下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
问下,异地有个项目,开设了农民工专户,现在需要给他们缴纳工伤保险,这个是按什么比例来交的
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2020-07-21
老师这是我上个月做的社保,因为3月社保退费了,我也做了分录,医辽保险那下调了交费比例差187.54,这之间的差额怎么做分录。是不是哪个分录不正确。
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2020-04-21
1、医疗保险:个人承担2%,单位承担8%; 2、养老保险:个人为8%,单位承担12%; 3、失业保险:个人为1%,单位承担2%; 4、工伤保险:个人无,单位1%; 5、生育保险:个人无,单位1%; 6、公积金:个人3.5%,单位3.5%。 比例没到100%啊?其他部分谁承担了?
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2020-03-05
5、根据《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定,税务机关对税收违法行为应当作出行政处罚决定的期限一般是()。 A、应当自该案件调查完结之日起九十日内 B、应当自该案件立案之日起九十日内 C、应当自该案件发生之日起九十日内 D、应当自该案件发现之日起三十日内
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2024-04-25
注册会计师实施的下列审计程序中,通常不会涉及审计抽样的有(  )。 A.风险评估程序 B.测试未留下运行轨迹的控制 C.细节测试 D.实质性分析程序
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2021-06-12
出口固定资产抵应付账款,但是开了销项发票,不走收入账的话,申报增值税销售额按税控盘金额申报就跟损益表收入不一致,这样有税务风险吗?
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2019-05-09
册会计师在确定进一步审计程序的时间时应当考虑的因素不包括( )。 A、审计意见的类型 B、控制环境 C、错报风险的性质 D、审计证据适用的期间或时点
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2020-03-07
注册会计师在确定进一步审计程序的时间时应当考虑的因素不包括( )。 A、审计意见的类型 B、控制环境 C、错报风险的性质 D、审计证据适用的期间或时点
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2020-03-07
老师这个怎么回答啊 对控制税负率有什么看法 举例说说平时的工作中怎么做到控制税负率
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2020-05-13
下列各项中,在识别和评估舞弊风险时通常采用的程序有(  )。 A.询问治理层、管理层、内部审计人员以及被审计单位内部的其他相关人员 B.评价在实施分析程序时识别出的异常或偏离预期的关系,是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险 C.考虑从项目组内部的讨论、客户承接或续约过程以及向被审计单位提供其他服务所获得的经验中获取的其他信息是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险 D.组织项目组就由于舞弊导致财务报表发生重大错报的可能性进行讨论
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2021-05-31
公司目前准备做股权变更事宜,股权没有转让价,为零。目前报表上有60万实收资本,但之前未去工商做备案。 现有以下疑问: 1、企业准备调报表,把之前做的实收资本转“其他应付款--股东”,就不用去工商备案,股权变更也变简单,但是,此科目挂账有无风险,以及是否涉及相关税费? 2、按照正常程序直接去做实收资本备案,然后变更股权转让,但是,企业转让股权事实上并没有转让价,填写"股权变更表"现在有实缴金额,那么转让价如果填零的话,是否有风险?而且,税局要求有转让价凭证。 请问,如何处理风险变小
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2019-11-08
老师好,有没有关于内控填报的相关资料
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2021-07-14
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
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2017-06-26
!会计出纳同时外聘兼职符合内控要求吗
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2015-12-11
内帐、外帐出纳怎样调控公户、私户进出帐
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2017-06-17
请问审计过程中哪些阶段需要进行内控
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2023-03-20
老师,学堂有关于企业内控方面的课程吗?
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2019-05-12
老师,通过网上“足不出户,风险文书线上送达”,需要风险应对并提供基础材料,这是不是属于税务稽查?请知道的老师回复,谢谢
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2024-01-06
老板让打3万块在她账户,他过年发红包,我问他计划,她说她有数,但是不告诉我,我怎样避免我自己风险以及公司的风险呢
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2023-01-04