就是内账的收入有部分是含税收入,部分是未税收入。 采购的成本也是部分含税,部分不含税,那内的收入与成本是需价税分离吗?
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2018-10-12
内部控制采用的方法询问,观察,检查和穿行测试,穿行测试和重新执行的区别是什么?
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2020-02-17
注册会计师在期中实施了控制测试,已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,并拟利用该证据,下列说法中,错误的是(  )。 A.应当获取这些控制在剩余期间发生重大变化的审计证据 B.如果内部控制在剩余期间未发生重大变化,则针对剩余期间无需获取补充审计证据 C.对自动化运行的控制,注册会计师更可能测试信息系统一般控制的运行有效性,以获取控制在剩余期间运行有效性的审计证据 D.如果注册会计师在期中对有关控制运行有效性获取的审计证据比较充分,可以考虑适当减少需要获取的剩余期间的补充证据
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2024-05-31
老师,税后财务内部收益率和税前财务内部收益率怎么计算
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2024-07-28
老师 我在看工作 很多招聘信息都说需要组织内部审计 或者协助外部审计 这些都需要干嘛 难吗 以前公司不需要不太清楚
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2020-02-05
在《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出的总体目标中,“会计审计业实现高质量发展”这一部分提出,跨部门、多维度的行业()体制机制进一步健全,监管合力进一步增强。
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2022-07-10
中小企业融资管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计信息化、内部控制方向,那个方向的毕业论文好写?
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2019-11-15
单位在广告公司制作的奖牌用于内部颁发发票开的项目,为广告制作与安装应该怎样列支?
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2021-11-17
控制地5%以内,请问包含5吗?请问控制在5%以内,是否包含5,还是小于5?
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2019-04-16
对于总公司与分公司之间的内部往来,分公司设置的会计科目一定要与总公司一致吗?比如:应收账款-内部往来,对于总公司来说是应收账款,但对于分公司来说是应付账款才对呀,为什么分公司不能挂”应付账款-内部往来“?而只能挂”应收账款-内部往来“做什么对冲?
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2017-07-05
老师好!我们公司工程部对已完工程结算聘请了造价咨询公司来完成,我们公司的内部审计部又对已完成的工程结算进行了竣工结算审计,那这两部分费用应该怎样计?
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2019-04-19
下列关于在评价审计证据充分性和适当性的考虑中,说法正确的有( )。 A、如果注册会计师认为文件记录可能是伪造的,应当作出进一步调查 B、通过测试对生成和维护这些信息的控制,注册会计师也可以获取关于这些信息准确性和完整性的审计证据 C、如果从不同来源获取的审计证据能够相互印证,与该项认定相关的审计证据更具有说服力 D、如果从外部和内部获取的审计证据不一致,那么从外部获取的审计证据更可靠
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2020-03-07
下列关于在评价审计证据充分性和适当性的考虑中,说法正确的有( )。 A、如果注册会计师认为文件记录可能是伪造的,应当作出进一步调查 B、通过测试对生成和维护这些信息的控制,注册会计师也可以获取关于这些信息准确性和完整性的审计证据 C、如果从不同来源获取的审计证据能够相互印证,与该项认定相关的审计证据更具有说服力 D、如果从外部和内部获取的审计证据不一致,那么从外部获取的审计证据更可靠
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2020-02-25
20.下列各项中,注册会计师通常可以利用内部审计人员工作的是( )。 A.确定财务报表整体的重要性 B.评估会计政策的恰当性 C.实施控制测试 D.确定细节测试的样本规模
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2024-02-07
想了解会计基础工作规范中的内部会计管理制度听哪个课
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2020-06-20
会计内部监督和外部监督的关系
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2020-03-10
老师您好,税务咨询(内部审计),管理咨询属于技术合同吗?交印花税吗?
1/1828
2019-07-06
老师,有没有建筑行业财务部规章制度,有工资薪金和付款审批等内容的参考资料,谢谢
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2020-11-26
公司某个部门收到内部员工和外来人员的投资款,而且对内部员工与外面投资人的每股价格不一样,该怎么做分录?
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2017-05-24
下列说法中,说明被审计单位可能存在认定层次权重大错报风险权是() A被审计单位内部控制环境薄弱,进而影响其财务报表权编制;B某被审计单位存在重大权关联方交易;C在金融危机的影响下,被审计单位处于行业衰退期;D某被审计单位权会计主管人员经常变换.
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2020-02-21