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"我们有一个财政资金的种植项目,60万,收到钱:借银行 60万,贷:专项应付款-xx项目-财政资金 60万 用钱的时候 借:专项应付款-xx项目-种子款 61万 贷:银行 61万 结转时:借:专项应付款-xx项目-财政资金 60万 借:生产成本-xx项目-种子款 1万 贷:专项应付款-xx项目-种子款 61万 老师我这样做对不对"
1/192
2023-03-16
保证金销售货物,是先收到全部回款,过了一段时间再开票的。收到保证金时:借银行存款 贷其他应付款-保证金。收到货款时:借银行存款 贷:其他应付款。开票时:借其他应付款 贷主营业务收入 应交增值税-销项税。退保证金时:借其他应付款 贷银行错觉吗。是这样做吗?
1/2013
2019-05-24
企业做帐 借:应收账款 贷:工程结算 凭证显示是已开票,现确认应收账款和工程结算。 问一下为什么分录没有贷:应交税费(销项税)?有什么理由可以解释吗
1/583
2020-02-10
甲公司以银行存款代付运杂费500元,增值税45元,上述款项未收到。会计分录 借:应收账款—545 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 45 银行存款500 为什么贷方不是银行存款545?
1/1242
2021-11-19
一般纳税人 开普票 借银行存款 贷 收入 还是 借银行存款 贷 收入 应交税额销项税额
1/481
2021-10-29
老师你好 我们公司这个月收到30%预付款 发票还没有给对方开 我们也没有给供货商付钱也没有收到供货商的发票 这个30%的预付款我们做账时 借:银行存款 贷:预收货款 等收到供货方的发票后 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 我们再给对方开发票 借:预售账款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 等收到款项时 借:银行存款 贷:应收账款 这样做对吗 谢谢
3/369
2022-03-25
事业单位用其他应付款—项目经费买固定资产应该怎么记账?收到项目经费时:借银行存款,贷其他应付款—项目经费;买固定资产时:借其他应付款,贷银行存款;固定资产入库时,借固定资产,贷累计盈余?
1/3475
2022-03-29
小规模销售收入时,借,应收账款,1100贷,主营业务收入,1000贷,应交税费,应交增值税,销项税额,100,缴纳税时,借 应交税费-应交增值税-已交税金,100贷,银行贷款,100请问我每个月这样,我的销项税贷方100,和借方的已交税金,100,根本平不了,只会越来越多
1/532
2018-11-01
老师,这一题我不理解,选项A借坏账准备贷应收账款不是减少了应收账款的帐面价值了吗还有选项Ds收回已转销的应收账款不是一借一贷正好抵消了吗
3/576
2019-04-02
老师,小规模月收入小于十万账务处理中 1.借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额,)2.确认免征时,借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入(减免税款)1和2里的应交税费-应交增值税三级科目1是销项税额、2是减免税款??对吗???
1/525
2019-11-14
我们给对方开发票,应该是借应收账款,贷主营业务收入贷应交税金销项税
1/657
2022-02-17
请问这笔分录是讲进项税冲减行为费用吗? 没收到发票时 借:原材料 贷:应付账款 收到发票付款时 借:应付账款 应交税费 应交增值税 进项税额 营业费用(红字) 贷:银行存款
1/1198
2018-11-27
不开发票的收入怎么做账?借:银行存款 贷:主营业务收入和应交税费_应交增值税_销项税额?
1/633
2019-03-06
预收账款=预收账款贷方余额+应收账款贷方余额,那么其他应收款怎么算的啊?
2/2051
2016-03-10
采购员借支银行存款购买材料,先做分录:借:其他应收 贷:银行存款 ,收到材料后材料入库并挂了应付账款,分录:借:原材料 贷:应付账款,后续怎样冲采购的其他应收款和冲应付账款?
1/981
2022-04-01
年末老板其它应收挂帐几百万,是当时验资的一笔款,现在怎么处理这笔款项呢?老板一时性还不上
1/405
2020-01-02
贷款和应收款项实务中用摊余成本计量的多吗?为什么多用名义利率计提个应付利息到期换本完事?
1/889
2016-10-31
我问的是母子公司往来账其他应收款的贷方和其他应付款的贷方是一个意思吗
1/1222
2019-06-14
其他应收款和其他应付款借方和贷方都有余额,填制资产负债表时如何计算
1/1107
2021-07-06
老师 收到客户款了,还没给客户开发票,先做预收账款可以吗 借:银行存款 贷:预收款 开发票后 借:预收款 贷:应交税费—销项税 可以吗?
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2022-05-12
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