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建筑企业,劳务费怎么做?如果没有发票借预付账款,贷银行存款,回来发票,借劳务费用,贷预付账款,入成本,借工程施工,贷劳务费用,对吗?如果本公司代发,就直接借工程施工,贷应付职工薪酬,发放时,借应付职工薪酬,贷银行存款
1/1483
2020-04-14
请问,A 公司在2013年存续分立设立B 公司,分立时A 公司资产的评估增值有关的营业税、契税、土地增值税都取得了免税批准,企业所得税交了,B 公司取得分立所得资产按照评估价值入账,现在A 公司又想吸收合并B 公司,请问需要交什么税?还可以享受免税吗?
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2019-08-29
您好,我公司付500万给管理人,(管理人清偿公司债务,债权由管理人接手),得到破产清算公司100%股权,破产清算公司评估资产600万,评估的价值与账面价值不一致,是非同一控制下的企业控股合并,我公司个别报表长投如何处理、合并如何调整及后续计量如何处理?
1/491
2019-11-12
老师像刚才企业合作,被合作方资产2300多万没有发票,我们事务所给评估时成新率怎么定呢?有文件依据吗因为资产没有购置时间,没有发票,我们事务所成新率没法算,资产评估报告上没有明确规定?那我们事务所怎么算成新率呢具体按多少算依据是什么?
1/575
2018-08-17
老师,职工垫付的费用,过不过一下账 是直接借“管理费用”贷:银行存款,还是借:管理费用,贷其他应付款
1/588
2020-12-11
预提费用借记管理费用贷记其他应付款。下月冲预提,借记其他应付款,贷记管理费用负数,正确吗?
1/1770
2021-08-03
我公司是4s店,有客户贷款,贷款8万,实际到我公司账上7万,我收客户7万元,1万元贷款的费用我可以直接做财务费用吗,到账回单上有交易费用1万,
1/837
2019-11-28
小额公司业务如下,借:管理费用 325704.44 贷:银行存款 325704.44 借:财务费用 116 贷:银行存款 116 借:短期贷款 2480000 贷:银行存款 2480000 借:银行存款 65904.07 贷:应收利息 65904.07 借:应付职工薪酬 17800 社保2200 贷:银行存款19000 计提7月份利息,借:应收利息65000 贷:主营业务收入63984.53 应交税金-应交增值税1919.54
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2016-08-07
贷款服务费是不是出管理费用科目
1/1374
2018-01-22
借:管理费用 贷: 其他应收款
1/909
2021-10-26
贷款担保费记入什么科目?
1/15113
2019-03-11
有个费用,每个月都会产生。 12月暂估,1月票没到,红冲后。 那么,1月暂估是一次性暂估12+01月的费用,还是分两次暂估12月和1月的费用?
1/916
2020-03-12
借:其他应收款 贷:管理费用
1/1280
2022-04-10
借:管理费用 12100 销售费用——工资 2700 贷:应付职工薪酬 14800 借:应付职工薪酬 14800 贷:其他应收款——社保扣款 500 贷:库存现金(或银行存款) 14300 这样处理 后在总账上其他应收款贷方500 合适吗
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2017-06-11
建筑类的公司开具了一张设计费的发票,暂估工资成本分录应该怎么做,借;主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬吗还是借管理费用-工资 贷应付职工薪酬
1/100
2024-05-07
其他债券投资期末计评的公允价值变动,什么时候记借方什么时候记贷方
1/3693
2018-10-15
内账贷款利息费用的分录
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2020-02-24
借:管理费用贷:其他应付款
1/4942
2019-07-12
公司是做消防工程的,小规模纳税人,这个月收入200多万元,一点儿材料票没有,所以要估价入库,已估价入库100万元,已做分录 借:原材料—估价入库 贷 应付账款—估价入库,同时转入工程材料成本,分录是:借 工程施工100万元,待原材料—估价入库,又结转销售成本,借主营成本100万元,贷 工程施工100万元。但是又收到发票,金额是20002元,分录应该怎样做?
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2017-07-02
老师。我对公付5000运费 还没收到发票 借 预付账款 贷 银行存款。收到运费发票就 借 销售费用运费 xx 应交税费进项xx 贷 预付款 可以不
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2016-04-12
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