公司从B公司购入丙材料40,000.00元,增值税专用发票上注明的增值税额为6,800.00元,材料已验收入库,但货款尚未支付。该材料的计划成本为42,800.00元。 材料已经验收入库,第一个分录不应该借原材料吗?为什么借材料采购?
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2016-08-17
施工合同上:工程款支付方式:待乙方完成的工程内容经甲方项目工程验收领导小组验收合格并经审计确认后,一次性付清全部工程款的95%,剩余5%作为工程质量保证金待保修期满后付清,这段话可有什么问题
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2019-09-24
报关时,报关单上有个境外收货人,和提单上的收货人不一致, 那么报关单上的收货人应该怎么填写
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2020-10-21
本月生产甲产品33750千克、乙产品25000千克、丙产品25721千克均全部完工,丁产品18510千克(生产成本为直接材料35687元、直接人工510元,制造费用3637元)。上述产品检验合格,验收入库
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2021-12-15
本月生产甲产品33750千克,乙产品25000千克,丙产品25721千克,均全部完工,丁产品完工18510千克(生产成本为直接材料35687元,直接人工5100元,制造费用3637元),上述产品经检验合格,验收入库
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2023-02-14
这个发票是去年9月份收到的差旅费发票,但是今年1月份的时候验了,我是现在才看到税率是5%的,这个有影响吗我这边已经验票通过了,我账务上应该怎么处理呢
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2018-01-23
2. 5日.以现支付麦出材运杂费计300元,取得增值税普通发票一张 3.20日,以银行存款支付加工费1000元,增值税130元;取得增值税专用发票, 不含税运费500元,增值税税率9%。 4.25日,A材料加工完毕,验收入库,同时收到余料,余料的实际成本420元,已验 收入库。
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2021-05-05
公司股东认缴500万资产,但是问别人借了500万用来验资,验资完还回去了。以前的会计做了借银行存款500万,贷 实收资本500万;还回去的时候又做了借 其他应收款500万,贷 银行存款500万。这个现在怎么处理呢?能做回认缴500万,实收资本0元吗?
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2018-08-24
【业务:从四川好明亮灯具配件有限公司购入玻璃50000千克,单位成本2.8元;涂料1500升,单位成本21元;塑料45000千克,单位成本3.2元;税率17%,货款为315500元,税款为53635元。以上原材料已验收入库,因是张云胜付的现金,故核销张云胜的其他应收款。】 老师,我想请问一下,我们购买原材料可以用现金支付吗?不是要通过公户转账才可以吗?
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2014-12-14
B公司购入原材料10000件,单位价格为25元,增值税专用发票上注明的增值税税额为40000元,款项已通过银行转账支付,但材料尚在运输途中。待所购材料运达企业后,验收时发现短缺200件,原因待查。 要求:编制B公司购入原材料的下列会计分录: ④假定为已运抵企业但尚未验收入库前被盗造成,由保险公司负责赔偿4600元。后收到保险公司的赔款 这个怎么写啊
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2022-04-25
2019年5月8日,北京科云股份有限公司向广州凯特股份有限公司采购G1201,双方约定,合同签订之日预付120000元,货到并验收入库后10日内支付剩余款。5月10日收到广州凯特股份有限公司发来的货物G1201共计1750桶,发票注明不含税单价160元,货物已验收入库,5月15日支付余款。请分别编制5月8日预付、5月10日材料入库、5月15日支付余款的会计分录。(实际成本法)
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2020-03-25
财政拨款给我们的一个二级单位,二级单位是企业有帐,请问我们收不收二级单位发票,如果收了二级单位就没有发票入帐了
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2018-12-19
、某公司预计计算期A产品各季度销售量为:1季度800件、2季度900件、3季度10 件、4季度1100件,销售单价80元。货款当季收回70%,30%下季收回,公司预算期初 应收账款50000元 要求:编制该公司销售预算。(本题15分)
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2022-01-26
某公司2018年只生产和销售一种产品,预计1-4季度的销售量分别为5000件、7500件、10000件和9000件,销售单价为20元/件。按购销双方约定每季的产品销售货款有60%于当期收到现金,有40%属赊销于下一个季度收到现金。上一年(基期)年末的应收账款为31 000元。要求:编制该公司本年度的销售预算。
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2019-12-23
我是刚来的财务,我们这个公司是去年刚开的,现在为止还没有会计方面的人员,老板让我整理去年的应收账款,但是应收账款没有期初余额,我现在在根据对账单在找期初余额,老板给了我一些对账单,但是这些对账单上没有签名和盖章,请问可以用吗?有没有什么风险啊,是不是必须让老板在每个对账单上签字啊,
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2023-03-09
公司一客户从我司拿货直接发给客户,我司的销售单开的单价是直接给对方客户的单价。结算时需要将我司给对方的单价和对方客户的单价差额提取出来冲减应收账款,提取出来的这部分差额怎么入账?比方开给对方客户总金额30000,实际和客户之间结算金额28000,这中间2000如何入账?
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2019-05-30
某公司预计预算期A产品各季度的销售量为:一季度800件、二季度900件、三季度1000件、四季度1100件,其销售单价均为80元。根据过去的经验,销售货款当季能收回70%,余下30%下季度才能收回,假定该公司预算期初应收账款为50000元。要求:根据以上资料编制该公司预算期销售预算及现金收入计算表。
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2021-10-24
请教您一个问题:我单位是事业单位,财政返还的非税收入,是属于财政拨款收入还是事业收入?[抱拳]
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2021-04-23
客户改单位名称了,如何把原单位应收账款的期末余额钱数合并在新单位的账上?
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2018-11-26
老师:事业单位非税收入分录怎么记?
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2020-01-08