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现金流量表中。付往来款,应填列?账务处理 借:其他应收款 贷:银
2/872
2021-03-31
被审计单位有笔分录,借:其他应收款 贷:其他应付款,怎么理解?
1/1508
2020-04-17
老师,请教一下本月已经收到80%的货款,还有20%下月收完,没有开票,本月做会计分录时借:银行存款 80,贷:应收账款 80,(本月我还需要做 ,借:应收账款 80 贷:主营业务收入 80 吗,因为现没做收入我的应收款余额是负数贷方)待下月收到全款开票时怎么做分录?谢谢
1/1144
2020-06-30
预收账款和应付帐款怎么区别?
1/1927
2019-04-12
和其他公司换承兑的账务处理怎么做,借应收票据贷银行存款,是吗
1/641
2021-04-26
年末应收账款有借方余额和贷方余额,新建帐套期初数怎么录入呢
1/737
2024-01-24
老师我们支付的购车订金,我是走其他应收款,还是走预付款合适
1/704
2020-07-03
老师,在向上级公司汇报财务状况时,应收账款和其他应收款是分开记录还是合并记录呢?
2/168
2024-10-25
老师,应该挂应收账款但是挂在了其他应收款,有啥影响
1/2104
2020-11-06
老师好:2019年有一笔应收账款和其他应收款实际是没有收回的,之前的人做错了,做成了收了现金,现在对方对公转了过来就对不上了,现在的是新建的账套,所有二级科目不一样了我怎么调整呢
2/1103
2021-06-04
老师,同一个公司涉及到应收账款和其他应收款两个科目,怎么做才能方便以后做账呢
1/2133
2020-12-30
1.借:应收账款 贷:主营业务收入 代表签订合同,确定收入,计入应收账款 2. 借:管理费用 贷:其他应付款 然后预算各种费用,先计提出来,放入其他应付款 4. 借:其他应付款 贷:银行存款 实际发生的时候,减少其他应付款 当一个项目发生的时候,我们老板要求我这么做(他自己都不太懂,非要我这么做),把预算的费用全部先一次性计提出来,放在其他应付款里面,等实际发生费用的时候,再借:其他应付款 ,贷:银行存款,请问这么做会不会在一个会计期间内视为虚增费用,税务会不会有问题
2/3375
2019-08-25
那我需要收钱时,借应收账款,贷是什么?
1/2282
2019-05-20
老师一个单位是我们供货商 也是我们的客户,我们给对方开票 分录能这么写吗? 借:应付账款-xx 贷:主营业务收入 ,销项 他们给我们开票: 借:原材料 进项 贷: 应付账款-xx
1/806
2020-12-02
老师们,发现去年有两笔账有误,一笔是记方向反了。另一笔金额填写有误怎么更正? 第一个方向记反了。 原来记的是 借:管理费用——招标服务费 250 应收账款—— 云龙……公司 3000 贷:其他应收款—— 250 银行存款 3000 正确应该是 借:管理费用——招标服务费 250 银行存款 3000 贷:其他应收款—— 250 应收账款—— 云龙……公司 3000 第二个金额有误少写了个零 原来是 借:银行存款 4900 贷:应收账款 4900 正确的应该是 借:银行存款 49000 贷:应收账款 49000 怎么更正去年的账?
1/752
2019-04-16
金蝶应收收款核销和应付付款核销的目的是什么?
2/3845
2021-10-10
财付通入账借银行存款 贷应收账款。接着应收账款这么挂账着吗?不用开票的要怎么处理
1/537
2018-09-05
其他应收款款-社保,以前年度有借方余额,可以这样(借:现金0.1,贷:其他应收款-社保0.01)调整吗?
1/809
2020-03-23
我想问一下,收到利息,为什么是借:银行存款 贷:投资收益 而不是借:银行存款 贷:应收利息呢?
1/3832
2020-02-02
公司18年车辆事故,账务处理如下(公司以前往来科目只设置了预收账款和预付账款) 借:预付账款-x修理厂 贷:银行存款 借:预付账款-个人(报医疗费费 )贷:银行存款 借:预付账款-赔偿对方维修费 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其它应收款-保险公司 现在做调整分录: 借:其它应收款-保险公司 贷:预付账款-个人 预付账款-修理厂 预付账款-赔偿对方 以前年度损益调整(贷方差额) 请问这样做调账对不对,维修费是不是不能走费用
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2021-01-07
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