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老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
1/259
2022-08-09
老师,报财务报表需要插入税控盘吗
1/994
2020-01-13
多选16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
1/2112
2016-10-09
事业单位,有关工程、基建的内控制度?
1/336
2020-03-18
员工报销交通费控制多少内合适呢?
1/45
2022-06-02
面有关就管理层的责任达成一致意见的说法中,正确的有( )。 A、按照审计准则的规定,执行审计的前提是管理层已认可并理解其承担的责任 B、在大多数情况下,管理层负责执行,而治理层负责监督管理层 C、管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使编制的财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 D、注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,可以代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制
1/627
2020-03-07
下面有关就管理层的责任达成一致意见的说法中,正确的有( )。 A、按照审计准则的规定,执行审计的前提是管理层已认可并理解其承担的责任 B、在大多数情况下,管理层负责执行,而治理层负责监督管理层 C、管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使编制的财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 D、注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,可以代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制
1/1370
2020-03-07
为确定审计的前提条件是否存在,下列各项中,注册会计师应当执行的工作有( )。 A.确定被审计单位是否存在违反法律法规行为 B.确定被审计单位的内部控制是否有效 C.确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否是可接受的 D.确定管理层是否认可并理解其与财务报表相关的责任
1/942
2021-06-04
老师,税负率控制在多少以内最划算
1/250
2020-06-04
你好,某生产企业,一半是外销,一半是内销,那么增值税负怎么控制,控制在多少
1/553
2021-12-18
财务部应该管理公司的变更事宜吗
1/498
2015-11-17
财务部领茶叶算什么科目
1/741
2019-07-08
发包方在合同签定后财务部该做什么工作
1/1275
2015-12-13
你好刚进公司财务部实习应该从哪学起呢
1/1390
2019-04-18
朋友在财务部上班,是做会计的,为什么总听别人叫她财务?有什么区别啊?
1/1725
2015-10-06
老师问一下,出纳中有一个财务章,和银行收讫的章,那两个是出纳盖还是交到财务部盖呢?
1/1127
2016-09-24
怎样把复制粘贴过来的内容,控制在Excel表格A-M列。
1/1332
2020-07-14
这个监制章能用吗?不是税务总局的,财政部监制的
1/1777
2019-10-15
评估认为内部控制并未得到有效的执行,为什么不是初步评估重大错报风险是可能导致解除业务约定的情况。
1/671
2021-01-03
财务数据可以给部门主管们看么?
1/1287
2019-01-12
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