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提供一期的审计报告,2023年度最后一个季度的银行流水,+营业执照复印件盖上公章。一期的审计报告是指一年吗?
1/276
2024-06-13
考中级财政局还要现场审核吗?
1/1344
2018-08-06
审计实际工作中,企业信用报告怎么获得?
1/502
2022-02-09
你在审计过程中有什么有趣经历或故事?
1/291
2023-02-23
没有高中毕业证能通过初级会计审核么?
1/1036
2019-06-11
老师 中级会计师现场审核要带的资料呀?
1/687
2021-03-08
审计实务工作中 如何做截止测试的底稿
1/1305
2022-04-07
请问审计过程中哪些阶段需要进行内控
1/1358
2022-03-31
审计中其他应付账款怎样进行账龄分析
6/16469
2020-07-15
2016年度审计报告已经定稿,需要按照审计报告进行汇算清缴。涉及期间费用,审计说调表不调账,那未分配利润不是对不上?
5/1614
2017-04-25
审计报告中的交换意见怎么看需要调账
1/681
2020-05-30
想咨询你一个问题,20年企业所得税审计后,审计有调整分录,我要根据审计调整的分录做进当期5月的凭证里做调整吗
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2021-06-04
审计报告日后,A注册会计师对在审计报告日前收到的应付账款询证函回函中存在的差异进行调查,确认其金额和性质均不重大,并记录于审计工作底稿。2.在归整审计档案时,A注册会计师删除了固定资产减值测试审计工作底稿初稿。3.在完成审计档案归整工作后,A注册会计师收到一份应收账款询证函回函,其结果显示无差异。A 注册会计师将其归入审计档案,并删除了在审计过程中实施的相关替代程序的审计工作底稿。
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2023-03-27
老师您好、审计报告中,起初余额和上年期末余额不一致 合理吗? 是什么原因造成这样的不一致?
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2022-05-13
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )
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2024-02-06
1.审计报告日后,A注册会计师对在审计报告日前收到的应付账款询证函回函中存在的差异进行调查,确认其金额和性质均不重大,并记录于审计工作底稿。2.在归整审计档案时,A注册会计师删除了固定资产减值测试审计工作底稿初稿。3.在完成审计档案归整工作后,A注册会计师收到一份应收账款询证函回函,其结果显示无差异。A 注册会计师将其归入审计档案,并删除了在审计过程中实施的相关替代程序的审计工作底稿。
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2022-09-24
唐汩月老师在2023年的审计课程中,第一章审计概述的审计目标(2)的课程中,关于这个题的讲解和给出的答案解析不一致。题如下(说法正确的是):如果财务报表中没有将一年内到期的长期借款列报为短期借款,违反了准确性、计价和分摊认定。 答案解析:属于违反列报认定,该事项与长期借款金额正确与否不相关,不属于违反准确性、计价和分摊认定。 唐老师在讲解答案时,说的是违反分类认定。所以想要核实该题到底是违反了什么认定。
1/1044
2023-06-06
在审计中 应收账款余额在贷方 怎么处理?
1/1622
2019-11-12
请问审计过程中哪些阶段需要进行内控
1/380
2023-03-20
中级会计,税务师,注会过税法 入行入审计好,还是会计好?
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2022-01-14
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