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请问零售连锁店的资金和财务应该如何去控制和管理?
1/1311
2019-02-12
高财中的控制名词解释是啥
1/697
2022-12-28
健全的财务管理制度包括哪些必须的内容?
1/919
2019-09-18
编制报表后的财务分析要包含哪些内容呀
1/570
2020-06-10
内账编制财务报表的时候需要注意什么呢?
1/1051
2019-01-12
公司上墙的财务制度牌应该学些什么内容?
1/1443
2019-09-05
控制到底有哪些部分组成
1/809
2019-08-28
老师,您好,财务内部管理报表有模板嘛?
1/9
2023-11-01
项目财务内部收益率计算公式是什么?
1/2484
2019-08-01
不是非同控下才做内部投资抵消吗?同控也做吗?
1/624
2020-07-14
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
2/681
2022-08-04
老师,我想问审计程序中的分析程序为什么不适用于控制测试和了解内部控制这两个定性的阶段,是分析程序更偏向定量嘛?麻烦老师解释下。
1/4174
2021-02-28
集团合并报表是集团内部自己编制还是事务所来编制
1/1719
2019-07-11
老师,报财务报表需要插入税控盘吗
1/994
2020-01-13
所得税前项目财务内部收益率怎么求?
1/2557
2018-01-08
财务内部收益率公式税前怎么算公式
1/5200
2019-04-22
我是在外地生产的,然后在本地开的票,税务局现在说我是虚假开票,然后把我的税控盘锁死了,这个问题要怎么解决?按规定是不是在外地生产,不能在本地开票的,但公司名称都是一样的。但是在本地开的票都按规定交了税,税务部门说我们虚假开票
2/1090
2022-04-29
怎样计算所得税前的财务内部收益率
1/12262
2019-06-13
多选 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
1/3051
2016-10-09
内部控制缺陷按照其成因,应分为哪几类?a.设计缺陷和运行缺陷b.重大缺陷和一般缺陷c.控制缺陷和设计缺陷d.重要缺陷和危险缺陷
1/4277
2018-11-08
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