给对方开9个点的票,如果不能抵扣的话这个税有点多
2/313
2024-01-11
老师,免抵退税是怎么算的呀?例如出口含税金额169万,那可以退多少税啊
2/655
2019-12-05
我单位是一般纳税人,于2009年后购进固定资产,进项税额已抵扣,本月出售,取得发票为简易征收2%增值税,已交,是否要按差额15%,做进项转出?还是重新开票
1/1312
2016-05-23
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