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您好 以前年度留下来的税额要怎么调整呢 年度留底税额 未交增值税这个科目
1/181
2022-04-20
对上月的应纳增值税税额有影响吗?用更正上月报表吗?
1/193
2022-05-31
老师好,增值税申报,本期应缴16004.87元,请问25行和30行27085.81是怎么得来的它自动生成了,25行和30行以前填表时都是上个月的税额,上个月交的三万多呢,我要不要管它,还是不管它直接申报算了
1/482
2020-02-15
现在小规模免增值税额度是多少?
1/1677
2019-03-20
应交增值税的进项税额与销项税额之间怎么处理
1/573
2015-12-13
税额:26938.6换算成百分之16的增值税含税金额是多少
1/3187
2019-01-24
老师好,请问一下:税控设备的信息系统维护费280元 计入应交税费-应交增值税-减免税款科目后,余额一直存在,需要怎么做平呢?
1/877
2019-05-22
采购商品115446.91元(不含税)元并验收入库,收到增值税专用发票,税额15008.09元。价税合计130455元。提前预付账款40000元,余款尚欠。请问如何写分录。
1/750
2021-07-22
应征增值税销售额包括出口的销售额吗?
1/3823
2019-07-26
增值税发票金额大于报销金额怎么做账
1/907
2018-12-26
(2)2019年12月13日,海达公司预收龙腾公司货款10000元,存入银行。12月23日,海达公司向龙腾公司发出货物,开出增值税专用发票,注明价款10000元,增值税税额1300元,剩余款项尚未结算。
2/401
2022-10-28
增加这个人的往来通过什么科目过度呢 个人往来有余额的之前。
1/861
2017-09-08
2020年5月15日,甲公司用银行存款购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,支付安装费并取得增值税专用发票,注明安装费40000元,税率9%,增值税税额为3600元。甲公司为增值税一般纳税人。(1)购入进行安装时:借:①200000②——应交增值税(进项税额)26000贷:银行存款226000(2)支付安装费:借:③40000应交税费——应交增值税(进项税额)3600贷:银行存款43600(3)设备安装完毕交付使用:借:④240000贷:⑤24
1/413
2023-03-01
12月5日,用申请的银行本票购买材料,增值税专用发票注明:价款30000元,增值税税率17%,余款用银行存款补足,材料已入库
1/1588
2021-04-03
房地产销售房屋时,按预收款不含税的百分之三预缴增值税,达到什么条件需要结转收入缴纳剩余百分之六增值税呢
1/1443
2021-10-20
老师,你帮我看下,我们查出虚抵了吗?税额已经补出来了,是81188.8,就是增值税申报的时候怎么处理?
1/276
2016-12-08
本期进项大于销项,还要结转增值税吗?结转的话是结转到留底税额是吗?
2/697
2021-08-06
有关免抵税额的话,当期的增值税附加怎么算?
1/547
2022-05-23
为何在主表2填了国内旅客运输服务的税额,没有更新到增值税主表
1/594
2019-11-11
那个无票收入在申报增值税的时候可以用进项抵扣吗?还是要全额征税
6/991
2020-12-20
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