小规模免税收入8000分录:取得收入时:借:银行存款 8000 贷:主营业务收入 7766.99 应交税费——应交增值税 233.01月底确认免征增值税收入时:借:应交税费——应交增值税 233.01 贷:营业外收入——补贴收入 233.01小规模免税收入的税金及附加也需要计提结转吗?
1/803
2017-03-30
假如老总是在网上购买茶叶,买了回来才把收据给我,让我记账。 首先我第一笔记现金收入 : 借:库存现金 9900 贷:其他应收款-备用金 9900.。 第二笔就记购买茶叶 ,借:管理费用-办公费 9900 贷:库存现金 9900. 这样走法?
1/985
2017-08-17
注册资本认缴制下,现公司实收资本是0,公司的费用支出是法人垫的款,我做的分录是:借现金 贷其他应付款-法人 借费用等 贷现金 能不能 借其他应付款 贷实收资本 还是说 必须把钱存入对公账户,写明投资款才能进实收资本?
1/2734
2017-03-11
公司要1月计提整年的涉密补贴,然后每月发放给员工。那计提的分录,借:管理费用-涉密补贴 贷:其他应付款-涉密补贴,是否可以?
1/1325
2017-04-18
现金部分,①!借管理费用,贷其他应付款, !前面需做,②借现金,贷其他应付款 借管理费用贷现金, 用①或用②做分录
2/1713
2020-02-19
老师你好 我们公司这个月收到30%预付款 发票还没有给对方开 我们也没有给供货商付钱也没有收到供货商的发票 这个30%的预付款我们做账时 借:银行存款 贷:预收货款 等收到供货方的发票后 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 我们再给对方开发票 借:预售账款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 等收到款项时 借:银行存款 贷:应收账款 这样做对吗 谢谢
3/369
2022-03-25
物业公司在业主收房的时候收取物业费(包括开发公司应该代业主付给物业公司的部分)都一起开了收据给业主,现在收到开发公司付款的时候又要给开发公司开发票怎么办啊?之前开了收据现在再开发票就是重复了 之前确认了其他应收款-开发公司,代预收账款
4/413
2021-05-20
1、摘要:其他应收调整到其他应付,其他应收账款余额在贷方,借方余额-300调到为其他应付,借其他应收账款300,贷:其他应付账款300 2、摘要:其他应付调整到其他应收,其他应付账款余额在借方,借方余额-300调到为其他应收,借:其他应付账款300,贷:其他应收账款300 请问是这样的吗?
3/4857
2016-05-11
收到发票未支付。借:管理费用等科目。贷。应付账款。支付费用。借:应付账款。贷。银存。对吗?
1/982
2018-07-05
收到销售货款,现款的,要不要从应收账款里面过度一下?还是直接借银行存款 贷主营业务收入
1/1954
2020-04-10
这个月买原材料 没发票 分录借 应收账款 贷 银行存款 这个月发票没回来 没做分录 借 原材料 贷 应收账款那这个月账平吗
1/409
2018-08-03
支付供应商货款付承兑光是承兑上背书,供应商不开收据可以凭这个做付款往来入账么?
1/811
2018-10-23
食堂师傅借款(借--其他应收款-1000李师傅,贷:现金1000)冲账时,(借:管理费用1000-职工福利,贷:其他应收1000李师傅)。这样对吗?还有职工吃饭刷卡消费的收入我应该做收入吗?(借:现金/其他货币资金1500食堂收入,贷:其他业务收入1500食堂收入)。这样做对吗?
1/1055
2019-03-17
10月份做的分录,借:其他应付款,贷:银行存款,备注是服务费,12月份收到发票,12月份做的发票认证,现在应该做什么分录
1/626
2018-01-10
请教老师,刚接手的公司,发现前面基本户跟法人直接的转账都是做存取现金的,不是挂其他应收款的,那我怎么处理好一点?
2/373
2019-08-27
是用表格做的财务内帐,现在账倒是平了,但有一个疑问,比如借管理费-社保100其他应收款20贷现金120发放时借管理费-工资300贷其他应收款20现金280.月末结账时必须把其他应收款借方余额加上才能平,但是已经扣回来了呀,不加借方就不平,是咋回事呢
1/967
2017-07-28
把钱借给别人,是这样做分录吗? 借,其他应收款 贷,银行存款 归还时 借银行存款 贷其他应收款
1/3429
2019-07-14
请问老师当月票据贴现的利息支出,会计处理在先发票次月拿回,可以直接贴在会计处理的当月凭证后面吗?
1/975
2020-06-02
外账的记账凭证附件只贴发票和银行回单或者收据之类的吗,合同,入库单这些要贴吗?
1/1943
2019-03-12
老师你好,之前的代账会计没有做 收到或者支付的承兑汇票,导致现在应收/应付挂账一千多万,前后涉及到4年的汇票,现在没有原始凭证,可以直接将应收/应付货款转应收票据吗?(不附原始凭证)
4/434
2023-02-21