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"一般人申报月度增值税的时候,如果本月没有销项,只有进项,那么进项税额是不是必须要做这样一笔分录,将增值税那里调平: 借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税-进项税 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,"
1/195
2023-03-21
老师:您好!小微企业未达起征点的免增值税业务记账分录是否如下: 1.借:应收 103 贷:营业收入 100 应交增值税销项税额 2.转出未交增值税: 借:转出未交增值税 贷:未交增值税 3.转入营业外收入 借:未交增值税 贷:营业外收入 ?
2/2009
2019-06-30
上个月留抵税额87384.55,这个月销项税额56060.31,进项税额51371.86,这个月底结转分录:借:应交税费-应交增值税-销项税额 56060.31 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 56060.31 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 51371.86 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 51371.86 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4688.45 贷:应交税费-未交增值税 4688.45 这样对吗?
1/441
2019-01-08
市内交通费 可以放在差旅费的三级明细里面呀?
1/1482
2019-04-10
之前做的账截止到现在发现未交增值税是负数,实际上有未交增值税,请问如何调账
1/1766
2019-06-05
借,应交,未交增值税,贷,预交增值税,此时的借,未交增值税表示什么
1/1089
2019-04-02
税务局系统核算增值税与实际产生0.1的误差,账上应交增值税有0.1实际交清的,如何做账?
1/1760
2018-09-05
您好,老师,我们公司是一般纳税人,有销项,有进项,总部财务跟分公司财务不在同一个地方,每月月末另一边的财务把相关进项票寄过来,我这边进行核对,看看缺那些发票,,之前的话,都是通过发票认证平台把要抵扣的进项票下载下来进行核对,但这边的财务是通过三栏明细账,然后筛选,再进行核对进项票,,但是从增值税综合服务平台导出来核对发票,简单多了,,不知道这样核对,正确不正确啊!
5/827
2020-07-27
增值税申报表(二)本期进项税额明细中:第8a栏税额/第6栏税额,比例为340.92%,比例偏大,是什么意思?增值税申报农产品加计扣除比对通不过,怎么办?
1/1938
2022-06-09
请问老师,月末结转增值税的手工账应该怎么填,比如销项和进项,转出未交增值税,未交增值税等
3/1224
2016-07-30
这月进项税是20000 销项是30000 月末需要做这样的分录吗 ?借应交税费--应交增值税--销项税额 贷应交税费--应交增值税--转出未交增值税 ;然后借应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税
1/691
2018-09-19
库存商品,周转材料已经登进销存明细账,还要登三栏式明细账吗
2/3493
2016-12-22
其他业务收入会计科目登记明细账应该登记哪种合适的明细账?
2/3593
2017-01-09
这个月需缴纳增值税,平常都不做进项留底的增值税统计,这个月可以直接做成借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)吗
1/434
2017-06-05
管理费用增加了二级明细,为什么利润表里倒不出管理费用的数值
1/1209
2017-08-26
老师,7月末销项大于进项,结转借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 ,8月申报缴纳做借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 这没问题吧? 那么,借方还有一个:应交税费-应交增值税-转出未交增值税怎么处理呢?
1/1097
2020-07-15
老师好,请问我当期进项税多,但税控盘服务费我也填写明细报表了,但增值税主表里显示不出税控盘服务费,我增值税主表应该填写在哪里啊
1/551
2018-11-01
其他应付款,增加明细,比如121代码,增加
1/1553
2019-02-16
老师~应交税费-转出未交增值税在贷方 但一直无法查明怎么原因 企业也没有未缴纳税费 那该怎么做才能平账?
4/871
2022-07-15
老师,税控盘的费用为什么要在"增值税减免税申报明细表"和附表四的"增值税税控系统专用设备费及技术维护费"这两个地方都填写?
1/1693
2019-10-25
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