下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/405
2024-04-29
注册会计师报名,财务管理属于会计审计类,还是财经类,我看到会计审计类里面有财务管理
1/3524
2019-04-29
(多选)下列各项中,属于收单机构业务与风险管理措施的有() A 建立资金结算风险管理制度 B 建立特约商户检查制度 C 建立对特约商户风险评级制度 D 建立特约商户收单银行变更审核制度
1/1660
2020-04-02
针对审计证据的性质,下列相关说法中,错误的是( )。 A、直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠 B、注册会计师获取的审计证据应当充分,足以将与每个重要认定相关的审计风险限制在可接受的水平 C、口头证据本身足以证明事实的真相 D、注册会计师需要获取的审计证据的数量受其对重大错报风险评估的影响,并受审计证据质量的影响
1/972
2020-03-07
针对审计证据的性质,下列相关说法中,错误的是( )。 A、直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠 B、注册会计师获取的审计证据应当充分,足以将与每个重要认定相关的审计风险限制在可接受的水平 C、口头证据本身足以证明事实的真相 D、注册会计师需要获取的审计证据的数量受其对重大错报风险评估的影响,并受审计证据质量的影响
1/2157
2020-02-25
针对审计证据的性质,下列相关说法中,错误的是( )。 A、直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠 B、注册会计师获取的审计证据应当充分,足以将与每个重要认定相关的审计风险限制在可接受的水平 C、口头证据本身足以证明事实的真相 D、注册会计师需要获取的审计证据的数量受其对重大错报风险评估的影响,并受审计证据质量的影响
1/889
2020-03-07
针对审计证据的性质,下列相关说法中,错误的是( )。 A、直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠 B、注册会计师获取的审计证据应当充分,足以将与每个重要认定相关的审计风险限制在可接受的水平 C、口头证据本身足以证明事实的真相 D、注册会计师需要获取的审计证据的数量受其对重大错报风险评估的影响,并受审计证据质量的影响
1/917
2020-03-07
下列有关被审计单位会计政策的选择和运用的说法中,错误的是( )。 A、被审计单位会计政策的选择和运用是注册会计师了解被审计单位及其环境的一个方面 B、被审计单位会计政策的选择和运用属于被审计单位的外部因素 C、在了解被审计单位会计政策的选择和运用时,注册会计师应当考虑的一个方面是被审计单位是否已对特定事项做了适当的列报和披露 D、如果被审计单位变更了重要的会计政策,注册会计师应当考虑变更的原因及其适当性
1/3350
2020-03-02
注册会计师在了解被审计单位控制环境时,可不必考虑的因素是( )。 A、被审计单位经营管理的观念和风格 B、购货交易是否经过正当批准 C、被审计单位的组织结构 D、被审计单位的人事政策
1/860
2020-03-07
注册会计师在了解被审计单位控制环境时,可不必考虑的因素是( )。 A、被审计单位经营管理的观念和风格 B、购货交易是否经过正当批准 C、被审计单位的组织结构 D、被审计单位的人事政策
1/840
2020-03-07
下列各项中,注册会计师为确定财务报表整体的重要性而选择基准时,通常无须考虑的是(  )。 A.被审计单位的性质 B.被审计单位的所有权结构 C.被审计单位的融资方式 D.是否为连续审计项目
1/610
2024-04-24
注册会计师在了解被审计单位控制环境时,可不必考虑的因素是( )。 A、被审计单位经营管理的观念和风格 B、购货交易是否经过正当批准 C、被审计单位的组织结构 D、被审计单位的人事政策
1/1943
2020-02-25
请问老师,22年度审计报告中的财务报表有改动,第一季度报税务局财务报表时是填写审计前的数据还是填审计后的数据?
1/626
2023-07-20
想咨询你一个问题,20年企业所得税审计后,审计有调整分录,我要根据审计调整的分录做进当期5月的凭证里做调整吗
1/793
2021-06-04
注会 CPA 审计 第19章 财务报告: 老师 确定关键审计事项时 为什么第一步 不是 先筛选在执行审计过程中重点关注过的事项?
4/406
2023-05-24
2016年度审计报告已经定稿,需要按照审计报告进行汇算清缴。涉及期间费用,审计说调表不调账,那未分配利润不是对不上?
5/1614
2017-04-25
上一年出审计报告,审计人员做了调整分录,但企业的财务人员并没有跟着调账,今年继续由我们来审计,怎么滚动调账呢
1/11795
2020-02-22
民营企业没有做过财务审计报告,现投标需要出具没有做审计的证明,就是证明一下为啥不做审计,这个证明应该怎么写
1/1621
2021-06-23
母子公司和总分公司有啥区别呢?刚成立的分公司是独立核算的,小微企业的小规模纳税人的一些税收优惠政策也适用吧?
1/1740
2017-12-04
我们公司在外地设立分公司,分公司是非独立核算,员工社保如果在分公司交纳的话,钱从总公司还是分公司的帐户里扣
2/2007
2016-09-05